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  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-03
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-03
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  • 武隆区发展改革委
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重庆市武隆区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明(汇总)
日期:2025-03-03
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议,统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革有关政策法规。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。参与拟订财政政策和金融政策。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格和收费方面的政策法规。拟订并组织实施有关价格政策,提出价格改革方案,制定地方定价目录及少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。会同有关部门推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案,会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

         6.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目,研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

     7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责区域经济协作的统筹协调,指导、协调乡镇街道处理经济社会发展的重大问题。

8.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,指导有关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展,会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策,落实创新发展和培育经济发展新动能的政策,推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患,提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定重要物资储备规划、政策措施并推动实施,研究提出区级储备物资品种目录建议。承担粮食总量平衡和宏观调控工作,提出粮食流通发展政策建议。负责粮食流通的行业管理和储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作。对接重庆市粮食安全行政首长制考核有关工作,承担区粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策,并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

13.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题,拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。组织拟订有关能源规范性文件和能源体制改革方案。按规定权限核准、审核、转报重大能源投资项目。指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。预测和平衡能源供求总量。促进区域能源战略合作。

14.承担西部开发、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展、 加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作。

15.承担国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实和人民防空建设管理、组织实施以及组织指导协调军事设施保护职能。组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、战略物资储备、战时转(扩)产、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。负责信息动员相关协调工作。承担全区人民防空建设管理、组织实施等工作,负责查处违反人民防空管理的违法行为。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

1.机关内设12个科室,分别为办公室(应急管理科、组织人事科)、综合规划科(经济体制改革科)、固定资产投资科(区重点项目建设协调办公室)、行政许可科、工业和服务业发展科(低空经济发展科)、农村经济发展科、社会发展科、营商环境科(政策法规科、民营经济发展科)、粮食和物资储备科、价格管理科、国防动员科、公共资源交易监管科。

     2.单位下设5个事业单位,1个参公事业单位,分别是武隆区经济信息中心、武隆区能源发展中心、武隆区国防动员事务中心、武隆区生态产品价值实现服务中心、武隆区公共资源交易事务中心、武隆区价格认证中心。

      (三)机构改革情况

1.20247月,整合区发展改革委所属正科级事业单位区优化营商环境服务中心、区重大项目服务中心,设立区生态产品价值实现服务中心,为区发展改革委所属副处级公益一类事业单位。

2.20247月,重庆市武隆区公共资源交易事务中心区政务办管理的正科级事业单位区公共资源综合交易中心整体划转至区发展改革委管理而来,并更名为区公共资源交易事务中心,加挂区集中采购中心牌子。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数16101.27万元,其中:一般公共预算拨款16101.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加228.7万元,主要是一般公共服务支出经费拨款增加357.39万元,国防支出经费拨款增加0万元,社会保障和就业支出经费拨款增加56.5万元,卫生健康支出经费拨款增加9.25万元,节能环保支出经费拨款减少3046万元,农林水支出经费拨款增加2081万元,资源勘探工业信息等支出经费拨款增加400万元,住房保障支出经费拨款增加9.05万元,粮油物资储备支出经费拨款增加361.51万元

(二)支出预算2025年年初预算数16101.27万元,其中:一般公共服务支出预算1765.73万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算246.46万元,卫生健康支出预算73.97万元,住房保障支出预算81.78万元节能环保支出9380万元农林水支出3618万元,资源勘探工业信息等支出400万元,粮油物资储备支出510.33,国防支出25万元。支出预算较2024年增加228.7万元,主要是基本支出预算增加230.74万元,项目支出预算减少2.04万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入16101.27万元,一般公共预算财政拨款支出16101.27万元,比2024增加228.7万元。其中:基本支出1534.94万元,比2024年增加230.74万元,主要原因是人员增加,人员经费增加主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出14566.33万元,比2024减少2.04万元,主要原因是节能环保项目支出减少,主要用于能源节约利用等重点工作。

(二)政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算48万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费32万元,与2024年保持一致;公务用车运行维护费16万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费235.12万元,比上年增加21.34万元,主要原因为人员增加导致机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2025政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元其中一般公共预算拨款政府采购0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目25个,金额14566.33万元

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:熊孝伟  联系方式:023—77723737

重庆市武隆区发展和改革委员会

202533

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