• [ 索号 ]
  • 1150023274533737XD/2026-00021
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区人力社保局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区社会保险事务中心2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-11
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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区社会保险事务中心是重庆市武隆区人力资源和社会保障局所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位,为全区养老保险和工伤保险统筹管理提供服务,主要承担以下职能、职责:

1.贯彻执行国家、市、区关于养老保险和工伤保险的法律法规和政策,承担指导各街道、乡(镇)开展养老保险和工伤保险经办的事务性工作。

2.拟订全区社会保险年度经办工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案等。

3.承担养老保险和工伤保险的参保登记、征缴、转移、接续、查询的具体事务性工作。

4.承担养老保险和工伤保险待遇审核、支付的具体事务性工作。

5.承担养老保险和工伤保险基金的核算、管理工作的事务性工作。

6.承担养老保险和工伤保险单位缴费人数、缴费基数的真实性稽核的事务性工作。

7.承担养老保险和工伤保险系统安全、信息统计工作。

8.承担企业退休人员的社会化管理服务工作。

9.完成主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

本中心内设办公室、参保登记科、城乡养老保险待遇科、机关事业养老保险待遇科、工伤保险科、稽核管理科、基金结算支付科、统计信息科8个科室,无下机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数1103.27万元,其中:一般公共预算拨款877.27万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入78.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入148.00万元。收入较2025年增加162.58万元,主要原因有:一是一般公共预算拨款上年结余69.00万元及国有企业退休人员社会化管理补助上年结余79.00万元;二是预算口径变化增加了社保管理服务能力建设、企业退休职工春节慰问费等项目

(二)支出预算2026年年初预算数1103.27万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算861.14万元,卫生健康支出预算38.00万元,住房保障支出预算47.13万元,国有资本经营预算支出157.00万元。支出预算较2025年增加162.58万元,主要是基本支出预算增加46.90万元,项目支出预算增加116.68万元,国有企业退休人员社会化管理补助支出减少1.00万元

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入877.27万元,一般公共预算财政拨款支出946.27万元,比2025年增加163.58万元。其中:基本支出665.53万元,比2025年增加46.90万元,主要原因是本年新招录2职工正常晋档晋级,导致整体预算增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出280.74万元,比2025年增加116.68万元,主要原因:一预算口径变化增加了社保管理服务能力建设、企业退休职工春节慰问费等项目增加了129.00万元;二是未参保老集体退休人员生活补贴、企业建初退休干部及未参保老集体人员生活补贴等项目比上年减少12.32万元主要用于企业退休人员社会化管理服务及保障我市未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员的基本生活待遇、新中国成立初期参加革命工作的退休干部的基本生活待遇和医疗待遇、开展对企业退休人员春节慰问、加强社保管理服务能力建设等重点工作。

(二)政府性基金预算。重庆市武隆区社会保险事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致

)国有资本经营预算。2026年国有资本经营预算收入157.00万元。2026年国有资本经营预算支出157.00万元,2025年减少1.00万元,主要原因是上级国有企业退休人员社会化管理补助项目比上年减少1.00万元

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算6.00万元,比2025年减少1.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,2025年保持一致,主要原因是本单位无因公出国(境)费用的发生;公务接待费2.00万元,比2025年减少1.00万元主要原因是单位严格执行中央八项规定后,公务接待进一步规范;公务用车运行维护费4.00万元,2025年保持一致,主要原因是规范公车管理制度后,单位公车管理得到进一步规范;无公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费86.08万元,比上年减少10.61万元,主要原因严格落实过紧日子要求,减少了机关运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026政府采购预算总额0.00万元政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,7个项目涉及金额289.74万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:何馨

联系方式:023-77721616

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