• [ 索号 ]
  • 11500232MB08548239/2026-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区大数据发展局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区大数据应用发展管理局(本级)2026年部门预算情况说明
日期:2026-02-11
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻落实大数据、人工智能、信息化领域相关法律法规规章,组织实施相关行业技术规范和标准

2.组织实施全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化的发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

3.负责全区数据资源建设、管理,促进大数据政用、商用、民用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。

4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5.负责推进全区信息化应用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调全区重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责协调解决信息化建设中的重大问题。

6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区数字重庆云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作、国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8.负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设等。负责数字重庆建设工作的考核评估。

9.负责数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等产业数字经济工作;协助抓好数字经济招商工作。

10.负责全区电子政务外网、视联网、电子政务云平台区块链、物联感知网络等布局规划和建设。负责统筹推动渝快政、渝快办等数字重庆一体化智能化公共数据平台建设。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市武隆区大数据应用发展管理局内设6个科室,分别是办公室、数字基建科、数据资源科数字城市科应用管理科融合发展科

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数778.25万元,其中:一般公共预算拨款778.25万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025减少14.13万元,主要是人员增加致基本支出增加115.05万元,按照过紧日子要求项目经费拨款减少129.18万元。

(二)支出预算2026年年初预算数778.25万元,其中:一般公共服务支出预算728.31万元,社会保障和就业支出预算24.42万元,卫生健康支出预算11.46万元,住房保障支出预算14.06万元。支出预算较2025减少14.13万元,主要是基本支出预算增加115.05万元,项目支出预算减少129.18万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入778.25万元,一般公共预算财政拨款支出778.25万元,比2025年减少14.13万元。其中:基本支出198.17万元,比2025年增加115.05万元,主要原因是人员增加致人员经费和公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出580.08万元,比2025年减少129.18万元,主要原因是按照过紧日子要求,项目经费在2025年的基础上进行了压减,主要用于全区电子政务外网链路租用服务、一体化政务协同办公平台、对已迁移至云平台的“安心游”、“土地纠纷化解”、“土地经营权流转”等应用的云资源及运维服务费、城市运行和治理中心运维运营服务等重点工作。

(二)政府性基金预算。重庆市武隆区大数据应用发展管理局(本级)2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.00万元,2025相比无增减。其中:因公出国(境)费用0.00万元,2025相比无增减;公务接待费3.00万元,2025相比无增减;公务用车运行维护费4.00万元,2025相比无增减;公务用车购置费0.00万元,2025相比无增减

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费30.75万元,比上年增加13.70万元,主要原因为人员增加致机关运行经费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026政府采购预算总额152.10万元政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.10万元其中一般公共预算拨款政府采购152.10万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算152.10万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目7个,金额580.08万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨雪,联系方式:023-77720199

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