一、部门基本情况
(一)职能职责
承担组织领导和管理协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,起草全区统计规章制度并监督实施,查处统计违法违纪行为,承办统计行政复议等法律事务;依法对民间统计进行监督管理。管理和指导乡镇、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全区统计基层基础工作。会同有关部门拟订全区普查方案,组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查;核算全区及各乡镇生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。组织实施全区一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料;发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对乡镇、区级部门的考核评价工作。制定并组织实施全区统计信息化建设规划;建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心;组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。组织全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。审查全区各级各部门的统计调查计划及其调查方案,管理各部门制发的统计调查表;负责对全区各项统计调查活动的管理。组织实施妇女儿童发展纲要(规划)执行情况统计监测、全面小康监测、生态文明建设统计、自然资源资产负债表编制、以及三峡库区社会、经济、环境统计监测等。承担市统计局和区委、区政府布置和交办的和有关部门委托的社情民意调查,收集、整理和提供有关统计调查信息;反映社会动态、舆情信息和对重大决策、决定的意见和建议。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
区统计局共设4个内设科室,即:办公室、政策法规科、综合核算监测科和社会经济统计科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市武隆区社会经济调查队(参公事业)、重庆市武隆区统计执法检查支队和重庆市武隆区普查中心(重庆市武隆区民调中心)3个,都为非独立核算事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,153.7万元,支出总计1,153.7万元。收支较上年决算数增加557.74万元、增长93.6%,主要原因是开展第七次全国人口普查工作和职工增资等收支增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1,153.7万元,较上年决算数增加557.74万元,增长93.6%,主要原因是开展第七次全国人口普查工作和职工增资等收入增加。其中:财政拨款收入1,153.7万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,153.7万元,较上年决算数增加557.74万元,增长93.6%,主要原因是开展第七次全国人口普查和职工增资等增加支出。其中:基本支出480.34万元,占41.6%;项目支出673.37万元,占58.4%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行预(决)算管理相关规定,实现收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,153.7万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加557.74万元,增长93.6%。主要原因是开展第七次全国人口普查工作和职工增资等增加收支。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,153.7万元,较上年决算数增加557.74万元,增长93.6%。主要原因是开展第七次全国人口普查和职工增资等增加收入。较年初预算数增加622.35万元,增长117.1%。主要原因是开展第七次全国人口普查、2020年抽样调查网络补助和职工增资等追加收入。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,153.7万元,较上年决算数增加557.74万元,增长93.6%。主要原因是开展第七次全国人口普查和职工增资等增加支出。较年初预算数增加622.35万元,增长117.1%。主要原因是开展第七次全国人口普查、2020年抽样调查网络补助、职工增资等增加支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行预(决)算管理相关规定,实现收支平衡。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,056.19万元,占91.6%,较年初预算数增加622.36万元,增长143.5%,主要原因一是开展第七次全国人口普查、2020年抽样调查网络补助和职工增资等增加支出。
(2)社会保障与就业支出50.01万元,占4.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行预(决)算管理相关规定,实现与年初持平。
(3)卫生健康支出24.71万元,占2.1%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行预(决)算管理相关规定,实现与年初持平。
(4)住房保障支出22.79万元,占2.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是严格执行预(决)算管理相关规定,实现与年初持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出480.33万元。其中:人员经费368.88万元,较上年决算数增加14.81万元,增长4.2%,主要原因是职工增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费111.46万元,较上年决算数减少4.07万元,下降3.5%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,严控差旅费和公务用车支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.41万元,较年初预算数减少9.59万元,下降56.4%;较上年支出数减少3.68万元,下降33.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.97万元,主要用于机要文件交换、因公出行、统计业务检查、社情民意面访调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.03万元,下降63.9%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,二是有1辆公务车因使用多年不能正常运行,运行维护费用减少。较上年支出数减少2.71万元,下降40.6%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降,二是有1辆公务车因使用多年不能正常运行,运行维护费用减少。
公务接待费3.44万元,主要用于接待上级主管部门来武检查统计业务和第七次全国经济普查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.56万元,下降42.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.98万元,下降22.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待37批次362人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费95.02元,车均购置费0万元,车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出111.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.07万元,下降3.5%,主要原因是落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。
本年度会议费支出0.93万元,较上年决算数减少3.91万元,下降80.8%,主要原因是2019年第十五届渝鄂湘黔边区统计协作会在我区召开。本年度培训费支出63.36万元,较上年决算数增加47.80万元,增长307.2%,主要原因是开展第七次全国人口普查,多次召开“两员”业务培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额32.17万元,其中:政府采购货物支出32.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购第七次人口普查用办公桌椅、空调和计算机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金724.36万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,我2020年所涉及绩效项目工作推进顺利,结合产出、效益和满意度方面进行了自评,结果为良和优二个等次。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
