• [ 索号 ]
  • 1150023274533737XD/2024-00023
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-22
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区人力社保局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区劳动保障监察支队2024年部门预算公开情况说明
日期:2024-02-22
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一、单位基本情况

职能职责

承担全区劳动保障监察执法工作。监督检查用人单位制定直接涉及劳动者切身利益的劳动保障规章制度及其执行的情况。监督检查用人单位招(聘)用劳动者扣押居民身份证、学历证、专业技术资格证、职业资格证、社会保障卡等证件,要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取保证金、押金等财物的情况。

监督检查用人单位建立用工档案的情况。监督检查用人单位与劳动者订立和解除劳动合同,为劳动者出具解除或者终止劳动合同证明,办理劳动者档案和社会保险关系转移手续以及执行集体合同有关规定的情况。监督检查用人单位支付劳动者劳动报酬、经济补偿、赔偿金以及遵守和执行最低工资标准规定的情况。监督检查用人单位遵守工作时间、休息休假规定的情况。监督检查用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护以及禁止使用童工规定的情况。监督检查用人单位遵守职业培训和招用技术工种规定的情况。监督检查用人单位参加社会保险和缴纳社会保险费的情况。监督检查劳务派遣单位和用工单位遵守劳务派遣有关规定的情况。监督检查人力资源服务机构、职业技能培训机构、职业技能鉴定机构等遵守有关专门规定的情况。监督检查法律、法规规定的其他劳动保障事项。完成主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

我单位独立核算机构1个,为重庆市武隆区劳动保障监察支队,无下属机构

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数243.53万元,其中:一般公共预算拨款243.53万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2023增加243.53万元,主要是我单位为区人力社保局下属事业单位,往年均由区人力社保局统一预算,现按财政局最新要求,从2024年开始下属事业单位需独立预算,故我单位于2024年开始为新增预算单位

(二)支出预算: 2024年年初预算数243.53万元,其中:社会保障和就业支出预算213.25万元,卫生健康支出预算13.63万元,住房保障支出预算16.65万元。支出预算较2023增加243.53万元,主要是基本支出预算增加 238.43万元,项目支出预算增加5.1万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入243.53万元,一般公共预算财政拨款支出243.53万元,比2023增加243.53万元。其中:基本支出238.43万元,比2023增加 238.43万元,主要原因是公用经费增加 40.15万元,人员经费增加198.28万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5.1万元,比2023增加5.1万元,主要原因是我单位为区人力社保局下属事业单位,往年均由区人力社保局统一预算,现按财政局最新要求,从2024年开始下属事业单位需独立预算,故我单位于2024年开始为新增预算单位

(二)政府性基金预算。重庆市武隆区劳动保障监察支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算0.50万元,2023增加0.50万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2023年相比没有变化,主要原因是2023我单位未独立预算以及2024年无因公出国(境)费用预算;公务接待费0.50万元,与2023年相比增加0.50万元,主要原因是我单位为新增独立预算单位,故公务接待费预算增加;公务用车运行维护费0.00万元,与2023年相比一致,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0.00万元,与上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.15万元,比上年增加40.15万元,主要原因是我单位为区人力社保局下属事业单位,往年均由区人力社保局统一预算,现按财政局最新要求,从2024年开始下属事业单位需独立预算,故我单位于2024年开始为新增预算单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元

(三)绩效目标设置情况。2024部门项目支出均实行了绩效目标管理,2个项目涉及一般公共预算当年财政拨款5.1万元

(四)国有资产占有使用情况。截202312月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释  

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。  

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:袁翎舰

联系电话:023-77720766

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