一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。
2.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3.承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
5.按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6.按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7.根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8.经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9.开展对口帮扶、送医下乡、医共体建设等健康扶贫和志愿者服务工作。
10.承担上级党委和政府交办的其他事项。
(二)单位构成
医院科室设有呼吸与危重症医学科、消化内科、神经疾病科、肿瘤血液胸外科、泌尿肾病科、儿科、普通外科、骨科、妇科、产科、麻醉手术科、重症医学科、急救部、全科医疗科、康复医学科、眼耳鼻咽喉、口腔科、疼痛科及烧伤整形皮肤美容科等25个临床科室。设检验科、放射科、超声科、功能科、病理科、供应室、药剂等9个医技辅助科室,党政办公室、财务科、医务部、护理部等19个行政职能科室,本单位无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数54884.45万元,其中:一般公共预算拨款1874.22万元,政府性基金预算拨款 25112.58万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入27697.65万元,上年结转一般公共预算拨款收入48.00万元、政府性基金预算收入25112.58万元。收入较2025年增加16681.05万元,主要是项目收入预算增加16917.86万元,基本收入减少236.81万元。
(二)支出预算。2026年年初预算数54884.45万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算672.27万元,卫生健康支出预算28974.09万元,住房保障支出预算125.51万元,其他支出25112.58。支出预算较2025年增加16681.05万元,主要是项目支出预算增加16917.86万元,基本支出减少236.81万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入1874.22万元,一般公共预算财政拨款支出1874.22万元,比2025年减少95.59万元。其中:基本支出1697.22万元,比2025年增加142.48万元,主要原因是人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出177.00万元,比2025年减少238.07万元,主要原因是新冠肺炎定点救治医院改造和亚定点救治医院建设项目拨款减少,主要用于疫情防控等重点工作。
(二)政府性基金预算。2026年政府性基金预算收入 25112.58万元,政府性基金预算支出25112.58万元,比2025年增加17394.00万元,主要原因是重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目,主要用于三级医院建设,更好地持续地发展医院以及为患者提供更优质服务。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年保持一致;公务接待费0.00万元,与2025年保持一致;公务用车运行维护费0.00万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与2025年保持一致。主要原因是本单位为事业单位,无三公经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费20.92万元,比上年减少31.22万元,主要原因为2026年未预算培训费及福利费30.31万元,工会经费预算减少0.91万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额9287.73万元:政府采购货物预算9287.73万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;事业收入政府采购9287.73万元:政府采购货物预算9287.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3个金额129万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆、执勤执法用车辆0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车辆0辆、执勤执法用车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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