一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育工作的方针政策、法律法规以及相关地方性法规、政府规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全区重大文化、旅游和体育竞赛活动,指导区级重点文化、旅游、体育设施建设,负责全区文化、旅游、体育整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化、旅游、体育服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
7.负责全区非物质文化遗产保护和管理监督工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全区文化遗产保护和管理监督工作。
8.统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。
9.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
10.指导全区文化、旅游和体育市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由区文化旅游市场综合执法支队承担。指导乡镇(街道)文化市场综合行政执法。
11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
12.负责推进全区广播电视与新媒体技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设,指导全区广播电视系统的安全工作。
13.负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织、协调全区文物保护和协助做好考古工作。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全监管职责。
14.负责文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。
15.承担本部门行政审批制度改革工作,指导、规范本系统行政审批工作,按照“三集中、三到位”要求,相对集中本部门有关行政审批事项的受理、审批工作。
16.拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。制定全区文化、旅游、文物博物、体育、广播电视人才开发培训规划并组织实施。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(以下简称区文化旅游委)是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市武隆区体育局牌子。内设10个职能科室:办公室、行政许可科(监督管理科)、综合协调科、资源开发科、规划发展科、应急管理科、市场推广科、公共服务科、群体科、竞技科。下属事业单位5个:重庆市武隆区文化旅游市场综合行政执法支队、重庆市武隆区文化馆、重庆市武隆区文化遗产保护管理所、重庆市武隆区图书馆、重庆市武隆区体育发展服务中心。现有职工125人(其中:在职职工82人,退休职工43人)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数8054.43万元,其中:一般公共预算拨款3599.73万元,政府性基金预算拨款1748.20万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入2706.50万元。收入较2025年减少1904.07万元,主要是市级非遗保护、体育公园等项目经费拨款减少2009.00万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数8054.43万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算3688.32万元,社会保障和就业支出预算397.79万元,卫生健康支出预算104.35万元,住房保障支出预算117.19万元,其他支出预算3746.78万元。支出预算较2025年减少1904.07万元,主要是基本支出预算增加104.93万元,项目支出预算减少2009.00万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入4307.65万元,一般公共预算财政拨款支出4307.65万元,比2025年减少2502.14万元。其中:基本支出2139.12万元,比2025年增加104.94万元,主要原因是人员调入、工资调标、五险一金调标导致人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2168.53万元,比2025年减少2607.08万元,主要原因是市级非遗保护、体育公园等项目经费拨款减少,主要用于公共文化服务管理、文化旅游执法、三馆一站免费开放等重点工作。
(二)政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入 3746.78万元,政府性基金预算支出3746.78万元,比2025年增加598.07万元,主要原因是本年年初体彩公益金区县分成收入预算较上年增加,主要用于龙舟赛、户外运动公开赛等各项体育赛事活动支出及体育基础设施建设等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算53.99万元,比2025年减少0.21万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年保持一致;公务接待费21.99万元,比2025年减少0.21万元,主要原因是厉行节约,严格执行接待费标准;公务用车运行维护费32.00万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与2025年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费259.22万元,比上年减少51.51万元,主要原因为公用经费标准下降,严格落实过“紧日子”要求,严控运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额11.00万元:政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购11.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目40个,金额3208.82万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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