 
                
            一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家关于教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟定全区教育的发展规划、政策;研究、决定全区教育改革和发展的重大问题,宏观管理、指导全区教育工作。
2.编制全区教育事业的发展规划,组织、指导全区教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作,并督促检查。
3.统筹管理全区普通教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、其他教育和民办教育;指导、规划学校布局结构调整。
4.加强全区基础教育工作,以农村教育为重点,配置优质教育资源,减轻城镇学校入学压力,推进教育均衡发展,促进教育公平;推进基础教育改革,切实减轻中小学生的过重课业负担;加强中小学德育,全面实施素质教育。
5.加强全区中小学招生考试管理;指导普通高考、成人高考、高等教育自学考试等国家教育考试工作。
6.负责促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施,实施基础教育改革;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。
7.统筹规划并大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,进一步增强全区职业教育发展活力;规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。
8.负责本部门教育经费的统筹管理,参与教育经费的审计监督,安排全区学校的教育经费及其预算和决算工作;归口管理国内外对本区的教育援助。
9.指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
10.负责全区的教师工作。指导学校干部和教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育;宏观管理中小学教师资格认定、人事调配、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核等工作,指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作,管理直属单位人事工作;加强教师职业道德教育。
11.指导全区的语言文字工作;拟订语言文字工作中长期规划;负责普通话培训测试工作。
12.加强全区学校师生安全教育和校舍安全管理,指导学校作好安全保卫工作。
13.负责对学校的国有资产进行宏观管理;指导学校建设、教育装备、学校后勤管理工作。
14.指导学前教育、义务教育、高中阶段教育家庭经济困难学生资助工作,协调社会团体、爱心人士对我区贫困学生的资助工作;指导本地区生源地信用助学贷款的咨询、申请受理、初审、贷后管理和协助经办银行回收贷款工作。
15.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
16.承担区委教育工作领导小组日常工作,牵头负责相关统筹协调、沟通联络、督促落实等工作。
17.制定教育系统应急预案,推动应急预案体系建设和预案演练,负责教育系统应对突发事件工作。
18.按相关规定,对教育系统干部职工遵纪守法情况进行监督。
(二)机构设置
1.办公室(区委教育工作领导小组秘书组秘书科)。负责机关政务;负责文电、会务、机要、保密、修志、机关日常运转及政务公开等工作;负责政务信息、宣传报道、电子政务、教育新闻信息发布;负责综合治理、计划生育、文书档案、机关后勤管理、机关财产管理、机关离退休管理、机关重大活动、会议、公务接待服务和保障工作;承担区委议事协调机构工作,牵头承担相应的统筹协调、沟通联络、督促落实等工作;牵头督办建议、提案、会议决定事项。
2.组织人事科。负责党建、党务、统战、机构编制、人事人才和精神文明建设等工作;负责校级领导、机关及直属事业单位中层干部考察推荐和监督管理;负责人员调配、年度考核、职务评聘、考核晋级、表彰奖励、干部教师培训;负责人事档案管理;按相关规定,对系统干部职工遵纪守法情况进行监督管理;指导教师队伍建设、师德师风建设、继续教育管理;指导教育系统离退休管理工作。
3.基础教育科。拟订教育事业发展中长期规划、年度计划和学校招生计划并实施监督。负责基础教育(小学、初中和高中)管理指导;负责德育、科普、法制、劳动、环保、心理健康、团队、关心下一代、家庭教育和普通中小学学籍管理等工作;负责语言文字工作,组织实施国家语言文字工作的法律法规,监督检查语言文字的使用情况;指导学校布局调整、改革和发展规划;指导学校、教育机构的教育教学工作;指导学生综合实践基地建设等工作。
4.财科:制定单位财务管理制度;负责教育财务核算、财务管理、预算决算;负责教育经费的筹措、使用与监督;负责统计工作、机关财务工作;指导教育事业单位制定财务管理制度;指导教育事业单位财务核算、财务管理、预算决算、国有资产管理、统计等工作;负责教育系统内部审计工作;负责教育经费收支情况、预算执行情况、专项经费情况的检查与监督;负责教育事业单位干部任期和离任审计工作;指导教育事业单位内部审计工作。
5.基建科。负责学校建设规划;负责基建项目的立项与审批,基建工程投资审批、调控、建设质量、竣工结算的监督;负责校舍管理和教育在建项目的施工安全;负责教育系统节能减排工作。指导教育建设工程招投标和合同审定;指导学校基建和住房制度改革工作。
6.职成特幼教科(行政许可科)。负责中等职业教育、成人教育、社区教育、幼儿教育、特殊教育的管理指导、发展规划、教学指导、招生就业、专业建设及学籍证书管理;负责推进中等职业学校与行业、企业的融合发展;负责办理教育行政许可事宜,教育行政复议、行政诉讼,民办教育设置审批、监督管理工作。
7.督导室(区人民政府教育督导室)。负责对全区各级各类学校实施督导;负责对乡镇及部门教育发展履职进行考核督导;完成市区教育督导下达的专项督导任务。
8.应急管理科。制定教育系统应急预案,推动应急预案体系建设和预案演练;负责统筹管理教育系统安全稳定工作;负责学校安全稳定工作的宣传教育、防范救援、督查考核;负责信访受理、信访案件督办,防范和处理邪教,网络舆情信息管理工作;牵头校园及其周边综合整治工作。指导学校建立健全学校应急预案,应对突发事件工作;指导学校安全稳定工作、学校安全防范体系和学生意外伤害保障机制。
9.体育卫生艺术教育科。负责学校体育、卫生和艺术教育管理指导工作;负责组织、管理区级教职工、学生体育运动竞赛和艺术比赛;负责组织学生的体质健康监测;负责学校食堂监管、食品卫生和饮水安全工作。指导学校健康教育、卫生保健和防疫工作;指导学校艺术教育和课外文娱艺术活动;指导学校体育卫生艺术设施建设及器具配置;指导学校国防教育和军训工作。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计127207.85万元,支出总计127207.85万元。收、支与2023年度相比,增加11233.08万元,增长9.7%,主要原因是调整基本工资标准补助工资,追加事业人员超额绩效、追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金、生均公用经费调整标准追加资金,追加上年结转资金,退休一次性生活补助,事业单位工作人员养老保险和职业年金缴费基数差额部分等。
2.收入情况。2024年度收入合计127187.42万元,与2023年度相比,增加11260.3万元,增长9.7%,主要原因是调整基本工资标准补助工资,追加事业人员超额绩效、追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金、生均公用经费调整标准追加资金等。其中:财政拨款收入120640.49万元,占94.9%;事业收入2998.67万元,占2.4%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入3548.26万元,占2.8%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余20.44万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计127139.26万元,与2023年度相比,增加11318.42万元,增长9.8%,主要原因是调整基本工资标准补助工资,追加事业人员超额绩效、追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金、生均公用经费调整标准追加资金等。