一、单位基本情况
(一)职能职责
为不动产权利人提供登记、发证等服务。承担国有和集体土地、房屋等建(构)筑物所有权,建设用地和宅基地使用权及其流转、抵押的登记、发证等事务性工作;承担国有和集体林场、林地、林木所有权,农村集体林地承包经营权及其流转、抵押的登记、发证等事务性工作;承担不动产登记信息基础平台建设和土地、林地、房屋的所有权、承包经营权、使用权、地役权、抵押权等登记簿籍、发证、档案管理及信息资源共享等事务性工作;收集、分析、发布、反馈农村综合产权交易信息;完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
本单位无下属机构,加挂重庆市武隆区农村产权流转交易中心牌子。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数437.43万元,其中:一般公共预算拨款437.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加36.9万元,主要是人员经费拨款增加35.75万元,公用经费增加1.15万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数437.43万元,其中:社会保障和就业支出预算71.61万元,卫生健康支出预算19.5万元,自然资源海洋气象等支出预算326.75万元,住房保障支出预算19.57万元。支出预算较2024年增加36.9万元,主要是基本支出预算增加36.9万元,项目支出预算增加0万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入437.43万元,一般公共预算财政拨款支出437.43万元,比2024年增加36.9万元。其中:基本支出437.43万元,比2024年增加36.9万元,主要原因是增人增资,及社保基数增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年保持一致,本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。
(二)政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费0万元,与2024年保持一致;公务用车运行维护费0万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。本单位2025年无“三公”经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费61.21万元,比上年增加1.15万元,主要原因为单位新招录2人,增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额4.25万元:政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购4.25万元:政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2025年主要用于办公设备购置类货物采购。
(三)绩效目标设置情况。2025年本单位无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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