• [ 索号 ]
  • 115002323224144765/2020-00056
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2020-08-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2020-09-04
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区卫生健康委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区卫生健康委员会(汇总)2019年度部门决算公开
日期:2020-09-04
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一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政府规章和各项标准。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导乡镇(街道)卫生健康工作。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。指导乡镇(街道)卫生健康领域综合执法工作。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。

4、落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,严格执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,严格执行食品安全地方标准,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7、负责全区医疗机构、医疗服务行业管理和监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。

9、负责全区职业安全健康监督管理。

10、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。

11、负责区级保健对象的医疗保健工作;负责在区内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12、组织拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1、办公室(医改办)。负责机关日常运转,承担全委文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设、后勤服务等工作。开展卫生健康综合性政策调研;参与卫生健康综合性政策和标准拟订;负责系统内对外公开、期刊管理;负责承担重要文稿起草。研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项;承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作;承担组织推进全区公立医院综合改革工作。组织指导全区卫生健康领域对外交流、对外宣传、对外援助工作;承担机关和所属单位外事管理工作。

2、组织人事科。贯彻落实人事人才政策;拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施;负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、人才队伍建设、群团、绩效考核等工作;负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责全区卫生健康系统党的宣传、意识形态、统战工作;承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责所属单位领导班子建设、党风廉政工作;负责所属单位及归口管理单位党的建设、后备干部管理。负责机关离退休人员管理工作,指导所属单位离退休人员管理工作。

3、规划财务科。负责拟订全区卫生健康事业发展中长期规划,统筹规划协调全区卫生健康服务体系建设。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划,承担卫生健康系统的信息化建设;负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理;开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。负责机关和所属单位的预决算、财务、资产的监督管理;负责行业财务会计的培训和指导工作;负责卫生贷款项目组织实施。组织实施国家药物政策和基本药物制度;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度;指导和监督系统内部审计工作;组织实施所属单位领导干部经济责任审计;负责对重大项目进行内部审计;指导所属单位开展专项审计工作。

4、政策法规与综合监督科(行政许可科)。贯彻落实卫生健康行业放管服改革和行政审批制度改革;负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设;承担卫生健康依法行政的监督工作;承担机关规范性文件的合法合规性审查工作;承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作;承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作;组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为。严格执行食品安全地方标准,牵头开展食品安全风险监测、评估和交流;组织拟订并实施全区营养健康监测与评估标准,负责全区营养健康管理工作。贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。负责全区卫生和计生行政许可工作;负责全区医疗机构备案工作。

5、公共卫生与健康促进科。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。拟订妇幼卫生健康政策、地方标准和规范;推进妇幼健康服务体系建设;指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范,组织开展健康教育、健康促进活动;承担卫生健康系统科学普及工作;承担健康扶贫工程相关工作。

6、医政医管科(中医发展科)。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施;承担推进护理、康复事业发展工作;拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担综合管理基层卫生健康相关工作,拟订有关政策、地方标准和规范并组织实施;负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施;负责实验室生物安全的监督管理;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织实施国家应对老龄化的政策措施;拟订全区医养结合的政策、地方标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担武隆区干部保健委员会确定的保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作;负责区级单位有关干部的医疗管理服务工作;负责上级领导和重要外宾来武期间以及在全区召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担武隆区干部保健委员会办公室的日常工作。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施;负责中医科技创新体制建设,组织实施中医科技项目评审验收及成果推广;组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广;负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划;负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理;负责中医医疗护理质量管理;负责联系中医工作和中医机构药事监管工作;负责协调中医医疗服务体系建设。

7、应急管理科(安全信访稳定办公室)。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作;指导全区卫生应急体系和能力建设;发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息;承担全区院前急救体系建设与管理工作。组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理。负责办理群众来信来访;负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全监督管理。负责卫生健康系统综合治理、安全稳定。

8、人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议;完善生育政策并组织实施;落实计划生育特殊家庭扶助制度。

