 
                
            重庆市武隆区民政局(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行民政事业发展法律法规政策、规划,拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施。
2.组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3.落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全区行政区域的设立、命名、变更和界线变更及政府驻地迁移审核报批,承办重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批;负责规范全区地名标志的设置与管理,收集整理地名档案资料;负责本区行政区域界线的勘定和边界争议的调查处理管理工作。
5.组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。
6.组织实施殡葬管理政策及服务规范,推进殡葬改革。
7.落实应对人口老龄化政策措施、承担区老龄工作委员会的具体工作,强化其综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.组织实施残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.组织实施促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
12.负责本行业社会组织党建工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。
(1)与区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。区卫生健康委负责拟订医养结合政策措施,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(2)与区规划自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的重庆市武隆区行政区划图。
(3)与中共重庆市武隆区委社会工作部有关职责分工。中共重庆市武隆区委社会工作部统筹推进党建引领基层治理有关工作,统筹推进基层智治工作,区民政局密切配合。
15.区民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入区委社会工作部后,协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。
(二)机构设置
重庆市武隆区民政局是区政府工作部门,为正处级。设8个内设机构,分别是:办公室、组织人事科、规划财务科、社会救助科、区划地名和政策法规科、社会事务和儿童福利科、老龄工作和养老服务科(应急管理科)、社会组织管理和慈善事业促进科。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计15522.22万元,支出总计15522.22万元。收、支与2023年度相比,增加8145.2万元,增长110.4%,主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。
2.收入情况。2024年度收入合计15522.22万元,与2023年度相比,增加8199.49万元,增长112.0%,主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。其中:财政拨款收入15522.22万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计15522.22万元,与2023年度相比,增加8145.2万元,增长110.4%,主要原因是一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。其中:基本支出541.24万元,占3.5%;项目支出14980.98万元,占96.5%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计15522.22万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加8145.2万元,增长110.4%。主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入15021.66万元,与2023年度相比,增加8273.23万元,增长122.6%。主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。较年初预算数增加9064.86万元,增长152.2%。主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出15021.66万元,与2023年度相比,增加8218.94万元,增长120.8%。主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。较年初预算数增加9064.86万元,增长152.2%。主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出14970.44万元,占99.6%,较年初预算数增加9064.87万元,增长153.5%,主要原因是:一是城乡低保和临时救助财政专户本年度7月划入区民政局核算,涉及金额5141.98万元;二是本年新增国有资产转让过户税费2732.77万元;三是本年度新增80-89岁老人高龄津贴165.03万元;四是低保、特困供养人员等民政对象补助调标;五是在职职工正常调资增资。
(2)卫生健康支出22.87万元,占0.2%,较年初预算数无增减。
(3)住房保障支出28.35万元,占0.2%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出541.24万元。其中:人员经费469.45万元,与2023年度相比,减少535.81万元,下降53.3%,主要原因是:本年度下属单位救助管理站、殡葬管理所、城乡居民最低生活保障中心、婚姻收养登记处、养老服务指导中心独立编报决算,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费71.79万元,与2023年度相比,减少49.31万元,下降40.7%,主要原因是本年度下属单位救助管理站、殡葬管理所、城乡居民最低生活保障中心、婚姻收养登记处、养老服务指导中心,独立编报决算,导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入500.56万元,与2023年度相比,减少73.74万元,下降12.8%,主要原因是养老服务中心和养老服务站建设补助资金减少73.74万元。本年支出500.56万元,与2023年度相比,减少73.74万元,下降12.8%,主要原因是养老服务中心和养老服务站建设补助资金减少73.74万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计14.19万元,较年初预算数减少1.31万元,下降8.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年决算数有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,与上年保持一致。2024年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,与上年保持一致。2024年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费11.89万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降0.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务用车管理。较上年支出数无增减。
公务接待费2.30万元,主要用于接待其他区县民政局到我单位学习调研民政工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.2万元,下降34.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理。较上年支出数减少0.02万元,下降0.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待45批次285人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费80.65元,车均购置费0万元,车均维护费3.96万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2万元,与2023年度相比,增加2万元,增长100.0%,主要原因是本年度市民政局在我区召开全市养老工作会议,会议费用增加。本年度培训费支出2.18万元,与2023年度相比,减少2.25万元,下降50.8%,主要原因是本年度培训工作较上年度减少。本年度差旅费支出8.33万元,与2023年度相比,减少5.56万元,下降40.0%,主要原因是本年度下属单位救助管理站、殡葬管理所、城乡居民最低生活保障中心、婚姻收养登记处、养老服务指导中心独立编报决算,导致差旅费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出71.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少49.31万元,下降40.7%,主要原因是本年度下属单位救助管理站、殡葬管理所、城乡居民最低生活保障中心、婚姻收养登记处、养老服务指导中心独立编报决算,导致机关运行经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额196.27万元,其中:政府采购货物支出17.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.85万元。授予中小企业合同金额196.27万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额196.27万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购:区救助管理站设施设备采购8.81万元、救助联合体项目设施设备采购6.42万元、机关办公设施设备采购2.19万元、未成年人保护服务项目178.85万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对44个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金14985.55万元,其中:一般公共预算资金项目37个14484.99万元、政府性基金预算资金项目7个500.56万元。一般公共预算财政拨款支出决算表中项目支出14480.42万元与绩效自评一般公共预算资金项目支出14484.99万元相差4.57万元,主要原因是年初预算时将代管企业退休人员退休费4.57万元列入项目预算,开展绩效自评,决算时将代管企业退休人员退休费列入基本支出。从评价情况来看,项目管理总体规范,绩效目标明确,资金到位及时,预算执行较好,总体绩效目标完成情况符合预期。
项目支出绩效自评表详见附件。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李冬梅;联系电话:023-77725759。
 
