• [ 索号 ]
  • 11500232765907245N/2025-00013
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-23
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区黄莺乡
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区黄莺乡人民政府2024年度决算公开说明(本级)
日期:2025-09-23
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2.制定并组织实施村居建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护,做好护林防火工作;3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、农业等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;4.按计划组织本级财政税收收入和非税收入,完成本级财政税收计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2024年度,我单位内设办室5个,包括:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收、支总计均为2255.92万元。收、支与2023年度相比,减少314.72万元,下降12.2%,主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其收支不纳入政府本级核算。

2.收入情况。2024年度收入合计2255.92万元,与2023年度相比,减少198.61万元,下降8.1%主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算收入不纳入政府本级。其中:财政拨款收入2255.92万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2255.92万元,2023年度相比,减少314.72万元,下降12.2%,主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算支出不纳入政府本级。其中:基本支出938.80万元,占41.6%;项目支出1317.12万元,占58.4%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2255.92万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少314.72万元,下降12.2%主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算收入不纳入政府本级。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2255.92万元,与2023年度相比,减少198.61万元,下降8.1%主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算收入不纳入政府本级。较年初预算数增加1059.79万元,增长88.6%。主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算收入不纳入政府本级。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2255.92万元,与2023年度相比,减少314.72万元,下降12.2%。主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算支出不纳入政府本级。较年初预算数增加1059.79万元,增长88.6%。主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算支出不纳入政府本级。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出770.67万元,占34.2%,较年初预算数增加122.88万元,增长19.0%,主要原因是2024年项目追加、人员工资调增、社保基数调增。

2)科学技术支出26.68万元,占1.2%,较年初预算数增加26.68万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算科学技术支出,后根据上级口径将烤烟分成款项纳入科学技术支出科目统计。

3)社会保障和就业支出165.36万元,占7.3%,较年初预算数增加9.49万元,增长6.1%,主要原因是2024年追加职业年金准备期记实。

4)卫生健康支出35.12万元,占1.6%,较年初预算数无增减。

5)城乡社区支出125万元,占5.5%,较年初预算数增加75万元,增长150.0%,主要原因是2024年新增场镇综合提升民生项目。

6)农林水支出1089.73万元,占48.3%,较年初预算数增加825.73万元,增长312.8%,主要原因是各类项目追加,导致较年初预算增加数较大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出938.80万元。

其中:

人员经费701.54万元,与2023年度相比,减少515.44万元,下降42.4%,主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算收入不纳入政府本级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他福利支出、社会保障缴费等。

公用经费237.26万元,与2023年度相比,减少118.18万元,下降33.3%,主要原因是本年度下属7个事业单位单独核算,其预算收入不纳入政府本级。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、培训费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计9.75万元,较年初预算数减少0.93万元,下降8.7%,主要原因是厉行节俭,根据全区过紧日子精神,严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.11万元,下降1.1%,主要原因是公务接待费用减少,公车运行维修费正常波动。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要用于因公出国(境)事务。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)事务。较上年支出数无增减,主要原因是上年度无因公出国(境)事务。

2024年度本单位公务车购置费0万元,主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减,主要原因本年度无公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本年度无公务车购置费。

本单位2024年度公务用车运行维护费8万元,主要用于公务车的日常运作及维修保养、保险缴纳等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降10.4%,主要原因是厉行节俭,根据全区过紧日子精神,严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.07万元,下降0.9%,主要原因是本年公车正常运行及维修费波动。

本单位2024年度公务接待费1.75万元,主要用于接待持有接待公函的有关单位的调查调研及外来单位的考察。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是相关费用支出严格按照年初预算的安排进行。较上年支出数减少0.04万元,下降2.2%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付且压缩相应经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待13批次130人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费134.41元,车均购置费0万元,车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.20万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降4.8%,主要原因是厉行节俭,根据全区过紧日子精神,严格控制会议支出。本年度培训费支出0.20万元,与2023年度相比,减少0.82万元,下降80.4%,主要原因是厉行节俭,根据全区过紧日子精神,严格控制培训支出。

本年度差旅费支出25万元,与2023年度相比,减少28.28万元,下降53.1%,主要原因是本年度差旅费由下年支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出237.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少118.18万元,下降33.3%,主要原因是严格执行区政府“过紧日子”要求,厉行节约,严格控制办公用品购置费用以及伙食团运行费用。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体17个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1317.12万元,二级项目的绩效评价结果良好,提升了当地乡村旅游和人居环境整治氛围,调动了群众的农业生产积极性,大大提高了农民的人均收入,改善了农村人居环境,发现问题0个。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