统计业务轮训费 |
总分 |
88分 |
等级 |
良 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
度资金总额 |
10 |
4.69 |
4.69 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
10 |
4.69 |
4.69 |
46.90% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
组织“四上”企业、街道乡镇等统计人员,开展统计业务培训和统计法宣传教育,通过培训各企业统计人员业务合格。 |
组织“四上”企业、街道乡镇等统计人员1次统计业务培训和统计法宣传教育,通过培训提高全区统计报表数据质量。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
培训统计期数 |
=2期 |
=1期 |
10 |
0% |
0分 |
因疫情影响 | |
质量指标 |
培训合格率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20分 |
|||
成本指标 |
人均培训费 |
≤260元/人 |
=169元/人 |
20 |
100% |
20分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
按时报表上报率 |
=100% |
=99% |
20 |
90% |
18分 |
因有停并企业 | |
可持续影响指标 |
有利于提高统计数据质量 |
提高 |
提高 |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训对象的满意度 |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
区域统计协作 |
总分 |
90分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10分 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
开展统计业务交流和学习,完成统计年鉴、统计领导干部手册等数据收集 |
通过区域协作机制,完成统计年鉴、统计领导干部手册、经验交流20册、共享月(年)度统计数据11期,形成交流共识2条,提高了我局综合核算统计业务能力。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
参加渝鄂湘黔区域统计协作会 |
=1次 |
=0次 |
10 |
0% |
0分 |
因疫情,未组织 | |
数量指标 |
资料交换 |
≥20册 |
=20册 |
15 |
100% |
15分 |
|||
数量指标 |
数据共享 |
≥10期 |
=11期 |
15 |
100% |
15分 |
|||
时效指标 |
按月取得数据的情况 |
按时 |
按时 |
10 |
100% |
10分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
交流区县共识 |
≥2条 |
=2条 |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
有利于综合核算统计业务能力提高 |
提高 |
提高 |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
边区统计部门认可度 |
≥90% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
社情民意调查 |
总分 |
100分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
按照全区年度综合目标考核中民意调查部分内容的要求,完成人员培训和电(面)访样本数量,并形成专题报告,为区委、区政府考核提供参考依据。 |
根据全区年度综合目标考核需要,由组织部抽选乡镇人员11名,完成电访和面访单位各122个,样本共5698个,完成报告1期,被组织部采用和认可。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
电访单位 |
≥120个 |
=122个 |
5 |
100% |
5分 |
||
数量指标 |
面访单位 |
≥120个 |
=122个 |
5 |
100% |
5分 |
|||
数量指标 |
电访调查样本 |
≥4500个 |
=4953个 |
10 |
100% |
10分 |
|||
数量指标 |
面访调查样本 |
≥600个 |
=745个 |
10 |
100% |
10分 |
|||
时效指标 |
按时完成调查任务率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
|||
成本指标 |
调查成功样本劳务费 |
≤20元/个 |
=10元/个 |
10 |
100% |
10分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
调查数据得到运用(撰写报告) |
≥1期 |
=1期 |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
分析产品被相关部门采用 |
采用 |
采用 |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
组织部对民调数据的满意度 |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
企业一套表网络建设经费 |
总分 |
100分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
充分保障全国统计系统一套表工作的顺利开展,促进统计局各业务人员对企业一套表上报工作的督导和区各乡镇(街道)及时了解企业数据上报情况。 |
全年按0.8万元/月租用电信公司20BM线路,用于处理全国企业一套表统计数据处理平台统计业务,全年网络运行稳定,无故障发生。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
线路租赁带宽 |
≥20MB |
=20MB |
10 |
100% |
10分 |
||
数量指标 |
线路租赁年限 |
=1年 |
=1年 |
10 |
100% |
10分 |
|||
质量指标 |
年稳定运行天数 |
≥360天 |
=365天 |
10 |
100% |
10分 |
|||
时效指标 |
网络故障修复处理时间 |
≤4小时 |
=2小时 |
10 |
100% |
10分 |
|||
成本指标 |
租赁平均成本 |
≤0.8万元/月 |
=0.8万元/月 |
10 |
100% |
10分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
统计数据监测和质量控制 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
处理企业一套表统计数据时效性 |
提高 |
提高 |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网络运行满意度 |
≥95% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
统计刊物 |
总分 |
100分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
全年将高质量完成印刷《统计年鉴》400本、《统计月刊》2200份、《统计公报》400本和《领导干部手册》400本,并及时为各级领导和广大群众提供统计服务产品。 |
全年将高质量完成印刷《统计年鉴》400本、《统计月刊》2200份、《统计公报》400本和《领导干部手册》400本,并及时赠送给各个部门或领导,得到服务对象的好评。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷统计年鉴 |
=400本 |
=400本 |
10 |
100% |
10分 |
||
数量指标 |
印刷统计月刊 |
=2200份 |
=2200份 |
10 |
100% |
10分 |
|||
数量指标 |
印刷统计公报 |
=400本 |
=400本 |
10 |
100% |
10分 |
|||
数量指标 |
印刷领导干部手册 |
=400本 |
=400本 |
10 |
100% |
10分 |
|||
质量指标 |
印刷差错率 |
≤5% |
=2% |
5 |
100% |
5分 |
|||
时效指标 |
按计划完成印刷 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
服务对象查询统计数据的便捷率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
统计数据的透明度 |
提高 |
提高 |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各单位满意度 |
≥95% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
“四下”企业抽样调查 |
