一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究制定本区公安工作的规章、制度和措施,部署全区公安工作。
2.研究改革开放和社会主义市场经济运行中公安工作的新情况、新问题,动态掌握信息,分析预测敌情、政情和社会治安方面的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息与对策。
3.规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传等工作,拟定有关方案和措施,并检查监督落实情况;按规定权限管理干部。
4.预防、制止和侦查危害国家安全、破坏社会秩序的刑事案件,处置严重危害社会治安的重大治安事件,查处治安案件。
5.负责全区公安机关的行政诉讼、行政复议和公安法制建设,维护社会治安秩序。
6.依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所;出境入境和外国人在本区居留、旅行的有关管理活动;管理集会、游行、示威活动。
7.组织、实施火灾预防和扑救工作,实施消防监督。
8.负责公安警卫工作,组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。
9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
10.监督管理计算机及公共信息网络的安全工作。
11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
12.规划组织全区公安装备现代化建设,做好后勤保障工作。
13.履行安全生产监管等相关职责。
14.主要负责掌握食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态;拟订预防、打击对策,组织开展对食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品案件的侦查工作;参与食药环领域重大事件应急处置和集中专项整治行动。
15.法律、法规规定的其他职责。
16.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市武隆区公安局设内设机构23个,监管场所2个,派出机构14个,本单位无下属机构:
1.内设机构(23个)
(1)警令处(群众工作科)。
(2)政治处。
(3)警务保障处。
(4)指挥中心。
(5)警务督察支队(审计室)。
(6)刑事侦查支队。刑事侦查支队下设综合大队、一大队(扫黑大队)、二大队(重案大队)、三大队(侵财大队)、四大队(情报大队)、五大队(便衣侦查大队)、刑事科学技术室、合成作战办等8个队室。
(7)治安管理支队(行政许可科)。治安管理支队(行政许可科)下设综合大队、一大队、二大队等3个大队。
(8)警卫处。
(9)校园安全保卫支队。
(10)经济犯罪侦查支队。
(11)法制支队(案件管理中心)。
(12)禁毒支队(禁毒办)。
(13)出入境管理支队。
(14)情报信息中心。
(15)网络安全保卫支队(网络与信息安全信息通报中心)。
(16)交通巡逻警察支队。交通巡逻警察支队下设综合大队、秩序大队、事故大队、车管所、城区大队、仙女山大队、火炉大队、江口大队、白马大队、平桥大队等10个队所。
(17)特警支队。
(18)科技信息化支队。
(19)智慧侦查中心(重庆市武隆区反诈骗中心)。
(20)执法办案管理中心。
(21)仙女山机场警察支队。
(22)食品药品和生态环境犯罪侦查支队。
(23)旅游警察支队。
2.监管场所(2个)
(1)看守所。
(2)拘留所。
3.公安派出机构(14个)
全区共设置14个派出所:芙蓉水陆派出所、凤山水陆派出所、仙女山派出所、江口水陆派出所、白马水陆派出所、羊角水陆派出所、鸭江派出所、平桥派出所、长坝派出所、火炉派出所、桐梓派出所、和顺派出所、双河派出所、石桥派出所。
本单位2024年度决算编制无二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计22379.86万元,支出总计22379.86万元。收、支与2023年度相比,增加2070.04万元,增长10.2%,主要原因是雪亮工程项目费用收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计22379.86万元,与2023年度相比,增加2070.04万元,增长10.2%,主要原因是雪亮工程项目费用收入增加。其中:财政拨款收入22379.86万元,占100.0%,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计22379.86万元,与2023年度相比,增加2070.04万元,增长10.2%,主要原因是雪亮工程项目费用支出增加。其中:基本支出13493.47万元,占60.3%;项目支出8886.39万元,占39.7%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计22379.86万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加2070.04万元,增长10.2%。主要原因是雪亮工程项目费用收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入22379.86万元,与2023年度相比,增加2070.04万元,增长10.2%。主要原因是雪亮工程项目费用收入增加。较年初预算数增加141.29万元,增长0.6%。主要原因是雪亮工程项目费用收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出22379.86万元,与2023年度相比,增加2070.04万元,增长10.2%。主要原因是雪亮工程项目费用支出增加。较年初预算数增加141.29万元,增长0.6%。主要原因是雪亮工程项目费用支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出19069.68万元,占85.2%,较年初预算数增加68.77万元,增长0.4%,主要原因是人员变动支出增加。
(2)社会保障与就业支出1826.59万元,占8.2%,较年初预算数增加72.53万元,增长4.1%,主要原因是人员变动支出增加。
(3)卫生健康支出666.37万元,占3.0%,较年初预算数无增减。
(4)住房保障支出817.22万元,占3.7%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13493.47万元。其中:人员经费11777.33万元,与2023年度相比,增加508.64万元,增长4.5%,主要原因是工资调标增加、人员变动支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1716.15万元,与2023年度相比,减少976.12万元,下降36.3%,主要原因是2022年度部分公用经费在2023年列支出,导致2023年高于正常值,2024年正常支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、公务车辆运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度 “三公”经费支出共计451.49万元,较年初预算数增加11.01万元,增长2.5%,主要原因是2024年年中经批准更新购置执法执勤用车16辆。较上年支出数增加49.12万元,增长12.2%,主要原因是上年度部分车辆运行经费在本年列支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务车购置费140万元,主要用于更新购置执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加95.92万元,增长217.6%,主要原因是2024年年中经批准更新购置执法执勤用车16辆。较上年支出数减少31.36万元,下降18.3%,主要原因是2024年购置车辆单价较低。
公务车运行维护费310.59万元,主要用于执法执勤、办案、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少69.42万元,下降18.3%,主要原因是厉行节约,压减支出。较上年支出数增加89.57万元,增长40.5%,主要原因是上年度部分车辆运行经费在本年列支出。
公务接待费0.9万元,主要用于接待国内其他省市、市内其他区县部门到我单位调研、办案等业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.5万元,下降94.5%,主要原因是厉行节约,从严控制,压减支出。较上年支出数减少9.09万元,下降91.0%,主要原因是区委政法委2024年开始独立预算,决算,收支不再预算进公安局。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置10辆,公务车保有量为95辆;国内公务接待26批次103人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费87.66元,车均购置费14万元,车均维护费3.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.35万元,与2023年度相比,增加1.65万元,增长235.7%,主要原因是安保执勤等会议次数增加。本年度培训费支出57.5万元,与2023年度相比,增加5.07万元,增长9.7%,主要原因是新警培训、民警战训培训等增加。本年度差旅费支出435.38万元,与2023年度相比,减少143.49万元,下降24.8%,主要原因是2022年度部分差旅费在2023年列支出,导致2023年高于正常值,2024年正常支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出1716.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少976.12万元,下降36.3%,主要原因是2022年度部分机关运行经费在2023年列支出,导致2023年高于正常值,2024年正常支出,对比下降较大。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆95辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车95辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额819.19万元,其中:政府采购货物支出458.53万元、政府采购工程支出28.46万元、政府采购服务支出332.2万元。授予中小企业合同金额380.74万元,占政府采购支出总额的46.5%,其中:授予小微企业合同金额318.03万元,占政府采购支出总额的38.8 %。主要用于采购网络租赁费、业务用房维修、公安执法执勤技术类专用设备以及日常办公设备等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体1个和项目21个开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6804.89万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:任江,023-77712887
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
22,379.86 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
19,069.68 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,826.59 |
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九、卫生健康支出 |
666.37 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
817.22 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
22,379.86 |
本年支出合计 |
22,379.86 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
22,379.86 |
总计 |
22,379.86 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
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合计 |
22,379.86 |
22,379.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
19,069.68 |
19,069.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
19,069.68 |
19,069.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,183.29 |