9、爱国卫生运动委员会办公室。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动;组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区编委核定我委及各医疗机构编制为930人,其中行政编制15人,事业编制915人,独立编制机构数32个,其中行政单位机构数1个,参照公务员法管理机构1个,财政补助机构数30个。分别是武隆区卫生健康委员会、武隆区卫生健康综合行政执法支队、武隆区疾病预防控制中心、武隆区人民医院、武隆区中医院、武隆区妇幼保健院、武隆区凤山街道社区卫生服务中心、武隆区芙蓉街道社区卫生服务中心、武隆区羊角街道社区卫生服务中心、武隆区仙女街道社区卫生服务中心、武隆区黄莺乡卫生院、武隆区双河镇卫生院、武隆区鸭江中心卫生院、武隆区平桥中心卫生院、武隆区江口中心卫生院、武隆区桐梓中心卫生院,武隆区火炉中心卫生院、武隆区庙垭乡卫生院、武隆区和顺镇卫生院、武隆区凤来镇卫生院、武隆区沧沟乡卫生院、武隆区接龙乡卫生院、武隆区后坪乡卫生院、武隆区白马中心卫生院、武隆区长坝中心卫生院、武隆区赵家乡卫生院、武隆区大洞河乡卫生院、武隆区白云乡卫生院、武隆区石桥苗族土家族乡卫生院、武隆区浩口仡佬族乡卫生院、武隆区文复乡卫生院。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:

一是机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:

1、组建区卫生健康委员会,将区卫生和计划生育委员会的职责,以及区民政局的老龄工作职责、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等整合,组建区卫生健康委员会,作为区政府工作部门。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康委员会承担,不再保留区卫生和计划生育委员会。

2、根据《区委办和区政府办印发关于深化区属事业单位改革的实施方案的通知》(武隆委办发〔2019〕28号精神,原重庆市武隆区卫生计生监督执法局更名为重庆市武隆区卫生健康综合行政执法支队。财政财务无调整情况。

二是财政财务调整情况。无

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计57,226.65万元,支出总计57,226.65万元。收支较上年决算数增加7,387.39万元、增长14.82%,主要原因是卫生服务项目财政拨款收入及事业收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计53,207.95万元,较上年决算数增加4,275.16万元,增长8.74%,主要原因是卫生服务项目财政拨款收入及事业收入增加。其中:财政拨款收入20,231.40万元,占38.02%;事业收入31,988.02万元,占60.12%;其他收入988.53万元,占1.86%。此外,用事业基金弥补收支差额38.35万元,年初结转和结余3,980.35万元。

3.支出情况。2019年度支出合计53,142.96万元,较上年决算数增加7,872.23万元,增长17.39%,主要原因是医疗卫生与计划生育政策性项目支出和乡镇卫生院支出的增加。其中:基本支出40,864.07万元,占76.89%;项目支出12,278.89万元,占23.11%。此外,结余分配3,372.92万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余710.77万元,较上年决算数减少921.07万元,下降56.44%,主要原因是医疗机构能力建设,计划生育事务支出等。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计21,813.55万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,363.43万元,增长12.15%。主要原因是主要原因是人员增加工资上调,卫生服务项目增加,拨款增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入20,231.40万元,较上年决算数增加1,205.22万元,增长6.33%。主要原因是人员增加工资上调,卫生服务项目增加,拨款增加。较年初预算数增加1,581.48万元,增长8.48%。主要原因是主要原因是安排专项经费支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余1,472.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出21,342.58万元,较上年决算数增加3,544.61万元,增长19.92%。主要原因是卫生服务项目增加,支出增加。较年初预算数增加2,405.22万元,增长12.70%。主要原因是主要原因是主要原因是年中追加安排医疗机构专项经费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余360.97万元,较上年决算数减少1,111.18万元,下降75.48%,主要原因是卫生服务项目增加,支出增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出2,389.68万元,占11.20%,较年初预算数增加369.21万元,增长18.27%,主要原因是在职职工增加、养老保险和职业年金增加、退休人员增加,退休费增加、医疗机构设备增加。

