一、单位基本情况
(一)职能职责
1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规医药政策;执行中拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划;指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3. 确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7. 组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
8. 做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10. 承担区委政府及区卫生健康委交办的其他卫生工作。
(二)单位构成
重庆市武隆区中医院为国家“二级甲等中医医院”,位于凤山街道龙湖路215号,业务用房面积21526.69平方米,实际开放床位308张。单位组织机构代码为45204942X,是差额拨款事业单位,执行《政府会计制度》,现有在职职工207人,其中在职在编职工84人,招聘职工123人。是全区中医药适宜技术推广基地、肢体残疾康复技术指导中心,是各类医疗保险定点医院,全区干部保健、体检定点医院、重庆市三峡医药高等专科学校实习医院。
医院设有内科(心脑病科、中医高血压糖尿病专科、脾胃病科、呼吸科、儿科)、老年病科、骨伤科(创伤骨科/关节脊柱外科/手足显微外科)、普外科(肝胆/胃肠/泌尿外科,结石专科)、肛肠科、妇产科、风湿疼痛科(颈肩腰腿痛专科,风湿免疫科)、康复医学科(康复治疗部,儿童生长发育门诊)、针灸推拿科、急诊科、体检科、皮肤病与眼耳鼻喉科、中医内科等13个临床科室;设有超声科、放射科、检验科、药剂科、手术与麻醉科、胃肠镜室6个医技科室。医院配备层流手术室、中央空调、供氧中心、负压吸引中心等先进设施,配置1.5T光梭核磁共振、80排160层天眼螺旋CT等先进诊疗设备。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数 9423.43万元,其中:一般公共预算拨款3123.43万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入6000.00万元,其他收入300.00万元。收入较2025年增加2153.49万元,主要是人员经费拨款增加40.30万元,门诊住院综合楼项目经费增加1863.19万元,其他收入增加250.00万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数9423.43 万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算230.55万元,卫生健康支出预算 9145.50万元,住房保障支出预算47.38万元。支出预算较2025年增加2153.49万元,主要是基本支出预算增加290.30万元,项目支出预算增加1863.19万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入3123.43万元,一般公共预算财政拨款支出3123.43万元,比2025年增加1903.49万元。其中:基本支出570.39万元,比2025年增加40.30万元,主要原因是人员工资调资增加及人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2553.04万元,比2025年增加1863.19万元,主要原因是门诊住院综合楼建设项目经费增加。
(二)政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年保持一致;公务接待费0.00万元,与2025年保持一致;公务用车运行维护费0.00万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与2025年保持一致。主要原因是本单位为事业单位,无三公经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费7.90万元,比上年减少7.78万元,主要原因为为日常例行控制运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额1732.21万元:政府采购货物预算1655.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.02万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;事业收入政府采购1732.21万元:政府采购货物预算1655.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.02万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目4个,金额160.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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