10,183.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,764.65 |
2,764.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
2,586.04 |
2,586.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
246.88 |
246.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
3,238.82 |
3,238.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
954.83 |
954.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
333.43 |
333.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
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公开03表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
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合计 |
22,379.86 |
13,493.47 |
8,886.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
19,069.68 |
10,183.29 |
8,886.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
19,069.68 |
10,183.29 |
8,886.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,183.29 |
10,183.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,764.65 |
0.00 |
2,764.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040219 |
信息化建设 |
2,586.04 |
0.00 |
2,586.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
246.88 |
0.00 |
246.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,238.82 |
0.00 |
3,238.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
954.83 |
954.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
333.43 |
333.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| ||||||
|
部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
22,379.86 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
19,069.68 |
19,069.68 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
666.37 |
666.37 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
817.22 |
817.22 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22,379.86 |
本年支出合计 |
22,379.86 |
22,379.86 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
22,379.86 |
总计 |
22,379.86 |
22,379.86 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
22,379.86 |
13,493.47 |
8,886.39 | |
|
204 |
公共安全支出 |
19,069.68 |
10,183.29 |
8,886.39 |
|
20402 |
公安 |
19,069.68 |
10,183.29 |
8,886.39 |
|
2040201 |
行政运行 |
10,183.29 |
10,183.29 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
2,764.65 |
0.00 |
2,764.65 |
|
2040219 |
信息化建设 |
2,586.04 |
0.00 |
2,586.04 |
|
2040220 |
执法办案 |
246.88 |
0.00 |
246.88 |
|
2040221 |
特别业务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
3,238.82 |
0.00 |
3,238.82 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,826.59 |
1,826.59 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
954.83 |
954.83 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
538.33 |
538.33 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
333.43 |
333.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
666.37 |
666.37 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
817.22 |
817.22 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| ||||||||
|
部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
11,285.68 |
302 |
商品和服务支出 |
1,696.14 |
310 |
资本性支出 |
20.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,079.23 |
30201 |
办公费 |
37.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,974.32 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.00 |
|
30103 |
奖金 |
2,936.54 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
9.76 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
954.83 |
30206 |
电费 |
55.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
538.33 |
30207 |
邮电费 |
130.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
596.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
72.09 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.90 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
817.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
69.60 |
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
300.94 |
30214 |
租赁费 |
16.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
491.65 |
30215 |
会议费 |
2.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
73.35 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
376.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
41.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
399.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
103.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
435.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
402.44 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
11,777.33 |
公用经费合计 |
1,716.15 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
| |||||||
|
部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:重庆市武隆区公安局(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
1,716.15 |
|
(一)支出合计 |
451.49 |
451.49 |
(一)行政单位 |
1,716.15 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
450.59 |
450.59 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
140.00 |
140.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
95 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
310.59 |
310.59 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.90 |
0.90 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.90 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
95 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
10 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
6 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
95 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
26 |
(一)政府采购支出合计 |
819.19 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
458.53 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
103 |
2.政府采购工程支出 |
28.46 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
332.20 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
380.74 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
318.03 |
|
二、会议费 |
— |
2.35 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
57.50 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
435.38 |
|
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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