• [ 索号 ]
  • 11500232MB1530951X/2026-00024
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区文化旅游委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区文化旅游市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-11
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化旅游体育市场综合行政执法的方针政策、法律法规。组织实施文化旅游体育综合行政执法管理制度和执法标准规范

2.承担文化、文物方面的执法职能

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能

4.承担旅游市场方面的执法职能

5.承担体育市场方面的执法职能

6.承担全区文化旅游体育市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法,配合开展有关交叉执法、异地执法。监督、指导乡镇(街道)文化旅游体育市场综合行政执法工作

7.承担扫黄打非有关工作任务

8.承担文化、旅游、体育市场投诉、举报受理工作

9.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办的其他任务

(二)单位构成

重庆市武隆区文化旅游市场综合行政执法支队为区文化旅游委管理的副处级行政执法机构,加挂重庆市武隆区全域旅游游客服务中心牌子内设7个职能科室:综合科法制科执法一大队执法二大队执法三大队执法四大队案件受理科。现有职工23人(其中:在职职工19人,退休职工4人)

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数530.55万元,其中:一般公共预算拨款530.55万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加57.47万元,主要是因人员调入、工资调标、五险一金调标等因素,人员经费拨款增加64.16万元。

(二)支出预算2026年年初预算数530.55万元,其中:文化旅游体育与传媒支出预算383.13万元,社会保障和就业支出预算78.69万元,卫生健康支出预算30.83万元,住房保障支出预算37.90万元。支出预算较2025年增加57.47万元,主要是基本支出预算增加57.47万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入530.55万元,一般公共预算财政拨款支出 530.55万元,比2025年增加57.47万元。其中:基本支出530.55万元,比2025年增加57.47万元,主要原因是人员调入、工资调标、五险一金调标等因素,人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出   0.00万元,与上年持平

(二)政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算6.90万元,比2025年减少0.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年保持一致;公务接待费6.90万元,比2025年减少0.10万元,主要原因是厉行节约,严格执行接待费标准;公务用车运行维护费0.00万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费66.45万元,比上年减少6.69万元,主要原因为公用经费标准较上年下降,严格落实过“紧日子”要求,严控机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026政府采购预算总额0.00万元政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026本单位无项目资金预算安排

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蔡平   联系方式:023-77822891  

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