• [ 索号 ]
  • 11500232MB15304763/2025-00026
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-19
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-19
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区住房城乡建委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)2024年度决算公开说明及公开报表
日期:2025-09-19
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一、单位基本情况

(一)职能职责

第一条 为了规范重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(以下简称区住房城乡建委)的职能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、责任法定化,根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于做好地方机构改革组织实施工作的意见〉的通知》和《重庆市武隆区机构改革方案》,制定本规定。

第二条 区住房城乡建委是区政府工作部门,为正处级,加挂重庆市武隆区城市管理局(以下简称区城市管理局)牌子。

第三条 将原重庆市武隆区城市管理局市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等职责划入区住房城乡建委。

第四条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等,是区住房城乡建委机构职责权限、人员配置和工作运行的基本依据。

第五条 区住房城乡建委负责贯彻落实党中央关于住房城乡建设、城市管理工作的方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求,主要职责是:

(一)贯彻执行住房城乡建设和城市管理法律、法规、规章和方针政策。拟订相关政策、规范性制度、改革方案、发展规划和年度计划并监督实施。负责规范住房城乡建设和城市管理秩序。指导乡镇(街道)住房和城乡建设工作。

(二)负责住房和城乡建设、城市管理财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设、城市管理等财政性资金,编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设、城市管理等财政性资金的使用。

(三)负责房地产行业的监督管理。落实全市房地产调控政策,拟订全区房地产市场监管调控措施并监督执行。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

(四)负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。

负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。指导新型建筑材料和建筑机械与设备的推广。

(五)负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。协助开展建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合利用和城市雕塑工作。

(六)负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导。负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

(七)负责住房保障工作。负责实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责保障性住房的分配使用和管理。指导全区公有房屋改革和管理。

(八)负责推进城市提升相关工作。贯彻执行城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。指导城市基础设施项目建设。

(九)统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

(十)负责城市供水、节水监督管理。负责城市二次供水管理工作。负责城市供水水质监督管理。负责城镇排水、污水处理的监督管理。监督执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划。

负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城区排水防涝工作。负责乡镇(街道)污水处理管理的业务指导和监督管理。负责城市供热管理。

(十一)负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责城镇房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

(十二)负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理。负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。指导区级社会单位市政设施、景观照明、道路照明维护管理工作。负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。

(十三)负责城市环境卫生管理、水域环境卫生管理和环境卫生设施管理。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理。负责城市生活垃圾处置费征收管理和生活垃圾经营性服务的监督。

(十四)负责绿色建筑与建筑节能管理。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评与标识管理。推进建筑节能发展。

(十五)负责建设工程消防设计审查、验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查、验收政策。

(十六)指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策。负责指导村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理,以及历史建筑、传统风貌建筑的修复建设工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

(十七)负责建设科技推广应用。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化,负责工程建设标准化工作。

(十八)牵头组织开展城区市容环境综合整治。指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。指导监督农村生活垃圾治理工作。

(十九)组织编制城市绿地系统规划并组织实施。会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

(二十)负责全区园林绿化、城市公园行业管理和市场管理。负责组织开展城市义务植树活动。指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。负责城市园林绿化和城市公园、广场及其应急避难场所的规划、建设、维护和管理工作。负责城市古树名木保护管理。

(二十一)负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。指导城市管理高新技术推广与运用。开展城市管理行业人员培训。

(二十二)负责住房城乡建设、城市管理领域行政执法工作,城市管理领域具体执法交由行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导乡镇(街道)住房城乡建设、城市管理领域的行政执法工作。

(二十三)负责住房和城建档案管理,指导行业人才队伍建设,承担建筑工程专业技术资格管理工作。

(二十四)负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。

(二十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市武隆区住房和城乡建设委员会单位内设13个机构科室,分别是办公室、组织人事科、财务审计科、政策法规科、行政许可科、城市提升统筹科、建筑业管理科(设计与绿化发展科)、基础建筑科、质量安全科(应急管理科)、市容管理科、房屋安全管理科(房屋安全鉴定科)、住房保障科(物业管理科)、村镇建设科。区住房城乡建委机关实际在职正式职工21人,其中:行政18人,机关工勤3人