 
| 收入支出决算总表 | |||
|  |  |  | 公开01表 | 
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,021.66 | 一、一般公共服务支出 |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 500.56 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14,970.44 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.87 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 28.35 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 500.56 | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 15,522.22 | 本年支出合计 | 15,522.22 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  | 
| 总计 | 15,522.22 | 总计 | 15,522.22 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | ||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 15,522.22 | 15,522.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,970.44 | 14,970.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 3,393.63 | 3,393.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080201 | 行政运行 | 311.47 | 311.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 65.85 | 65.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,016.31 | 3,016.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.55 | 178.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.54 | 117.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 1,177.55 | 1,177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 283.75 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081002 | 老年福利 | 556.21 | 556.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081004 | 殡葬 | 77.08 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 255.51 | 255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 649.11 | 649.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 649.11 | 649.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 4,859.17 | 4,859.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 974.93 | 974.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,884.24 | 3,884.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20820 | 临时救助 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 282.81 | 282.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.32 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,634.02 | 3,634.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,507.02 | 1,507.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,127.00 | 2,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 785.28 | 785.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 785.28 | 785.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 500.56 | 500.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 500.56 | 500.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 477.96 | 477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 支出决算表 | |||||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  |  |  |  | 公开03表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 15,522.22 | 541.24 | 14,980.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,970.44 | 490.02 | 14,480.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 3,393.63 | 311.47 | 3,082.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080201 | 行政运行 | 311.47 | 311.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 65.85 | 0.00 | 65.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,016.31 | 0.00 | 3,016.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.55 | 178.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.54 | 117.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 1,177.55 | 0.00 | 1,177.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 283.75 | 0.00 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081002 | 老年福利 | 556.21 | 0.00 | 556.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081004 | 殡葬 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 255.51 | 0.00 | 255.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 649.11 | 0.00 | 649.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 649.11 | 0.00 | 649.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 4,859.17 | 0.00 | 4,859.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 974.93 | 0.00 | 974.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,884.24 | 0.00 | 3,884.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20820 | 临时救助 | 293.13 | 0.00 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 282.81 | 0.00 | 282.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,634.02 | 0.00 | 3,634.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,507.02 | 0.00 | 1,507.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,127.00 | 0.00 | 2,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 785.28 | 0.00 | 785.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 785.28 | 0.00 | 785.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 229 | 其他支出 | 500.56 | 0.00 | 500.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 500.56 | 0.00 | 500.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 477.96 | 0.00 | 477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  |  |  | 公开04表 | ||
|  |  |  | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 15,021.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 500.56 | 二、外交支出 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14,970.44 | 14,970.44 |  |  | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 |  |  | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 28.35 | 28.35 |  |  | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 500.56 |  | 500.56 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 15,522.22 | 本年支出合计 | 15,522.22 | 15,021.66 | 500.56 |  | 
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 总计 | 15,522.22 | 总计 | 15,522.22 | 15,021.66 | 500.56 |  | 
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  | 公开05表 | ||
|  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 15,021.66 | 541.24 | 14,480.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,970.44 | 490.02 | 14,480.42 | 
| 20802 | 民政管理事务 | 3,393.63 | 311.47 | 3,082.16 | 
| 2080201 | 行政运行 | 311.47 | 311.47 | 0.00 | 
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 65.85 | 0.00 | 65.85 | 
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,016.31 | 0.00 | 3,016.31 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.55 | 178.55 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 117.54 | 117.54 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 1,177.55 | 0.00 | 1,177.55 | 
| 2081001 | 儿童福利 | 283.75 | 0.00 | 283.75 | 
| 2081002 | 老年福利 | 556.21 | 0.00 | 556.21 | 
| 2081004 | 殡葬 | 77.08 | 0.00 | 77.08 | 
| 2081006 | 养老服务 | 255.51 | 0.00 | 255.51 | 
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 
| 20811 | 残疾人事业 | 649.11 | 0.00 | 649.11 | 
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 649.11 | 0.00 | 649.11 | 
| 20819 | 最低生活保障 | 4,859.17 | 0.00 | 4,859.17 | 
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 974.93 | 0.00 | 974.93 | 
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,884.24 | 0.00 | 3,884.24 | 
| 20820 | 临时救助 | 293.13 | 0.00 | 293.13 | 
| 2082001 | 临时救助支出 | 282.81 | 0.00 | 282.81 | 
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 
| 20821 | 特困人员救助供养 | 3,634.02 | 0.00 | 3,634.02 | 
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 1,507.02 | 0.00 | 1,507.02 | 
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,127.00 | 0.00 | 2,127.00 | 
| 20825 | 其他生活救助 | 785.28 | 0.00 | 785.28 | 
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 785.28 | 0.00 | 785.28 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.87 | 22.87 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 28.35 | 28.35 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  |  |  | 公开06表 | ||||
|  |  |  | 单位:万元 | |||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 338.80 | 302 | 商品和服务支出 | 71.79 | 310 | 资本性支出 |  | 
| 30101 | 基本工资 | 74.20 | 30201 | 办公费 | 3.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 50.61 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 
| 30103 | 奖金 | 105.77 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  | 
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 |  | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.50 | 30206 | 电费 | 1.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.93 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31008 | 物资储备 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.63 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.85 | 31010 | 安置补助 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 30211 | 差旅费 | 8.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 28.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | 
| 30114 | 医疗费 | 2.24 | 30213 | 维修(护)费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.65 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | 
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.17 | 31022 | 无形资产购置 |  | 
| 30302 | 退休费 | 4.57 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 | 31099 | 其他资本性支出 |  | 
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  | 
| 30304 | 抚恤金 | 22.08 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  | 
| 30305 | 生活补助 | 89.85 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | 
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 31204 | 费用补贴 |  | 
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  | 
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.83 | 31206 | 其他资本性补助 |  | 
| 30309 | 奖励金 | 2.15 | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  | 
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.89 | 399 | 其他支出 |  | 
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.10 | 39909 | 经常性赠与 |  | 
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  | 
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  | 
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  | 
| 人员经费合计 | 469.45 | 公用经费合计 | 71.79 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  |  |  |  | 公开07表 | ||
|  |  |  |  | 单位:万元 | |||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0.00 | 500.56 | 500.56 | 0.00 | 500.56 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 500.56 | 500.56 | 0.00 | 500.56 | 0.00 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 500.56 | 500.56 | 0.00 | 500.56 | 0.00 | 
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 477.96 | 477.96 | 0.00 | 477.96 | 0.00 | 
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  | 公开08表 | ||||
|  | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00 |  | 0.00 | |||
|  |  | 0.00 |  | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
 