其中:基本支出97468.58万元,占76.7%;项目支出29670.68万元,占23.3%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配19.21万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余49.38万元,与2023年度相比,增加49.38万元,增长100.0%,主要原因是学校事业收入结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计120640.49万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加11763.6万元,增长10.8%。主要原因是调整基本工资标准补助工资,追加事业人员超额绩效、追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金、生均公用经费调整标准追加资金等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入114530.42万元,与2023年度相比,增加9415.48万元,增长9.0%。主要原因是调整基本工资标准补助工资,追加事业人员超额绩效、追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金、生均公用经费调整标准追加资金等。较年初预算数减少1754.13万元,下降1.5%。主要原因是追减2024年城乡义务教育补助经费、2024年改善普通高中办学条件资金、2024年中等职业教育质量提升计划专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出114530.42万元,与2023年度相比,增加9390.43万元,增长8.9%。主要原因是调整基本工资标准补助工资,追加事业人员超额绩效、追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金、生均公用经费调整标准追加资金,追加上年结转资金,退休一次性生活补助,事业单位工作人员养老保险和职业年金缴费基数差额部分等。较年初预算数减少1754.13万元,下降1.5%。主要原因是追减2024年城乡义务教育补助经费、2024年改善普通高中办学条件资金、2024年中等职业教育质量提升计划专项资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出86409.95万元,占75.5%,较年初预算数减少8084.05万元,下降8.6%,主要原因是追减2024年城乡义务教育补助经费、2024年改善普通高中办学条件资金、2024年中等职业教育质量提升计划专项资金。
(2)社会保障与就业支出18747.18万元,占16.4%,较年初预算数增加5459.04万元,增长41.1%,主要原因是按相关要求追加指标,补缴事业单位工作人员养老保险和职业年金缴费基数差额部分等5006.78万元。
(3)卫生健康支出4446.97万元,占3.9%,较年初预算数增加247.73万元,增长5.9%,主要原因是按相关要求追加指标192.13万元。
(4)农林水支出358.78万元,占0.3%,较年初预算数增加335.18万元,增长1420.3%,主要原因是追加建档立卡贫困大学生资助金356.58万元。
(5)住房保障支出4567.54万元,占4.0%,较年初预算数增加287.97万元,增长6.7%,主要原因是按相关要求追加指标292.22万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出97468.58万元。其中:人员经费91610.39万元,与2023年度相比,增加6259.16万元,增长7.3%,主要原因是调整基本工资标准补助工资,事业人员超额绩效、人员经费用途主要包括支付人员工资福利,养老保险,职业年金,医疗保险等。生均公用经费调整标准追加资金。公用经费5858.19万元,与2023年度相比,减少593.75万元,下降9.2%,主要原因是学校人数减少,导致生均公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车支行维护费,其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入6110.07万元,与2023年度相比,增加2378.47万元,增长63.7%,主要原因是追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金2893.07万元。本年支出6110.07万元,与2023年度相比,增加2373.17万元,增长63.5%,主要原因是追加重庆市武隆区芙蓉西路幼儿园建设项目资金2893.07万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计21.56万元,较年初预算数减少12.74万元,下降37.1%,主要原因是严格执行政府过紧日子工作要求,控制公务接待、公务运行等支出。较上年支出数减少0.16万元,下降0.7%,主要原因是严格执行政府过紧日子工作要求,控制公务接待、公务运行等支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,本年度无因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)。与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无因公出国(境)。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度没有购置公务车。与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度没有购置公务车。
公务车运行维护费19.26万元,主要用于公务用车运行维护费:油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.74万元,下降39.8%,主要原因是严格执行政府过紧日子工作要求,控制公务接待、公务运行等支出。较上年支出数减少0.16万元,下降0.8%,主要原因是严格执行政府过紧日子工作要求,控制公务接待、公务运行等支出。
公务接待费2.3万元,主要用于接待于开封市城乡一体化示范区教体局来考察、济南市党政代表来武考察、市委市政府第四督查组督查营养计划、奥运冠军代表团访武、丰都县教委来武开展学校评价改革考察公务接待等费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按年初预算执行。较上年支出数无增减,主要原因是严格按年初预算执行。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待65批次236人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费97.46元,车均购置费0万元,车均维护费2.75万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出108.02万元,与2023年度相比,增加59.51万元,增长122.7%,主要原因承办2024年全市初中生篮球运动会,召开第40个教师节庆祝大会、全区教育工作会、全区防溺水启动仪式、武隆区小学生运动会等。本年度培训费支出459.73万元,与2023年度相比,增加33.56万元,增长7.9%,主要原因是组织各类管理干部能力提升培训增加,教师培训力度加大。本年度差旅费支出380.15万元,与2023年度相比,减少54.49万元,下降12.5%,主要原因是减少非必要出差人次。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出130.9万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费44.7万元,印刷费1.13万元,水费0.74万元,电费2.95万元、邮电费1.8万元、会议费22.39万元、差旅费13.19万元、维修费0.28万元,租赁费0.25万元,培训费3.13万元、公务接待2.3万元、劳务费0.55万元、工会经费0.3万元、福利费1.93万元、公务用车运行维护费4.82万元,其他交通费20.13万元、其他商品服务支出20.13万元、物业管理费2.14万元等机关运行经费较上年支出数减少75.73万元,下降36.7%,主要原因是差旅费减少24.04万元、劳务费减少10.35万元,其他商品和服务支出30.05万元。机关运行经费较上年支出数减少75.73万元,下降36.7%,主要原因是根据政府过紧日子工作要求,厉行节约,控制运行成本。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额18399.3万元,其中:政府采购货物支出18148.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.66万元。授予中小企业合同金额1678.26万元,占政府采购支出总额的9.1%,其中:授予小微企业合同金额1542.74万元,占政府采购支出总额的8.4 %。主要用于采购纳入教委系统集中采购平台的学校学生食堂食材及学校设备设施。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体1个和项目288个开展了项目绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金29670.68万元,评价结果优。
