(一)职能职责
为水利水电工程建设提供质量监督管理服务;贯彻执行国家、水利部和重庆市有关工程建设质量管理的方针、政策;承担水利工程质量监督检查、动态管理等具体事务性工作;参与受监督水利工程验收的具体事务性工作;承担受监督水利工程质量事故以及工程质量争议处理的具体事务性工作;承担主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
本单位无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数206.81万元,其中:一般公共预算拨款206.81万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加28.27万元,主要原因是本单位人员增加,工资津贴、养老保险、职业年金、医疗保险和公积金等预算拨款都有所增加。
(二)支出预算。2026年年初预算数206.81万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算29.39万元,卫生健康支出预算9.98万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出预算157.19万元,住房保障支出预算10.25万元,其他支出预算0.00万元。支出预算较2025年增加28.27万元,主要是基本支出预算增加28.27万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入206.81万元,一般公共预算财政拨款支出206.81万元,比2025年增加28.27万元。其中:基本支出206.81万元,比2025年增加28.27万元,主要原因是本单位人员增加,工资津贴、养老保险、职业年金、医疗保险和公积金等支出都有所增加,主要用于保障工作人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出,项目支出0.00万元,无项目预算资金安排。
(二)政府性基金预算。本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1.80万元,比2025年减少0.57万元,其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年持平;公务接待费1.80万元,比2025年减少0.57万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;公务用车运行维护费0.00万元,与2025年持平;公务用车购置费0.00万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费21.15万元,比上年减少3.51万元,主要原因为本年定额公用经费标准调减所致,主要用于办公费、印刷费、 邮电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年本单位无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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