一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育工作的方针政策、法律法规以及相关地方性法规、政府规章,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物、博物馆和体育政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全区重大文化、旅游和体育竞赛活动,指导区级重点文化、旅游、体育设施建设,负责全区文化、旅游、体育整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化、旅游、体育服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。
7.负责全区非物质文化遗产保护和管理监督工作,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责全区文化遗产保护和管理监督工作。
8.统筹规划全区文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、旅游和体育产业发展。
9.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。负责文化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
10.指导全区文化、旅游和体育市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由区文化旅游市场综合执法支队承担。指导乡镇(街道)文化市场综合行政执法。
11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
12.负责推进全区广播电视与新媒体技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设,指导全区广播电视系统的安全工作。
13.负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织、协调全区文物保护和协助做好考古工作。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全监管职责。
14.负责文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化、旅游和体育等对外及对港澳台交流活动。
15.承担本部门行政审批制度改革工作,指导、规范本系统行政审批工作,按照“三集中、三到位”要求,相对集中本部门有关行政审批事项的受理、审批工作。
16.拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。制定全区文化、旅游、文物博物、体育、广播电视人才开发培训规划并组织实施。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(以下简称区文化旅游委)是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市武隆区体育局牌子。内设10个职能科室:办公室、行政许可科(监督管理科)、综合协调科、资源开发科、规划发展科、应急管理科、市场推广科、公共服务科、群体科、竞技科。所属事业单位7个:重庆市武隆区文化旅游市场综合行政执法支队、重庆市武隆区文化馆、重庆市武隆区文化遗产保护管理所、重庆市武隆区图书馆、重庆市武隆区旅游招商服务中心、重庆市武隆区体育中心、重庆市武隆区武陵山生态文化旅游研究所(均属财政全额拨款的公益性事业单位)。现有职工79人(其中:在职职工53人,退休职工26人)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计19635.18万元,支出总计19635.18万元。收支较上年决算数增加11665.91万元,增长146.39%,主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。
2.收入情况。2023年度收入合计19635.18万元,较上年决算数增加11861.7万元,增长152.59%,主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。其中:财政拨款收入19635.18万元,占100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计19635.18万元,较上年决算数增加11665.91万元,增长146.39%,主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。其中:基本支出1547.16万元,占7.88%;项目支出18088.02万元,占92.12%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计19635.18万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加11665.91万元,增长146.39%。主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18803.61万元,较上年决算数增加11192.71万元,增长147.06%。主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。较年初预算数增加15651.22万元,增长496.5%。主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18803.61万元,较上年决算数增加10996.92万元,增长140.9%。主要原因是本年度增加了人员经费及旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。较年初预算数增加15651.22万元,增长496.49%。主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出18443.17万元,占98.1%,较年初预算数增加15643.72万元,增长558.81%,主要原因是本年度增加了旅游宣传、影视文化产业园经济贡献扶持等项目经费。
(2)社会保障与就业支出230.71万元,占1.23%,较年初预算数增加16.85万元,增长7.88%,主要原因是职工补缴以前年度职业年金。
(3)卫生健康支出49.52万元,占0.26%,较年初预算数减少8.83万元,下降15.13%,主要原因是职工调动导致职工医疗减少。
(4)住房保障支出80.21万元,占0.43%,较年初预算数减少0.52万元,下降0.64%,主要原因是职工调动导致职工住房公积金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1547.16万元。其中:人员经费1222.37万元,较上年决算数增加213.45万元,增长21.16%,主要原因是职工工资、绩效调标。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费324.79万元,较上年决算数增加113.99万元,增长54.07%,主要原因是本年抽调市场监管、司法、公安人员进行联合办公执法。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备购置等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入831.57万元,较上年决算数增加668.99万元,增长411.48%,主要原因是本年增加了体彩区县分成资金。本年支出831.57万元,较上年决算数增加668.99万元,增长411.48%,主要原因是本年增加了山地户外运动公开赛、龙舟赛等赛事经费。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计134.33万元,较年初预算数减少19.37万元,下降12.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,公车运行维护成本和公务接待费大幅下降。较上年支出数增加91.58万元,增长214.22%,主要原因是根据渝府外办〔2023〕0516号文件及渝府外办〔2023〕0254号文件本年组团2个共16人出国考察。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用100.03万元,主要是用于根据渝府外办〔2023〕0516号文件及渝府外办〔2023〕0254号文件本年组团2个共16人出国考察。费用支出较年初预算数减少9.97万元,下降9.06%,主要原因是严格控制出国人数和费用标准,厉行节约。较上年支出数增加100.03万元,增长100%,主要原因是上年未安排因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,主要用于公务用车的购置。费用支出与年初预算数和上年支出数持平,主要原因是我委2023年未购置任何车辆。
公务车运行维护费16.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.62万元,下降24.98%,主要原因是2023年严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数减少5.56万元,下降24.78%,主要原因是严格控制公车使用,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费17.42万元,主要用于国内文化旅游体育和相关部门来武调研、检查、指导文化旅游体育工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.78万元,下降17.83%,主要原因是从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理。较上年支出数减少2.89万元,下降14.23%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计2个团组,16人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待238批次1904人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费91.51元,车均购置费0万元,车均维护费3.38万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.77万元,较上年决算数增加0.77万元,增长100%,主要原因是本年召开了文化旅游系统工作会议。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数增加0.14万元,增长350%,主要原因是本年开展了专业技术人员业务培训。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出324.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加113.99万元,增长54.07%,主要原因是本年抽调市场监管、司法、公安人员进行联合办公执法。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1251.43万元,其中:政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出449.43万元、政府采购服务支出799.98万元。授予中小企业合同金额1131.43万元,占政府采购支出总额的90.41%,其中:授予小微企业合同金额1131.43万元,占政府采购支出总额的90.41 %。主要用于采购文化活动服务、旅游宣传推介等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对20个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金18088.02万元。
(二)单位绩效评价情况
2023年度我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
2023年度区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
蔡平 023-77822891
