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  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-03
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-03
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区发展改革委
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重庆市武隆区能源发展中心2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-03
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一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市武隆区能源发展中心为重庆市武隆区发展改革委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位,主要承担以下职责:贯彻落实国家和重庆市有关能源发展和改革的方针政策及法律、法规、规章;统筹全区能源发展战略,拟订发展规划、产业政策并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题;指导和协调能源生产建设和总量平衡,承担能源资源综合利用,组织推进区域能源战略合作,指导、协调农村能源发展;统筹规划能源重大项目布局,推动能源重大项目建设,做好能源重大项目建设的衔接、协调和监管工作;指导能源科技进步、重大能源设备研发,组织协调能源重大示范工程,承担新能源、可再生能源的行业管理;统筹能源预测预警,发布能源信息;开展节能知识宣传培训;统筹衔接有关能源央企在武的协调工作;承担全区节能目标和控制能源消费评价考核、项目单位采取节能措施的监督检查、项目节能验收、统筹重点用能单位能源利用状况监督等事务性工作;统筹协调全区页岩气勘探、开发、利用管理和监督工作;拟订页岩气勘探、开发、利用中长期规划、配套产业发展专项规划及年度计划,并组织实施;统筹协调推进项目建设的征地拆迁、移民安置、政策宣传等工作;拟订区页岩气勘探、开发、利用相关政策,并牵头组织落实。承担全区页岩气勘探、开发、利用相关报件的转报工作;完成主管部门交办的其他工作。

(二)单位构成

我单位独立核算机构1个,为重庆市武隆区能源发展中心,无下属机构

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数144.39万元,其中:一般公共预算拨款144.39万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025增加42.92万元,主要是一般公共服务支出经费拨款增加32.72,社会保障和就业支出经费拨款增加5.96万元,卫生健康支出经费拨款增加2.10万元,住房保障支出经费拨款增加2.14万元

(二)支出预算2026年年初预算数144.39万元,其中:一般公共服务支出预算109.53万元,社会保障和就业支出预算21.86万元,卫生健康支出预算6.52万元,住房保障支出预算6.48。支出预算较2025增加42.92万元,主要是基本支出预算增加42.92万元,项目支出预算增加0.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入144.39万元,一般公共预算财政拨款支出144.39万元,比2025增加42.92万元。其中:基本支出144.39万元,比2025增加42.92万元,主要原因是人员经费增加41.75万元公用经费增加1.17万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元,2025年保持一致,主要原因是2026无项目支出预算。

(二)政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出2025年保持一致

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算0.00万元,与2025年保持一致。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年保持一致公务接待费0.00万元,与2025年保持一致公务用车运行维护费0.00万元,与2025年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与2025年保持一致。本单位为事业单位无三公经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费16.20万元,比上年增加1.17万元,主要原因为人员增加,运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026政府采购预算总额0.00万元政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026本单位无项目资金预算安排。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:熊孝伟  联系方式:023-77723737


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