(2)卫生健康支出17,669.32万元,占82.79%,较年初预算数增加1,291.72万元,增长7.89%,主要原因是机关运行经费支出和机关项目支出增加,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”

(3)农林水支出714.07万元,占3.35%,较年初预算数增加709.07万元,增长14,181.40%,主要原因是年中追加安排医疗机构专项经费支出。

(4)住房保障支出569.51万元,占2.67%,较年初预算数增加35.22万元,增长6.59%,主要原因是人员增加、住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出10,167.84万元。其中:人员经费9,287.81万元,较上年决算数增加2,075.32万元,增长28.77%,主要原因是当年人员增加工资上调,项目拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费880.03万元,较上年决算数减少425.23万元,下降32.58%,主要原因是按相关规定、严格控制机关运行经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余110.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少180.00万元,下降100.00%,主要原因是保健院购置医疗专用设备。本年支出110.00万元,较上年决算数增加40.00万元,增长57.14%,主要原因是保健院购置医疗专用设备。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计254.79万元,较年初预算数减少62.97万元,下降19.82%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加25.96万元,增长11.34%,主要原因是业务量增加、救护车老化、维修费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费24.76万元,主要用于区卫生健康综合行政执法支队购买执法用车、用于日常卫生监督检查。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降0.96%,主要原因是严格控制公务用车购置费,经费控制在25万元以下。较上年支出数增加24.76万元,增长0.00%,主要原因是区卫生健康综合行政执法支队购买了一辆执法用车,用于日常卫生监督检查。

公务车运行维护费169.60万元,主要用于机要市内因公出行、医疗业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.85万元,下降14.10%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加25.79万元,增长17.93%,主要原因是业务量增加、救护车老化、维修费增加。

公务接待费60.43万元,主要用于接待市卫健委等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少34.88万元,下降36.60%;较上年支出数减少24.59万元,下降28.92%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为47辆;国内公务接待1,103批次9,105人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费66.37元,车均购置费24.76万元,车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。区卫健委和卫生健康综合行政执法支队2019年度本部门机关运行经费支出289.83万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加42.12万元,增长17.00%,主要原因是人员增加,公用经费增加。按照部门决算列报口径,区保健院、区疾控中心、区人民医院、区中医院和26个乡镇卫生院不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出37.23万元,较上年决算数增加6.12万元,增长19.67%,主要原因是职业卫生项目增加,会议费用增大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出120.31万元,较上年决算数增加11.62万元,增长10.69%,主要原因是为提升医疗服务水平,开展基层能力提升培训费,基本公共卫生疾病防治培训费、计划生育综合服务能力培训、中医药培训项目。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆67辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车13辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车43辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备20台(套),单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3,627.83万元,其中:政府采购货物支出3,267.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出360.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备、医疗专用设备采购、房屋建设支出、中介机构咨询审计费用等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对42个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评41项,涉及资金9557.60万元;以委托第三方形式开展绩效自评1项,涉及资金2300.1万元,从评价情况来看,从评价情况来看,我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件1)

(1)创建国家卫生区项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:2019年是创建国家卫生区关键之年,已完成了“市级技术评估”、“向国家申报”、“申报资料综合评审”等程序。项目全年预算数为261.877万元,执行数为261.877万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是把爱国卫生纳入常态化管理,返聘了10名有威望的老同志组建了爱国卫生考评督查组,全年爱国卫生考评督查组发现和解决市容环境卫生3200件(处);利用城区大型LED显示屏、城区隔离栏、出租车顶灯、公交车站台、主要路口等拨打创卫广告,滚动播放创卫标语,大力宣传创卫工作,通过第三方测评群众满意度达到了93.7%。二是2019年已完成了“市级技术评估”、“向国家申报”、“申报资料综合评审”等程序,为成功创建国家卫生区奠定了坚实的基础。发现的问题及原因,一是大众知晓度不高。二是:宣传力度不够。下一步改进措施是加强宣传,扩大大众知晓度。