总分 |
90分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
4 |
4 |
4 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
4 |
4 |
4 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
开展业务培训、发放调查补助,保障国家及市级调查任务的完成 |
根据国家和市统计局工作近排,我区抽取“四下”企业202个,对统计人员开展业务培训3次、发放调查补助190人次,共计1.11万元,保障国家及市级调查任务的完成 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
培训统计人员 |
≥180人次 |
=120人次 |
10 |
0% |
0分 |
因疫情况原因,部分专业未组织培训 | |
数量指标 |
培训天数 |
≥2天 |
=3天 |
10 |
100% |
10分 |
|||
质量指标 |
培训人员合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
|||
成本指标 |
个均补助标准 |
≤220元 |
=165元 |
20 |
100% |
20分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
报表上报率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
有利于提高统计数据质量 |
提高 |
提高 |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
培训人员满意度 |
≥95% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
2020年抽样调查网络补助 |
总分 |
100分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
9.675 |
9.675 |
9.675 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
9.675 |
9.675 |
9.675 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
对国家和市统计局抽样的“四下”企业进行调查,通过乡镇或企业网络直报的方式上报,保障市级调查任务的完成 |
严格按照市统计局提供的“四下”企业202个,通过乡镇或企业网络直报的方式上报,并各行业统计数据进行分析,形成分析资料4期。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
调查对象 |
≥170个 |
=202个 |
10 |
100% |
10分 |
||
数量指标 |
分析研究 |
≥4期 |
=4期 |
20 |
100% |
20分 |
|||
数量指标 |
乡镇线路租赁 |
≥2MB |
=10MB |
10 |
100% |
10分 |
|||
时效指标 |
分析研究按期完成报告率 |
≥90% |
=90% |
10 |
100% |
10分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
分析研究产品得到运用率 |
≥80% |
=80% |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
为测算全区各行业全口径提供基础数据 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
被调查对象认可度 |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
第七次全国人口普查经费 |
总分 |
98分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
600 |
600 |
600 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
600 |
600 |
600 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
完成普查前期工作,人员、机构、场地的落实,普查设备采购、“两员”选聘、“两员”培训、入户登记和兑现部分“两员”补贴等。 |
完成普查人员、机构、场地的落实,普查设备采购、完成2050名“两员”培训、并兑现手机租用费用、按时完成普查数据上报和兑现“短表”登记补助等。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数据指标 |
采购台式电脑 |
=26台 |
=26台 |
5 |
100% |
5分 |
||
数量指标 |
“两员”培训人数 |
=2085人 |
=2050人 |
10 |
80% |
8分 |
因存在“两员”为同一人现象 | ||
数量指标 |
手机租赁数 |
≥1800部 |
=1874部 |
5 |
100% |
5分 |
|||
质量指标 |
“两员”短表补助兑现率 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5分 |
|||
时效指标 |
“两员”培训完成率 |
=100% |
=100% |
5 |
100% |
5分 |
|||
成本指标 |
人均培训费 |
≤260元/人 |
=156万元/人 |
10 |
100% |
10分 |
|||
成本指标 |
人均“两员”补助人 |
≤15元/人 |
=15元/人 |
10 |
100% |
10分 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
人口现状参考率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20分 |
||
可持续影响指标 |
完善人口战略政策体系 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
普查对象满意度 |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
经济普查经费 |
总分 |
90分 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
区统计局 |
实施单位 |
区统计局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
51 |
51 |
51 |
100% |
10 |
10分 | |||
其中:当年财政拨款 |
51 |
51 |
51 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
保障普查办临聘人员和主管理部门审核人员报酬、确保完成普查数据事后质量抽查和普查公报的发布 |
保障经普办临聘1人和主管部门外聘审核的10人的劳务费,高质量完成第四次全国经济普查工作,并发布普查公报1期。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
临聘人数 |
=4人 |
=4人 |
5 |
100% |
5分 |
||
数据指标 |
部门审核企业 |
=3816个 |
=3816个 |
10 |
100% |
10分 |
|||
数据指标 |
普查公报 |
=1期 |
=1期 |
5 |
100% |
5分 |
|||
质量指标 |
普查数据质量率 |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10分 |
|||
质量指标 |
部门审核企业合格率 |
≥90% |
=35% |
10 |
0% |
0分 |
主管部门外聘审核人员审核的登记无差错率低,应加强业务指导。 | ||
成本指标 |
审核人员补助标准 |
=50元/个 |
=50元/个 |
10 |
100% |
10分 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
普查数据得到利用率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20分 |
||
社会效益 |
普查主要数据得到社会的认可度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10分 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
乡镇普查机构认可度 |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10分 |
||
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评,无报告或案例。
(三)重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方开展重点绩效评价,无报告或案例。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77722296。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
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