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开单位:重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
18,803.61 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
831.57 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
18,443.17 |
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
230.71 |
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九、卫生健康支出 |
49.52 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
80.21 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
831.57 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
19,635.18 |
本年支出合计 |
19,635.18 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
19,635.18 |
总计 |
19,635.18 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
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公开02表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
19,635.18 |
19,635.18 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18,443.17 |
18,443.17 |
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20701 |
文化和旅游 |
2,499.33 |
2,499.33 |
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2070101 |
行政运行 |
816.38 |
816.38 |
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2070103 |
机关服务 |
370.34 |
370.34 |
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2070111 |
文化创作与保护 |
355.00 |
355.00 |
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2070112 |
文化和旅游市场管理 |
48.98 |
48.98 |
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2070113 |
旅游宣传 |
567.57 |
567.57 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
341.06 |
341.06 |
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20702 |
文物 |
140.00 |
140.00 |
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2070205 |
博物馆 |
140.00 |
140.00 |
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20703 |
体育 |
188.00 |
188.00 |
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2070307 |
体育场馆 |
8.00 |
8.00 |
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2070308 |
群众体育 |
180.00 |
180.00 |
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20708 |
广播电视 |
476.00 |
476.00 |
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2070807 |
传输发射 |
464.00 |
464.00 |
|
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2070808 |
广播电视事务 |
2.00 |
2.00 |
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2070899 |
其他广播电视支出 |
10.00 |
10.00 |
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15,139.84 |
15,139.84 |
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2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15,139.84 |
15,139.84 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
230.71 |
230.71 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.73 |
222.73 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.70 |
100.70 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.58 |
50.58 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.45 |
71.45 |
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20808 |
抚恤 |
7.98 |
7.98 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
7.98 |
7.98 |
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210 |
卫生健康支出 |
49.52 |
49.52 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
49.52 |
49.52 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
49.52 |
49.52 |
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221 |
住房保障支出 |
80.21 |
80.21 |
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22102 |
住房改革支出 |
80.21 |
80.21 |
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2210201 |
住房公积金 |
80.21 |
80.21 |
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229 |
其他支出 |
831.57 |
831.57 |
|
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
831.57 |
831.57 |
|
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
831.57 |
831.57 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
19,635.18 |
1,547.16 |
18,088.02 |
|
|
| |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18,443.17 |
1,186.72 |
17,256.45 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2,499.33 |
1,186.72 |
1,312.61 |
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
816.38 |
816.38 |
|
|
|
|
2070103 |
机关服务 |
370.34 |
370.34 |
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
355.00 |
|
355.00 |
|
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
48.98 |
|
48.98 |
|
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
567.57 |
|
567.57 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
341.06 |
|
341.06 |
|
|
|
20702 |
文物 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
20703 |
体育 |
188.00 |
|
188.00 |
|
|
|
2070307 |
体育场馆 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
20708 |
广播电视 |
476.00 |
|
476.00 |
|
|
|
2070807 |
传输发射 |
464.00 |
|
464.00 |
|
|
|
2070808 |
广播电视事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15,139.84 |
|
15,139.84 |
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15,139.84 |
|
15,139.84 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.71 |
230.71 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.73 |
222.73 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.70 |
100.70 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.58 |
50.58 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.45 |
71.45 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
49.52 |
49.52 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.52 |
49.52 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.52 |
49.52 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.21 |
80.21 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.21 |
80.21 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
80.21 |