(2)从业人员预防性健康体检项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:开展从业人员预防性健康检查,完成全年从业人员体检12577人次,筛查出从业禁忌证41人次,有效规范预防性健康体检行为,防止疾病传播。项目全年预算数为62.38万元,执行数为62.38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是体检12577人次,共计成本价格62.376万元,完成武隆辖区内所有从业人员的预防性健康检查。二是有效预防传染病的发生,保障从业人员健康上岗,办理证件高效便捷,全年未发生申投诉事件,群众满意度较高。发现的问题及原因,一是补助金额较小,二是部分受益人不满意。下一步改进措施是争取增加补助金额,提高群众受益率。

(3)重点景区、重大活动项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体全面完成年度绩效目标,工作取得了较好的成效,效能得到了提高。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。大众知晓率100%,受益人满意度100%。主要产出和效果:一是保障游客及当地居民的卫生安全和人民群众健康权益,促进旅游健康发展,重点景区、重大活动卫生安全保障工作开展有序。发现的问题及原因:一是项目资金开支需要进一步科学化、规范化;二上费用开支和绩效产出测算不够准确,需要进一步量化;三是财务人员业务不熟,不专业。下一步改进措施:一是加强项目资金开支更加科学化规范化;二是加强财务人员的队伍建设,招录一个财务专业人员从事财务工作。

(4)食品风险监测项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成较好,全年共监测地方食品共计5类220件,监测指标16项,上报检测数据1210条。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年共监测地方食品共计5类220件,监测指标16项,上报检测数据1210条。其中化学性污染物及有害因素监测样品包括大宗食品90件(包括谷类、蔬菜、水果、肉类、蛋类、干食用菌等6类),检测指标铅、镉、铬、总砷、总汞,上报数据450条;婴幼儿谷类辅助食品30件(包括添加鱼类、肝类、蔬菜类9件,未添加鱼类、肝类、蔬菜类21件),检测指标为铅、镉、铬、黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2(委托九龙坡疾控中心检测),上报数据210条;餐饮配制酒20件,检测项目为铅、甲醇、杂醇油,上报数据60条。微生物及其致病因子监测样品包括校园周边即食食品60件、网络订餐食品20件,检测指标包括菌落总数、大肠菌群2种卫生指示菌及金黄色葡萄球菌(定性)、沙门氏菌(定性)、蜡样芽孢杆菌(定量)3种致病菌,上报数据400条。项目完成率100%。发现的问题及原因,一是检测设备不足,部分指标不能独立完成检测,只能外送检测。二是检测人员技术还需提升。下一步改进措施,一是加强设备投入。二是加强检测人员技术培训,拓展检测项目。

(5)免费妇科疾病检查项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:年初设定目标开展免费妇科病检查2000人次,实际全年完成妇科病检查5000人次。主要产出和效果:一是对全区部分农村妇女进行免费妇科疾病检查,全年完成妇科病检查5000人次;二是做好“妇科病普查”检查,使妇科病得到早发现,早治疗,提高全区妇女健康水平。 发现的问题及原因,一是补助金额较小,二是部分受益人不满意。下一步改进措施是争取增加补助金额,提高群众受益率。

2.绩效自评报告或案例

3.重点绩效评价结果(详见附件2.3)

财政局委托第三方形式开展基本公共卫生服务项目绩效重评1项,涉及资金2300.1万元。从评价情况来看:武隆区2019年基本公共卫生服务工作,整体按计划任务有序实施,较好满足了城乡居民基本卫生健康需求。通过均等化免费服务,减轻了居民日常健康体检、健康管理费用负担,提高了全区公共卫生均等化水平,对有效控制重大疾病和主要健康危险因素、改善妇女儿童健康状况起到积极作用,取得较好成效。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77705977

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