• [ 索号 ]
  • 11500232MB0157622E/2025-00015
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政;财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-23
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区芙蓉街道
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区芙蓉街道办事处2024年度决算公开说明(汇总)
日期:2025-09-23
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一、部门基本情况

(一)职能职责

执行本级人民代表大会会议以及上级国家行政机关的决定和命令;执行全街道的社会和经济发展计划、预算,管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

我街道内设办公室7个,包括党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下属事业单位7个,包括:社区事务服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设管理服务中心、文化旅游服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4352.83万元,支出总计4352.83万元。收、支与2023年度相比,增加523.57万元,增长13.7%,主要原因是2024年度项目收支增加。

2.收入情况。2024年度收入合计4352.83万元,2023年度相比,增加523.57万元,增长13.7%,主要原因是2024年度项目收入增加其中:财政拨款收入4352.83万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4352.83万元,与2023年度相比,增加523.57万元,增长13.7%,主要原因是2024年度项目支出增加。其中:基本支出2295.05万元,占52.7%;项目支出2057.78万元,占47.3%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4352.83万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加523.57万元,增长13.7%。主要原因是2024年度项目收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4293.61万元,与2023年度相比,增加464.35万元,增长12.1%。主要原因是2024年度项目收入增加。较年初预算数增加1492.51万元,增长53.3%。主要原因是年中追加项目,如2024年武隆区芙蓉街道柏堰公路路基升级改造项目323万元,2024年武隆区芙蓉街道黄金村沙坝公路建设项目137.61万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4293.61万元,与2023年度相比,增加464.35万元,增长12.1%。主要原因是2024年度项目支出增加。较年初预算数增加1492.51万元,增长53.3%。主要原因是年中追加项目,如2024年武隆区芙蓉街道柏堰公路路基升级改造项目323万元,2024年武隆区芙蓉街道黄金村沙坝公路建设项目137.61万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1147.29万元,占26.7%,较年初预算数增加138.79万元,增长13.8%,主要原因是人员增加。

2)科学技术支出11.22万元,占0.3%,较年初预算数增加11.22万元,增长100.0%,主要原因是本项资金为年中追加。

3)文化旅游体育与传媒支出44.36万元,占1.0%,较年初预算数减少1.38万元,下降3.0%,主要原因是减少文娱开支。

4)社会保障与就业支出651.2万元,占15.2%,较年初预算数增加133.13万元,增长25.7%,主要原因是社保基数调整,养老保险缴费增加。

5)卫生健康支出94万元,占2.2%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.0%,主要原因是医疗保险缴费常规调整。

6)城乡社区支出298.65万元,占7.0%,较年初预算数增加77.24万元,增长34.9%,主要原因是本项资金为年中追加。

7)农林水支出1939.90万元,占45.2%,较年初预算数增加1133.51万元,增长140.6%,主要原因一是农林水人员经费正常调资增资,二是项目支出增加。

8住房保障支出106.99万元,占2.5%,较年初预算数无增减,主要原因是公积金常规调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2295.05万元。其中:人员经费1872.55万元,与2023年度相比,增加133.31万元,增长7.7%,主要原因一是人员增加;二是工资、社保基数、公积金基数常规调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金等。公用经费422.5万元,与2023年度相比,减少57.6万元,下降12.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公用经费。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、物业费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入59.22万元,与2023年度相比,增加59.22万元,增长100.0%,主要原因是年中追加政府性基金预算59.22万元。本年支出59.22万元,与2023年度相比,增加59.22万元,增长100.0%,主要原因是年中追加政府性基金预算59.22万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计8.43万元,较年初预算数减少1.61万元,下降16.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加1.92万元,增长29.5%,主要原因是森林防火工作增加,公车使用率增加,导致油费增加,另外上年度漏支付修车费0.99万元。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务车运行维护费7.98万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降9.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,减少公车出行。较上年支出数增加1.96万元,增长32.6%,主要原因是森林防火工作增加,公车使用率增加,导致油费增加,另外上年度漏支付修车费0.99万元。

公务接待费0.45万元,主要用于接待建工集团调研堰塘村费用等。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降63.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.04万元,下降8.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待3批次35人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费129.71元,车均购置费0万元,车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.86万元,与2023年度相比,增加2.86万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增议事代表大会支出2.78万元、七一会议支出0.08万元。本年度培训费支出1.58万元,与2023年度相比,增加0.98万元,增长163.3%,主要原因是本年度新增职工区外培训。本年度差旅费支出56.79万元,与2023年度相比,减少1.54万元,下降2.6%,主要原因是严格落实过紧日子要求,从严控制支出。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出379.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少100.28万元,下降20.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.45元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和25个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2057.78万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈思雨   023-77720717