80.21 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
831.57 |
|
831.57 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
831.57 |
|
831.57 |
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
831.57 |
|
831.57 |
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
18,803.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
831.57 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
18,443.17 |
18,443.17 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
230.71 |
230.71 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
49.52 |
49.52 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
80.21 |
80.21 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
831.57 |
|
831.57 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
19,635.18 |
本年支出合计 |
19,635.18 |
18,803.61 |
831.57 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
19,635.18 |
总计 |
19,635.18 |
18,803.61 |
831.57 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
18,803.61 |
1,547.16 |
17,256.45 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18,443.17 |
1,186.72 |
17,256.44 |
20701 |
文化和旅游 |
2,499.33 |
1,186.72 |
1,312.61 |
2070101 |
行政运行 |
816.38 |
816.38 |
|
2070103 |
机关服务 |
370.34 |
370.34 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
355.00 |
|
355.00 |
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
48.98 |
|
48.98 |
2070113 |
旅游宣传 |
567.57 |
|
567.57 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
341.06 |
|
341.06 |
20702 |
文物 |
140.00 |
|
140.00 |
2070205 |
博物馆 |
140.00 |
|
140.00 |
20703 |
体育 |
188.00 |
|
188.00 |
2070307 |
体育场馆 |
8.00 |
|
8.00 |
2070308 |
群众体育 |
180.00 |
|
180.00 |
20708 |
广播电视 |
476.00 |
|
476.00 |
2070807 |
传输发射 |
464.00 |
|
464.00 |
2070808 |
广播电视事务 |
2.00 |
|
2.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
10.00 |
|
10.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15,139.84 |
|
15,139.84 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15,139.84 |
|
15,139.84 |
208 |
社会保障和就业支出 |
230.71 |
230.71 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
222.73 |
222.73 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.70 |
100.70 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.58 |
50.58 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.45 |
71.45 |
|
20808 |
抚恤 |
7.98 |
7.98 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.98 |
7.98 |
|
210 |
卫生健康支出 |
49.52 |
49.52 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.52 |
49.52 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.52 |
49.52 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.21 |
80.21 |
|
22102 |
住房改革支出 |
80.21 |
80.21 |
|
2210201 |
住房公积金 |
80.21 |
80.21 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,123.53 |
302 |
商品和服务支出 |
324.79 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
254.61 |
30201 |
办公费 |
26.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
119.67 |
30202 |
印刷费 |
5.88 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
227.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
233.03 |
30205 |
水费 |
0.55 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.70 |
30206 |
电费 |
11.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.58 |
30207 |
邮电费 |
11.41 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.32 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.38 |
30211 |
差旅费 |
29.23 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
80.21 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
8.64 |
30213 |
维修(护)费 |
6.75 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.84 |
30215 |
会议费 |
0.77 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.98 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
82.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
61.07 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.86 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
71.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.34 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,222.37 |
公用经费合计 |
324.79 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
831.57 |
831.57 |
|
831.57 |
| |
229 |
其他支出 |
|
831.57 |
831.57 |
|
831.57 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
831.57 |
831.57 |
|
831.57 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
831.57 |
831.57 |
|
831.57 |
|
备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
公开08表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市武隆区文化和旅游发展委员会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
324.79 |
(一)支出合计 |
134.33 |
134.33 |
(一)行政单位 |
324.79 |
1.因公出国(境)费 |
100.03 |
100.03 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
16.88 |
16.88 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
16.88 |
16.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
17.42 |
17.42 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
17.42 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
4 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
2 |
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
16 |
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
238 |
(一)政府采购支出合计 |
1,251.43 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
2.02 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,904 |
2.政府采购工程支出 |
449.43 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
799.98 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
1,131.43 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
1,131.43 |
二、会议费 |
— |
0.77 |
|
|
三、培训费 |
— |
0.18 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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