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计24783.22万元,支出总计24783.22万元。收、支与2023年度相比,增加11263.45万元,增长83.3%,主要原因是本年度老旧小区改造、城建、市政项目等项目经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计24783.22万元,与2023年度相比,增加11263.45万元,增长83.3%,主要原因是本年度老旧小区改造、城建、市政项目等项目经费增加其中:财政拨款收入24783.22万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计24783.22万元,与2023年度相比,增加11263.45万元,增长83.3%,主要原因是本年度老旧小区改造、城建、市政项目等项目经费增加其中:基本支出608.01万元,占2.5%;项目支出24175.21万元,占97.6%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计24783.22万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加11263.45万元,增长83.3%。主要原因是本年度财政追加老旧小区改造、城建、市政项目等项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18700.17万元,与2023年度相比,增加5181.66万元,增长38.3%。主要原因是本年度老旧小区改造、城建、市政项目等项目经费增加。较年初预算数减少7242.95万元,下降27.9%。主要原因是本年度财政追减城市棚户区改造等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出18700.17万元,与2023年度相比,增加5181.66万元,增长38.3%。主要原因是本年度老旧小区改造、城建、市政项目等项目经费增加。较年初预算数减少7242.95万元,下降27.9%。主要原因是本年度财政追减城市棚户区改造等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)国防支出41.58万元,占0.2%,较年初预算数增加41.58万元,增长100.0%,主要原因是财政追加人防中心维修人民防空演练经费。

2)社会保障与就业支出171.72万元,占0.9%,较年初预算数增加73.36万元,增长74.6%,主要原因是财政追加死亡抚恤金和丧葬费等。

3)卫生健康支出24.89万元,占0.1%,较年初预算数增加6.46万元,增长35.1%,主要原因是因机构改革划转卫生健康支出指标

4)节能环保支出713.41万元,占3.8%,较年初预算数增加713.41万元,增长100.0%,主要原因是财政追加污水处理厂运维及污泥运输处置资金预算

5)城乡社区支出7009.52万元,占37.5%,较年初预算数增加6125.39万元,增长692.8%,主要原因是财政追加城建、市政项目等项目经费。

6)农林水支出446.9万元,占2.4%,较年初预算数增加420.5万元,增长1592.8%,主要原因是财政追加农村环境卫生项目等项目经费。

7住房保障支出10292.15万元,占55.0%,较年初预算数减少14623.64万元,下降58.7%,主要原因是本年度财政追减城市棚户区改造等项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出608万元。其中:人员经费526.39万元,与2023年度相比,减少1328.34万元,下降71.6%,主要原因是本年度下属事业事业单位拆分,独立编制决算,上年度未拆分人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费81.61万元,与2023年度相比,减少218.4万元,下降72.8%,主要原因是本年度下属事业事业单位拆分,独立编制决算,上年度未拆分公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入6083.05万元,与2023年度相比,增加6081.79万元,增长482681.8%,主要原因是城建、市政项目等项目经费增加。本年支出6083.05万元,与2023年度相比,增加6081.79万元,增长482681.8%,主要原因是城建、市政项目等项目经费增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费支出共计32.96万元,较年初预算数增加7.76万元,增长30.8%,主要原因是区上机构改革,区城管局其职能和人员整体划入本部门,2024年9月“三公”经费预算划转至本部门。较上年支出数减少4.79万元,下降12.7%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务车运行维护费27.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.63万元,增长38.2%,较上年支出数增加7.47万元,增长37.1%,主要原因是本年度根据区上机构改革要求,城管局其职能和人员整体划入本单位,2024年9月公务用车购置及运行维护费部分预算指标划入本单位,公务用车购置及运行维护费增加。