(二)单位绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李霞,023-77724160
收入支出决算总表
公开01表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 114,530.42 | 一、一般公共服务支出 |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6,110.07 | 二、外交支出 |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  | 
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 
| 五、事业收入 | 2,998.67 | 五、教育支出 | 92,908.72 | 
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 
| 八、其他收入 | 3,548.26 | 八、社会保障和就业支出 | 18,747.18 | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4,446.97 | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,893.07 | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 358.78 | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4,567.54 | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 3,217.00 | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 
| 本年收入合计 | 127,187.42 | 本年支出合计 | 127,139.26 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 20.43 | 结余分配 | 19.21 | 
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | 49.38 | 
| 总计 | 127,207.85 | 总计 | 127,207.85 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
收入决算表
                公开02表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 127,187.42 | 120,640.49 | 0 | 2,998.67 | 2,984.27 | 0 | 0 | 3,548.26 | |
| 205 | 教育支出 | 92,956.88 | 86,409.95 | 0 | 2,998.67 | 2,984.27 | 0 | 0 | 3,548.26 | 
| 20501 | 教育管理事务 | 2,589.51 | 2,255.73 | 0 | 198.61 | 194.58 | 0 | 0 | 135.17 | 
| 2050101 | 行政运行 | 363.12 | 363.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 285.00 | 285.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,941.38 | 1,607.61 | 0 | 198.61 | 194.58 | 0 | 0 | 135.17 | 
| 20502 | 普通教育 | 82,902.87 | 76,811.67 | 0 | 2,678.11 | 2,668.11 | 0 | 0 | 3,413.09 | 
| 2050201 | 学前教育 | 6,309.20 | 4,446.85 | 0 | 1,655.10 | 1,645.14 | 0 | 0 | 207.25 | 
| 2050202 | 小学教育 | 37,166.18 | 35,568.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,597.23 | 
| 2050203 | 初中教育 | 26,093.78 | 24,485.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,608.61 | 
| 2050204 | 高中教育 | 9,866.85 | 8,843.84 | 0 | 1,023.01 | 1,022.97 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,466.86 | 3,466.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20503 | 职业教育 | 6,832.48 | 6,710.53 | 0 | 121.95 | 121.58 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,794.88 | 6,672.93 | 0 | 121.95 | 121.58 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 37.60 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20507 | 特殊教育 | 602.01 | 602.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050701 | 特殊学校教育 | 602.01 | 602.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20508 | 进修及培训 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050801 | 教师进修 | 7.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050899 | 其他进修及培训 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,747.18 | 18,747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,747.18 | 18,747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,638.89 | 8,638.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,901.54 | 4,901.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,190.35 | 5,190.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 4,446.97 | 4,446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,446.97 | 4,446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,420.30 | 4,420.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 2,893.07 | 2,893.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,893.07 | 2,893.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,893.07 | 2,893.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 213 | 农林水支出 | 358.78 | 358.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.78 | 358.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2130506 | 社会发展 | 356.58 | 356.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.20 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 221 | 住房保障支出 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 229 | 其他支出 | 3,217.00 | 3,217.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 32.00 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