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,293.61

一、一般公共服务支出

1,147.29

二、政府性基金预算财政拨款收入

59.22

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

11.22

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

44.36

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

651.20

九、卫生健康支出

94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

298.65

十二、农林水支出

1,999.12

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

106.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,352.83

本年支出合计

4,352.83

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,352.83

总计

4,352.83

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,352.83

4,352.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,147.29

1,147.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,135.66

1,135.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

970.20

970.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

76.29

76.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

11.22

11.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

651.20

651.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

114.88

114.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

95.72

95.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

488.17

488.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.26

157.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102.88

102.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

228.03

228.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

39.98

39.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

298.65

298.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

160.15

160.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

160.14

160.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,999.12

1,999.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

157.26

157.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

157.26

157.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,048.50

1,048.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

758.21

758.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

267.17

267.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

13.47

13.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

734.14

734.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

659.14

659.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

32.64

32.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.99

106.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.99

106.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.99

106.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,352.83

2,295.05

2,057.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,147.29

1,059.37

87.92

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,135.66

1,059.37

76.29

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

970.20

970.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

76.29

0.00

76.29

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

89.17

89.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

11.22

0.00

11.22

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11.22

0.00

11.22

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

11.22

0.00

11.22

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

44.36

44.36

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

651.20

651.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

114.88

114.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

95.72

95.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

488.17

488.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.26

157.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102.88

102.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

228.03

228.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

48.15

48.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

94

94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

94

94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

54.02

54.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

39.98

39.98

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

298.65

181.87

116.78

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

160.14

93.36

66.78

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

160.14

93.36

66.78

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

88.51

88.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,999.12

157.26

1,841.86

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

157.26

157.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

157.26

157.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,048.50

0.00

1,048.50

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

758.21

0.00

758.21

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

267.17

0.00

267.17

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

13.47

0.00

13.47

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9.65

0.00

9.65

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

734.14

0.00

734.14

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

659.14

0.00

659.14

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

26.58

0.00

26.58

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

26.58

0.00

26.58

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

32.64

0.00

32.64

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

32.64

0.00

32.64

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

106.99

106.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

106.99

106.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

106.99

106.99

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,293.59

一、一般公共服务支出

1,147.29

1,147.29

二、政府性基金预算财政拨款

59.22

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

11.22

11.22

七、文化旅游体育与传媒支出

44.36

44.36

八、社会保障和就业支出

651.20

651.20

九、卫生健康支出

94

94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

298.65

298.65

十二、农林水支出

1,999.12

1,939.90

59.22

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

106.99

106.99

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,352.81

本年支出合计

4,352.83

4,293.62

59.22

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,352.81

4,352.83

4,293.62

59.22

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,293.61

2,295.05

1,998.56

201

一般公共服务支出

1,147.29

1,059.37

87.92

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,135.66

1,059.37

76.29

2010301

行政运行

970.20

970.20

0.00

2010302

一般行政管理事务

76.29

0.00

76.29

2010350

事业运行

89.17

89.17

0.00

20132

组织事务

11.63

0.00

11.63

2013202

一般行政管理事务

11.63

0.00

11.63

206

科学技术支出

11.22

0.00

11.22

20604

技术研究与开发

11.22

0.00

11.22

2060404

科技成果转化与扩散

11.22

0.00

11.22

207

文化旅游体育与传媒支出

44.36

44.36

0.00

20701

文化和旅游

44.36

44.36

0.00

2070114

文化和旅游管理事务

44.36

44.36

0.00

208

社会保障和就业支出

651.20

651.20

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

114.88

114.88

0.00

2080109

社会保险经办机构

95.72

95.72

0.00

2080150

事业运行

19.16

19.16

0.00

20805

行政事业单位养老支出

488.17

488.17

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

157.26

157.26

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

102.88

102.88

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

228.03

228.03

0.00

20828

退役军人管理事务

48.15

48.15

0.00

2082850

事业运行

48.15

48.15

0.00

210

卫生健康支出

94

94

0.00

21011

行政事业单位医疗

94

94

0.00

2101101

行政单位医疗

54.02

54.02

0.00

2101102

事业单位医疗

39.98

39.98

0.00

212

城乡社区支出

298.65

181.87

116.78

21201

城乡社区管理事务

160.14

93.36

66.78

2120199

其他城乡社区管理事务支出

160.14

93.36

66.78

21202

城乡社区规划与管理

88.51

88.51

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

88.51

88.51

0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00

0.00

50.00

2120303

小城镇基础设施建设

50.00

0.00

50.00

213

农林水支出

1,939.90

157.26

1,782.64

21301

农业农村

157.26

157.26

0.00

2130104

事业运行

157.26

157.26

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,048.50

0.00

1,048.50

2130504

农村基础设施建设

758.21

0.00

758.21

2130505

生产发展

267.17

0.00

267.17

2130506

社会发展

13.47

0.00

13.47

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

9.65

0.00

9.65

21307

农村综合改革

734.14

0.00

734.14

2130701

对村级公益事业建设的补助

75.00

0.00

75.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

659.14

0.00

659.14

221

住房保障支出

106.99

106.99

0.00

22102

住房改革支出

106.99

106.99

0.00

2210201

住房公积金

106.99

106.99

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,633.11

302

商品和服务支出

422.49

310

资本性支出

30101

基本工资

385.87

30201

办公费

109.70

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

155.34

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

257.71

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

370.63

30205

水费

1.51

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

157.26

30206

电费

5.71

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

102.88

30207

邮电费

19.91

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

81.83

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.46

30211

差旅费

56.79

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

106.96

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

12.17

30213

维修(护)费

3.15

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

239.42

30215

会议费

2.86

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.58

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.45

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

51.18

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

165.24

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

1.65

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

23.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

50.13

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.98

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

38.09

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

122.98

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,872.53

公用经费合计

422.49

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

59.22

59.22

0.00

59.22

0.00

213

农林水支出

0.00

59.22

59.22

0.00

59.22

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

26.58

26.58

0.00

26.58

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

0.00

26.58

26.58

0.00

26.58

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

32.64

32.64

0.00

32.64

0.00

2137201

移民补助

0.00

32.64

32.64

0.00

32.64

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市武隆区芙蓉街道办事处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

379.82

(一)支出合计

8.43

8.43

(一)行政单位

379.82

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.98

7.98

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

7.98

7.98

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.45

0.45

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.45

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

3

(一)政府采购支出合计

0.45

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

0.45

6.国内公务接待人次(人)

35

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.45

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

0.45

二、会议费

2.86

三、培训费

1.58

四、差旅费

56.79

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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