吴思男023-77716200


收入支出决算总表

公开01

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,255.92

一、一般公共服务支出

770.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

26.68

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

165.36

九、卫生健康支出

35.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

125.00

十二、农林水支出

1,089.73

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,255.92

本年支出合计

2,255.92

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,255.92

总计

2,255.92

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,255.92

2,255.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

770.67

770.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

717.07

717.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

694.96

694.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

22.11

22.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

13.60

13.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

26.68

26.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

26.68

26.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

26.68

26.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165.36

165.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

165.36

165.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.32

50.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

80.38

80.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,089.73

1,089.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

810.08

810.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

477.15

477.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

314.13

314.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

279.65

279.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

279.65

279.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.36

43.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.36

43.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.36

43.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,255.92

938.80

1,317.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

770.67

694.96

75.71

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

717.07

694.96

22.11

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

694.96

694.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

22.11

0.00

22.11

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.60

0.00

13.60

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

13.60

0.00

13.60

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

26.68

0.00

26.68

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

26.68

0.00

26.68

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

26.68

0.00

26.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

165.36

165.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

165.36

165.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.32

50.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

80.38

80.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

35.12

35.12

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,089.73

0.00

1,089.73

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

810.08

0.00

810.08

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

477.15

0.00

477.15

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

314.13

0.00

314.13

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

12.80

0.00

12.80

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

279.65

0.00

279.65

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

279.65

0.00

279.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.36

43.36

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.36

43.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.36

43.36

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,255.92

一、一般公共服务支出

770.67

770.67

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

26.68

26.68

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

165.36

165.36

九、卫生健康支出

35.12

35.12

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

125.00

125.00

十二、农林水支出

1,089.73

1,089.73

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.36

43.36

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,255.92

本年支出合计

2,255.92

2,255.92

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,255.92

总计

2,255.92

2,255.92

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,255.92

938.80

1,317.12

201

一般公共服务支出

770.67

694.96

75.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

717.07

694.96

22.11

2010301

行政运行

694.96

694.96

0.00

2010302

一般行政管理事务

22.11

0.00

22.11

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.00

0.00

40.00

2013102

一般行政管理事务

40.00

0.00

40.00

20132

组织事务

13.60

0.00

13.60

2013202

一般行政管理事务

13.60

0.00

13.60

206

科学技术支出

26.68

0.00

26.68

20604

技术研究与开发

26.68

0.00

26.68

2060404

科技成果转化与扩散

26.68

0.00

26.68

208

社会保障和就业支出

165.36

165.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

165.36

165.36

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.32

50.32

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

34.66

34.66

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

80.38

80.38

0.00

210

卫生健康支出

35.12

35.12

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.12

35.12

0.00

2101101

行政单位医疗

35.12

35.12

0.00

212

城乡社区支出

125.00

0.00

125.00

21203

城乡社区公共设施

125.00

0.00

125.00

2120303

小城镇基础设施建设

125.00

0.00

125.00

213

农林水支出

1,089.73

0.00

1,089.73

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

810.08

0.00

810.08

2130504

农村基础设施建设

477.15

0.00

477.15

2130505

生产发展

314.13

0.00

314.13

2130506

社会发展

12.80

0.00

12.80

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

6.00

0.00

6.00

21307

农村综合改革

279.65

0.00

279.65

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

279.65

0.00

279.65

221

住房保障支出

43.36

43.36

0.00

22102

住房改革支出

43.36

43.36

0.00

2210201

住房公积金

43.36

43.36

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

616.86

302

商品和服务支出

237.26

310

资本性支出

30101

基本工资

138.48

30201

办公费

42.2

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

114.84

30202

印刷费

12.50

31002

办公设备购置

30103

奖金

199.13

30203

咨询费

4.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.32

30206

电费

7.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

34.66

30207

邮电费

7.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

31.45

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.94

30211

差旅费

25.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

43.36

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.68

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

84.68

30215

会议费

0.20

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.20

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.75

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

74.28

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.92

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

10.40

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

34.99

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.36

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

35.56

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

49.58

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

701.54

公用经费合计

237.26

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:重庆市武隆区黄莺乡人民政府(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

237.26

(一)支出合计

9.75

9.75

(一)行政单位

237.26

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.75

1.75

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

1.75

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

13

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

130

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

0.20

三、培训费

0.20

四、差旅费

25.00

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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