支出决算表
公开03表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 127,139.26 | 97,468.58 | 29,670.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 92,908.72 | 69,706.89 | 23,201.83 | 0 | 0 | 0 | 
| 20501 | 教育管理事务 | 2,592.94 | 1,790.27 | 802.67 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050101 | 行政运行 | 363.12 | 363.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 285.00 | 0 | 285.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,944.82 | 1,427.15 | 517.67 | 0 | 0 | 0 | 
| 20502 | 普通教育 | 82,851.29 | 63,111.09 | 19,740.21 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050201 | 学前教育 | 6,305.44 | 2,944.77 | 3,360.67 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050202 | 小学教育 | 37,167.74 | 32,345.19 | 4,822.55 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050203 | 初中教育 | 26,044.41 | 20,441.41 | 5,603.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050204 | 高中教育 | 9,866.85 | 7,339.55 | 2,527.30 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,466.86 | 40.17 | 3,426.69 | 0 | 0 | 0 | 
| 20503 | 职业教育 | 6,832.48 | 4,272.91 | 2,559.57 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,794.88 | 4,272.91 | 2,521.97 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 37.60 | 0 | 37.60 | 0 | 0 | 0 | 
| 20507 | 特殊教育 | 602.01 | 532.63 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050701 | 特殊学校教育 | 602.01 | 532.63 | 69.38 | 0 | 0 | 0 | 
| 20508 | 进修及培训 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050801 | 教师进修 | 7.00 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 2050899 | 其他进修及培训 | 23.00 | 0 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,747.18 | 18,747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,747.18 | 18,747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.68 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,638.89 | 8,638.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,901.54 | 4,901.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 9.72 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,190.35 | 5,190.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 4,446.97 | 4,446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,446.97 | 4,446.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,420.30 | 4,420.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 2,893.07 | 0 | 2,893.07 | 0 | 0 | 0 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,893.07 | 0 | 2,893.07 | 0 | 0 | 0 | 
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,893.07 | 0 | 2,893.07 | 0 | 0 | 0 | 
| 213 | 农林水支出 | 358.78 | 0 | 358.78 | 0 | 0 | 0 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.78 | 0 | 358.78 | 0 | 0 | 0 | 
| 2130506 | 社会发展 | 356.58 | 0 | 356.58 | 0 | 0 | 0 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.20 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 
| 221 | 住房保障支出 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 229 | 其他支出 | 3,217.00 | 0 | 3,217.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,185.00 | 0 | 3,185.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,185.00 | 0 | 3,185.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 114,530.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  | 
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 6,110.07 | 二、外交支出 |  |  |  |  | 
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 五、教育支出 | 86,409.95 | 86,409.95 |  |  | 
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18,747.18 | 18,747.18 |  |  | 
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4,446.97 | 4,446.97 |  |  | 
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,893.07 |  | 2,893.07 |  | 
|  |  | 十二、农林水支出 | 358.78 | 358.78 |  |  | 