公务接待费5.33万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用费用支出较年初预算数增加0.13万元,增长2.5%,主要原因是根据区上机构改革要求,城管局其职能和人员整体划入区住建委2024年9月公务接待费部分预算指标划入本单位。较上年支出数减少12.26万元,下降69.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待73批次840人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费63.47元,车均购置费0万元,车均维护费5.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.24万元,与2023年度相比,增加0.11万元,增长84.6%,主要原因是本年度根据区上机构改革要求,城管局其职能和人员整体划入区住建委2024年9月会议费预算指标划入本单位,开展会议的次数较2023年增加。本年度培训费支出0.35万元,与2023年度相比,增加0.16万元,增长84.2%,主要原因是根据区上机构改革要求,城管局其职能和人员整体划入区住建委2024年9月培训费预算指标划入本单位,职工参加培训次数较2023年增加。本年度差旅费支出6.42万元,与2023年度相比,减少3.71万元,下降36.6%,主要原因是职工出差的次数较2023年减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出81.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等机关运行经费机关运行经费较上年支出数减少218.4万元,下降72.8%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神,从严控制办公费、印刷费、邮电费等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1586.28万元,其中:政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1575.62万元。授予中小企业合同金额572.54万元,占政府采购支出总额的36.1%,其中:授予小微企业合同金额178.73万元,占政府采购支出总额的11.3%。主要用于采购武隆区龙山公园日常管护服务外包等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体项目46个开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金24175.22万元评价结果主要存在绩效指标设置不科学主要问题,采取了绩效调剂整改完善措施。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

