一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关公安工作的法律、法规和规章,起草有关政策规定,组织、指导、监督、检查全区公安工作。
2.负责全区公安机关全面深化改革工作,负责“情指行”一体化和服务超大城市现代化治理等新型警务机制工作。
3.组织实施全区公安科学技术工作,负责全区公安机关的指挥系统、大数据技术、刑事技术等建设及应用管理。
4.组织开展全区公安机关侦查工作,负责侦办重大刑事犯罪案件、危害国家政治安全的犯罪案件以及食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和经济犯罪案件。
5.负责全区治安管理工作。掌握影响社会治安的情况,组织处置治安事故和群体性事件,依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作,组织、指导、监督治安保卫工作。
6.负责全区道路交通安全管理工作。依法开展维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
7.负责对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作。
8.组织、协调全区禁毒工作。
9.负责全区出入境管理工作。按规定权限承担跨国(境)案件侦办协作工作,牵头负责境外非政府组织在辖区活动的管理工作。
10.负责全区公安机关法制建设和执法工作,负责执法规范化、执法信息化建设,组织开展公安机关执法监督管理工作。
11.负责依法承担的执行刑罚工作,负责看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作,依法开展留置场所看护勤务工作,配合监察机关执行强制到案、管护措施。
12.负责警务装备、被装配备和经费管理使用等工作。
13.负责全区公安机关队伍建设,按规定权限管理干部。拟订公安队伍监督管理工作制度,负责公安机关督察、审计、信访工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍违纪案件,负责全区公安队伍思想政治建设和工作作风建设。
14.完成区委、区政府及市公安局交办的其他任务。
(二)单位构成
根据上述职责,重庆市武隆区公安局设内设机构17个,直属机构3个,派出机构16个,本单位无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数25526.37万元,其中:一般公共预算拨款21416.44万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入4109.93万元。收入较2025年增加1249.74万元,主要是雪亮工程电子防控圈等信息化项目经费拨款增加950.00万元、车管所业务用房建设等项目经费拨款增加307.00万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数25526.37万元,其中:公共安全支出21926.61万元,社会保障和就业支出1907.33万元,卫生健康支出724.88万元,住房保障支出967.55万元。支出预算较2025年增加1249.74万元,主要是基本支出预算增加664.74万元,项目支出预算增加585.00万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入25526.37万元,一般公共预算财政拨款支出25526.37万元,比2025年增加1249.74万元。其中:基本支出17591.28万元,比2025年增加664.74万元,主要原因是人员增加,人员经费增加等,主要用于保障在职人员、公安警务辅助人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7935.09万元,比2025年增加585.00万元,主要原因是雪亮工程电子防控圈等信息化项目支出增加950.00万元等,主要用于基建、临聘人员支出、公安办案费、监管场所费用、智能交通系统、“应指”工程及“雪亮工程”运维费等重点工作。。
(二)政府性基金预算。本部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算396.20万元,比2025年减少0.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年相同;公务接待费16.20万元,比2025年减少0.10万元,主要原因是厉行节约、控制接待支出;公务用车运行维护费380.00万元,与2025年相同;公务用车购置费0.00万元,无公务用车购置安排,与2025年相同。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费1876.14万元,比上年减少267.23万元,主要原因为厉行节约、压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额50.00万元:政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购50.00万元:政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款项目19个,金额3825.16万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆93辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车93辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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