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4,567.54 | 4,567.54 |  |  | 
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十三、其他支出 | 3,217.00 |  | 3,217.00 |  | 
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  | 
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  | 
| 本年收入合计 | 120,640.49 | 本年支出合计 | 120,640.49 | 114,530.42 | 6,110.07 |  | 
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 总计 | 120,640.49 | 总计 | 120,640.49 | 114,530.42 | 6,110.07 |  | 
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 114,530.42 | 97,468.58 | 17,061.84 | |
| 205 | 教育支出 | 86,409.95 | 69,706.89 | 16,703.06 | 
| 20501 | 教育管理事务 | 2,255.73 | 1,790.27 | 465.46 | 
| 2050101 | 行政运行 | 363.12 | 363.12 | 0 | 
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 285.00 | 0 | 285.00 | 
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,607.61 | 1,427.15 | 180.46 | 
| 20502 | 普通教育 | 76,811.67 | 63,111.08 | 13,700.59 | 
| 2050201 | 学前教育 | 4,446.85 | 2,944.77 | 1,502.08 | 
| 2050202 | 小学教育 | 35,568.95 | 32,345.18 | 3,223.77 | 
| 2050203 | 初中教育 | 24,485.17 | 20,441.41 | 4,043.76 | 
| 2050204 | 高中教育 | 8,843.84 | 7,339.55 | 1,504.29 | 
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,466.86 | 40.17 | 3,426.69 | 
| 20503 | 职业教育 | 6,710.53 | 4,272.91 | 2,437.62 | 
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,672.93 | 4,272.91 | 2,400.02 | 
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 37.60 | 0 | 37.60 | 
| 20507 | 特殊教育 | 602.01 | 532.63 | 69.38 | 
| 2050701 | 特殊学校教育 | 602.01 | 532.63 | 69.38 | 
| 20508 | 进修及培训 | 30 | 0 | 30 | 
| 2050801 | 教师进修 | 7.00 | 0 | 7.00 | 
| 2050899 | 其他进修及培训 | 23.00 | 0 | 23.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,747.18 | 18,747.18 | 0 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,747.18 | 18,747.18 | 0 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.68 | 6.68 | 0 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,638.89 | 8,638.89 | 0 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,901.54 | 4,901.54 | 0 | 
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 9.72 | 9.72 | 0 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,190.35 | 5,190.35 | 0 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 4,446.97 | 4,446.97 | 0 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4,446.97 | 4,446.97 | 0 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.67 | 26.67 | 0 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4,420.30 | 4,420.30 | 0 | 
| 213 | 农林水支出 | 358.78 | 0 | 358.78 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 358.78 | 0 | 358.78 | 
| 2130506 | 社会发展 | 356.58 | 0 | 356.58 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.20 | 0 | 2.20 | 
| 221 | 住房保障支出 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 4,567.54 | 4,567.54 | 0 | 
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 
| 301 | 工资福利支出 | 85,782.67 | 302 | 商品和服务支出 | 5,798.98 | 310 | 资本性支出 | 59.21 | 
| 30101 | 基本工资 | 20,746.61 | 30201 | 办公费 | 1,836.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 5,190.51 | 30202 | 印刷费 | 84.91 | 31002 | 办公设备购置 | 59.21 | 
| 30103 | 奖金 | 101.43 | 30203 | 咨询费 | 38.55 | 31003 | 专用设备购置 |  | 
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 |  | 
| 30107 | 绩效工资 | 37,084.26 | 30205 | 水费 | 168.40 | 31006 | 大型修缮 |  | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,638.89 | 30206 | 电费 | 350.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,911.25 | 30207 | 邮电费 | 23.86 | 31008 | 物资储备 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,768.33 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 159.22 | 31010 | 安置补助 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 171.41 | 30211 | 差旅费 | 365.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 4,567.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  | 
| 30114 | 医疗费 | 602.44 | 30213 | 维修(护)费 | 543.21 | 31013 | 公务用车购置 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 20.90 | 31019 | 其他交通工具购置 |  | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,827.72 | 30215 | 会议费 | 44.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  | 
