• [ 索号 ]
  • 11500232739825035B/2026-00047
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 教育
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-09
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-09
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区教委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区中小学卫生保健所2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-09
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.协助拟订中小学卫生保健规划,并组织实施。

2.负责学校健康教育课教师和中小学卫生技术人员培训和业务指导。

3.负责指导开展学校卫生保健工作和健康教育咨询服务工作。

4.负责学生体质健康及心理健康的调研与监测,组织开展学生体检,并提出预防措施及建议;建立健全学生健康档案,做好学生健康资料的收集整理和统计分析。

5.指导学校开展各项卫生工作,协助有关职能部门对学校实施卫生监督。

6.负责指导学校健康教育、食品营养保障以及学生常见病、传染病、近视的预防控制等工作;负责指导学校食品安全、传染病突发公共卫生事件处理,负责学校食品安全监管的事务性工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市武隆区中小学卫生保健所单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2026年年初预算数101.64万元,其中:一般公共预算拨款101.64万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加101.64万元,主要是因为根据武委编发〔2025〕3号文件批复于2025年成立本单位,2025年无预算收入。

(二)支出预算。2026年年初预算数101.64万元,其中:一般公共服务支出预算101.64万元,教育支出预算 76.07万元,社会保障和就业支出预算15.05万元,卫生健康支出预算5.13万元,住房保障支出预算5.39万元。支出预算较2025年增加101.64万元,主要是因为根据武委编发〔2025〕3号文件批复于2025年成立本单位,2025年无预算支出。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入101.64万元,一般公共预算财政拨款支出101.64万元,比2025年增加101.64万元。其中:基本支出101.64万元,比2025年增加101.64万元,主要原因是根据武委编发〔2025〕3号文件批复于2025年成立本单位,2025年无预算支出,主要用于保障4名在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,比2025年增加0.00万元,主要原因是无项目支出。

(二)政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元,主要原因是2026年无因公出国(境)费用;公务接待费0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元,主要原因是2026年无公务接待费;公务用车运行维护费0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元,主要原因是2026年无公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00万元,比2025年减少(或增加)0.00万元;主要原因是2026年无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费8.64万元,比上年增加8.64万元。主要原因为根据武委编发〔2025〕3号文件批复于2025年成立本单位,2025年无机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位2026年无项目资金预算安排。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张琳,联系方式:023-77780118  

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