| 机构运行信息表 | ||||
|  |  |  |  | 公开09表 | 
| 部门:重庆市武隆区民政局(本级) |  |  | 单位:万元 | |
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 71.79 | 
| (一)支出合计 | 14.19 | 14.19 | (一)行政单位 | 71.79 | 
| 1.因公出国(境)费 |  |  | (二)参照公务员法管理事业单位 |  | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 11.89 | 11.89 | 六、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 |  |  | (一)车辆数合计(辆) | 3 | 
| (2)公务用车运行维护费 | 11.89 | 11.89 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |  | 
| 3.公务接待费 | 2.30 | 2.30 | 2.主要领导干部用车 |  | 
| (1)国内接待费 | — | 2.30 | 3.机要通信用车 |  | 
| 其中:外事接待费 | — |  | 4.应急保障用车 | 3 | 
| (2)国(境)外接待费 | — |  | 5.执法执勤用车 |  | 
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 |  | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — |  | 7.离退休干部用车 |  | 
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — |  | 8.其他用车 |  | 
| 3.公务用车购置数(辆) | — |  | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |  | 
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 3 | 七、政府采购支出信息 | — | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 45 | (一)政府采购支出合计 | 196.27 | 
| 其中:外事接待批次(个) | — |  | 1.政府采购货物支出 | 17.42 | 
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 285 | 2.政府采购工程支出 |  | 
| 其中:外事接待人次(人) | — |  | 3.政府采购服务支出 | 178.85 | 
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — |  | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 196.27 | 
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — |  | 其中:授予小微企业合同金额 | 196.27 | 
| 二、会议费 | — | 2.00 |  |  | 
| 三、培训费 | — | 2.18 |  |  | 
| 四、差旅费 | — | 8.33 |  |  | 
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

 
 
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