谢欣怡   023-77725671




收入支出决算总表




公开01

单位:重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

18,700.17

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入

6,083.05

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

41.58

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

171.72



九、卫生健康支出

24.89



十、节能环保支出

713.41



十一、城乡社区支出

13,092.58



十二、农林水支出

446.90



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

10,292.15



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

24,783.22

本年支出合计

24,783.22

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

24,783.22

总计

24,783.22

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

24,783.22

24,783.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

41.58

41.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

41.58

41.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030603

人民防空

41.58

41.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.72

171.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

171.72

171.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.93

33.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

116.06

116.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.89

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.89

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.89

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

713.41

713.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

713.41

713.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

713.41

713.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,092.57

13,092.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,154.26

4,154.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

382.18

382.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3,772.08

3,772.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,745.27

2,745.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,745.27

2,745.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120601

建设市场管理与监督

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5,643.01

5,643.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

5,267.01

5,267.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

376.00

376.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

440.03

440.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

440.03

440.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

446.90

446.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

446.90

446.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

96.60

96.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10,292.15

10,292.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10,262.94

10,262.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

4,193.86

4,193.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

628.05

628.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

4,030.35

4,030.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

990.00

990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

420.69

420.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.21

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.21

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

24,783.22

608.01

24,175.21

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

41.58

0.00

41.58

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

41.58

0.00

41.58

0.00

0.00

0.00

2030603

人民防空

41.58

0.00

41.58

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

171.72

171.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

171.72

171.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.93

33.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.73

21.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

116.06

116.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.89

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.89

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.89

24.89

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

713.41

0.00

713.41

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

713.41

0.00

713.41

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

713.41

0.00

713.41

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13,092.57

382.18

12,710.39

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,154.26

382.18

3,772.08

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

382.18

382.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3,772.08

0.00

3,772.08

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,745.27

0.00

2,745.27

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,745.27

0.00

2,745.27

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

2120601

建设市场管理与监督

110.00

0.00

110.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

5,643.01

0.00

5,643.01

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

5,267.01

0.00

5,267.01

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

376.00

0.00

376.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

440.03

0.00

440.03

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

440.03

0.00

440.03

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

446.90

0.00

446.90

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

446.90

0.00

446.90

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

96.60

0.00

96.60

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

330.00

0.00

330.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

20.30

0.00

20.30

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10,292.15

29.21

10,262.94

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

10,262.94

0.00

10,262.94

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

4,193.86

0.00

4,193.86

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

628.05

0.00

628.05

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

4,030.35

0.00

4,030.35

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

990.00

0.00

990.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

420.69

0.00

420.69

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.21

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.21

29.21

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

18,700.17

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款

6,083.05

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

41.58

41.58





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

171.72

171.72





九、卫生健康支出

24.89

24.89





十、节能环保支出

713.41

713.41





十一、城乡社区支出

13,092.57

7,009.52

6,083.05




十二、农林水支出

446.90

446.90





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

10,292.15

10,292.15





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

24,783.22

本年支出合计

24,783.22

18,700.17

6,083.05


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

24,783.22

总计

24,783.22

18,700.17

6,083.05


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

18,700.17

608.01

18,092.17

203

国防支出

41.58

0.00

41.58

20306

国防动员

41.58

0.00

41.58

2030603

人民防空

41.58

0.00

41.58

208

社会保障和就业支出

171.72

171.72

0.00

20805

行政事业单位养老支出

171.72

171.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.93

33.93

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.73

21.73

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

116.06

116.06

0.00

210

卫生健康支出

24.89

24.89

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.89

24.89

0.00

2101101

行政单位医疗

24.89

24.89

0.00

211

节能环保支出

713.41

0.00

713.41

21103

污染防治

713.41

0.00

713.41

2110302

水体

713.41

0.00

713.41

212

城乡社区支出

7,009.53

382.18

6,627.35

21201

城乡社区管理事务

4,154.26

382.18

3,772.08

2120101

行政运行

382.18

382.18

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3,772.08

0.00

3,772.08

21203

城乡社区公共设施

2,745.27

0.00

2,745.27

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,745.27

0.00

2,745.27

21206

建设市场管理与监督

110.00

0.00

110.00

2120601

建设市场管理与监督

110.00

0.00

110.00

213

农林水支出

446.90

0.00

446.90

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

446.90

0.00

446.90

2130504

农村基础设施建设

96.60

0.00

96.60

2130506

社会发展

330.00

0.00

330.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

20.30

0.00

20.30

221

住房保障支出

10,292.15

29.21

10,262.94

22101

保障性安居工程支出

10,262.94

0.00

10,262.94

2210103

棚户区改造

4,193.86

0.00

4,193.86

2210105

农村危房改造

628.05

0.00

628.05

2210108

老旧小区改造

4,030.35

0.00

4,030.35

2210110

保障性租赁住房

990.00

0.00

990.00

2210199

其他保障性安居工程支出

420.69

0.00

420.69

22102

住房改革支出

29.21

29.21

0.00

2210201

住房公积金

29.21

29.21

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

398.51

302

商品和服务支出

81.61

310

资本性支出


30101

基本工资

92.70

30201

办公费

1.38

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

64.17

30202

印刷费

0.01

31002

办公设备购置


30103

奖金

131.24

30203

咨询费

0.05

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

2.06

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.93

30206

电费

8.38

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

21.73

30207

邮电费

6.07

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

21.21

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.46

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.64

30211

差旅费

6.42

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

29.21

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.68

30213

维修(护)费

0.64

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

127.88

30215

会议费

0.24

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.35

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.33

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

54.78

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

64.70

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.10

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

8.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

27.63

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

16.88

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

4.61

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

526.39

公用经费合计

81.61

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

6,083.05

6,083.05

0.00

6,083.05

0.00

212

城乡社区支出

0.00

6,083.05

6,083.05

0.00

6,083.05

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

5,643.01

5,643.01

0.00

5,643.01

0.00

2121301

城市公共设施

0.00

5,267.01

5,267.01

0.00

5,267.01

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

376.00

376.00

0.00

376.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

440.04

440.04

0.00

440.03

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

440.04

440.04

0.00

440.03

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位重庆市武隆区住房和城乡建设委员会(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

81.61

(一)支出合计

32.96

32.96

(一)行政单位

81.61

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

27.63

27.63

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

2)公务用车运行维护费

27.63

27.63

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

5.33

5.33

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

5.33

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

73

(一)政府采购支出合计

1,586.28

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

10.66

6.国内公务接待人次(人)

840

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

1,575.62

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

572.54

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

178.73

二、会议费

0.24



三、培训费

0.35



四、差旅费

6.42



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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