一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定全区教育的发展规划、政策;研究、决定全区教育改革和发展的重大问题,宏观管理、指导全区教育工作。
2.编制全区教育事业的发展规划,组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作,并督促检查。
3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育;指导、规划学校布局结构调整。
4.加强全区基础教育工作,以农村教育为重点,配置优质教育资源,减轻城镇学校入学压力,推进教育均衡发展,促进教育公平;推进基础教育改革,切实减轻中小学生的过重课业负担;加强中小学德育,全面实施素质教育。
5.加强全区中小学招生考试管理;指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。
6.负责促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施,实施基础教育改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。
7.统筹规划并大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,进一步增强全区职业教育发展活力;规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
8.负责本部门教育经费的统筹管理,参与教育经费的审计监督,安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作;归口管理国内外对本区的教育援助。
9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育;宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作,指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作,管理直属单位人事工作;加强教师职业道德教育。
11.指导全区的语言文字工作;拟订语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。
12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理,指导学校做好安全保卫工作。
13.负责对学校的国有资产进行宏观管理;指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。
14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作,协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作;指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。
15.承担区委教育工作领导小组日常工作,牵头负责相关统筹协调、沟通联络、督促落实等工作。
16.制定教育系统应急预案,推动应急预案体系建设和预案演练,负责教育系统应对突发事件工作。
17.按相关规定,对教育系统干部职工遵纪守法情况进行监督。
18.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)单位构成
重庆市武隆区教育委员会内设10个机构科室,分别是办公室、组织人事科、基础教育科、财务科、基建科、职成幼特教科、督导室、应急管理科、体育卫生艺术教育科、审计科。下设三个直属事业单位:重庆市武隆区教育考试中心、重庆市武隆区教育信息技术与服务中心(重庆市武隆区学生资助管理中心)、重庆市武隆区教育质量监测中心。本次公开包括教委(本级)人员经费和公用经费以及全区教育系统项目经费。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数 29915.9万元,其中:一般公共预算拨款23131.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,教育收费收入32.47万元,上年结转收入6751.99万元,其中一般公共预算拨款4868.59万元,政府性基金预算拨款1883.4万元。收入较2024年减少8885.7万元,主要是一般公共预算拨款增加3982.84万元,教育收费收入减少3.74万元,上年结转经费拨款减少12864.8万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数29915.9万元(含上年结余6751.99万元),其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算27892.91万元,社会保障和就业支出预算99.95万元,卫生健康支出预算17.78万元,住房保障支出预算21.86万元,其他支出1883.4万元。支出预算较2024年减少8885.7万元,主要是基本支出预算增加3611.64万元,项目支出预算减少12497.34万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入28000.03万元(上年结转4868.59万元),一般公共预算财政拨款支出28000.03万元(上年结转4868.59万元),比2024年减少5664.96万元。其中:基本支出4113.95万元,比2024年增加3579.17万元,主要原因是把学校生均预算由项目支出调整为基本支出,主要用于保障教委(本级)在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,保障教委(本级)、各级各类学校正常运转的各项商品服务支出。项目支出23886.08万元,比2024年减少9280.34万元,主要原因是上年结转项目经费减少,主要用于保障食堂工人、校园保安工资及社会保险;职工体检、民办教师养老和医疗补助、学校校舍维修、农村民办学前教育学生营养改善、义务教育薄弱环节改善与能力提升、乡村教育岗位生活补助、学生资助、国家学前教育普及普惠区创建和验收工作、改善高中办学条件、职业教育现代化建设、芙蓉西路幼儿园建设等重点工作。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元,上年结转1883.4万元,政府性基金预算支出1883.4万元,比2024年减少3217万元,主要原因是结转资金减少,主要用于职教中心职业教育现代化建设项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算18.3万元,比2024年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是无因公出国(境);公务接待费2.3万元,与上年持平;公务用车运行维护费16万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费3788.54万元,比上年增加3704.01万元,主要原因为学校公用经费列入教委(本级)预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目55个,金额19017.5万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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