| 30301 | 离休费 | 1.91 | 30216 | 培训费 | 356.77 | 31022 | 无形资产购置 |  | 
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.30 | 31099 | 其他资本性支出 |  | 
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30218 | 专用材料费 | 37.01 | 312 | 对企业补助 |  | 
| 30304 | 抚恤金 | 298.76 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  | 
| 30305 | 生活补助 | 4,849.79 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | 
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 401.44 | 31204 | 费用补贴 |  | 
| 30307 | 医疗费补助 | 672.04 | 30227 | 委托业务费 | 45.27 | 31205 | 利息补贴 |  | 
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 632.49 | 31206 | 其他资本性补助 |  | 
| 30309 | 奖励金 | 5.22 | 30229 | 福利费 | 115.26 | 31299 | 其他对企业补助 |  | 
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.26 | 399 | 其他支出 |  | 
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 24.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | 
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | 
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 527.97 | 39909 | 经常性赠与 |  | 
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  | 
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  | 
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  | 
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  | 
| 人员经费合计 | 91,610.39 | 公用经费合计 | 5,858.19 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 0 | 6,110.07 | 6,110.07 | 0 | 6,110.07 | 0 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 2,893.07 | 2,893.07 | 0 | 2,893.07 | 0 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 2,893.07 | 2,893.07 | 0 | 2,893.07 | 0 | 
| 2120802 | 土地开发支出 | 0 | 2,893.07 | 2,893.07 | 0 | 2,893.07 | 0 | 
| 229 | 其他支出 | 0 | 3,217.00 | 3,217.00 | 0 | 3,217.00 | 0 | 
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0 | 3,185.00 | 0 | 
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 3,185.00 | 3,185.00 | 0 | 3,185.00 | 0 | 
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 32.00 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 32.00 | 32.00 | 0 | 32.00 | 0 | 
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 项目 | 本年支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 0 |  | 0 | |
|  |  | 0 |  | 0 | 
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
 
机构运行信息表
公开09表
部门:重庆市武隆区教育委员会 单位:万元
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | 
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 五、机关运行经费 | 130.90 | 
| (一)支出合计 | 21.56 | 21.56 | (一)行政单位 | 130.90 | 
| 1.因公出国(境)费 |  |  | (二)参照公务员法管理事业单位 |  | 
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 19.26 | 19.26 | 六、资产信息 | — | 
| (1)公务用车购置费 |  |  | (一)车辆数合计(辆) | 7 | 
| (2)公务用车运行维护费 | 19.26 | 19.26 | 1.副部(省)级及以上领导用车 |  | 
| 3.公务接待费 | 2.30 | 2.30 | 2.主要领导干部用车 |  | 
| (1)国内接待费 | — | 2.30 | 3.机要通信用车 |  | 
| 其中:外事接待费 | — |  | 4.应急保障用车 | 7 | 
| (2)国(境)外接待费 | — |  | 5.执法执勤用车 |  | 
| (二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 |  | 
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — |  | 7.离退休干部用车 |  | 
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — |  | 8.其他用车 |  | 
| 3.公务用车购置数(辆) | — |  | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |  | 
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 7 | 七、政府采购支出信息 | — | 
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 65 | (一)政府采购支出合计 | 18,399.30 | 
| 其中:外事接待批次(个) | — |  | 1.政府采购货物支出 | 18,148.64 | 
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 236 | 2.政府采购工程支出 |  | 
| 其中:外事接待人次(人) | — |  | 3.政府采购服务支出 | 250.66 | 
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — |  | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 1,678.26 | 
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — |  | 其中:授予小微企业合同金额 | 1,542.74 | 
| 二、会议费 | — | 108.02 |  |  | 
| 三、培训费 | — | 459.73 |  |  | 
| 四、差旅费 | — | 380.15 |  |  | 
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
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