• [ 索号 ]
  • 11500232765907245N/2026-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-09
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区黄莺乡
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区黄莺乡产业发展服务中心2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-09
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一、单位基本情况

(一)职能职责

单位现行的职能职责。宗旨:推广先进农业技术,促进农村发展。主要职责:承担农技、农机、水利水保、水产等方面的技术推广、信息服务、水土保持、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农村商品流通、农业社会化服务、农业物资供销协调等工作。承担乡村振兴服务保障工作。实施动物疫病防治、强制免疫和受委托承担动物、动物产品的检疫;动物疫情调查、监测、报告;承担兽药、饲料等养殖业投入品及畜产品质量管理;畜牧生产指导及种畜禽管理;畜牧兽医技术推广和畜牧业生产信息统计等。承担森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。承担规范旅游场所、旅游设施、旅游项目的经营服务;统筹旅游市场秩序,协调旅游执法管理,调处涉旅投诉纠纷,营造诚信经营、文明有序的旅游市场环境;开展旅游宣传推介、旅游统计、旅游招商等工作;指导旅游项目、旅游产品开发等工作。

(二)单位构成

本单位为正科级公益一类事业单位,无下属机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2026年年初预算数206.29万元,其中:一般公共预算拨款206.29万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加11.56万元,主要是人员经费拨款增加20.50万元。

(二)支出预算。2026年年初预算数206.29万元,其中:社会保障和就业支出预算33.54万元,卫生健康支出预算10.52万元,农林水支出151.33万元,住房保障支出预算10.90万元。支出预算较2025年增加11.56万元,主要是基本支出预算增加11.56万元,项目支出预算增加0.00万元,主要原因是项目支出均下达给政府本级进行收支核算等,主要用于辖区内各项保民生促发展的重点工作。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入206.29万元,一般公共预算财政拨款支出206.29万元,比2025年增加11.56万元。其中:基本支出206.29万元,比2025年增加11.56万元,主要原因是该机构人员退休,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,比2025年增加0.00万元,主要原因是项目支出均下达给政府本级进行收支核算等,主要用于辖区内各项保民生促发展的重点工作。

(二)政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算0.00万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元;公务用车购置费0.00万元,主要原因是本单位为事业单位,无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费4.72万元,比上年减少8.94万元,主要原因为严格落实过紧日子要求,严控公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈玉杰,联系方式:023-77716206

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