一、单位基本情况
(一)职能职责
一是统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
二是推进平安建设、法治建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
三是了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。
四是加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
五是组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的有关具体措施。
六是监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
七是指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。完善和落实政治轮训和政治督察制度。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。
八是负责防范和处理邪教问题的调查研究、形势分析、经验总结,统筹有关反邪教的社会宣传等工作。
九是贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规政策,加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究。
十是组织协调全区社会治安防控体系建设,推动、协调、解决实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理等事项;指导全区网格化管理工作。
十一是协助主管部门督导、检查各部门、乡镇(街道)社会治安综合治理工作,协助开展综治工作(平安建设)考核评价。
十二是组织开展矛盾纠纷多元化解工作,协助调解跨地区的矛盾纠纷。
十三是依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等,逐步建立统一的服务管理平台,实现对辖区内社会治安状况的实时监控、分析研判等;受理、督办辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助及投诉等。
十四是积极发展、动员社会力量提供法律咨询、法律援助、心理健康服务和法治宣传教育。
(二)单位构成
区委政法委内设6个机构科室,分别是办公室、政治安全和反邪教协调科、维稳指导科、平安建设指导科、法治和督查科、组织人事宣传科。下属事业单位1个,即区社会治安综合治理中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数680.13万元,其中:一般公共预算拨款680.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0.07万元。收入较2024年减少683.09万元,主要是一般公共预算拨款拨款减少683.34万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数680.13万元,其中:一般公共服务支出预算539.60万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算74.14万元,卫生健康支出预算21.24万元,住房保障支出预算25.15万元,公共安全支出20万元。支出预算较2024年减少683.27万元,主要是基本支出预算减少13.21万元,项目支出预算减少670.06万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入680.13万元,一般公共预算财政拨款支出680.13万元,比2024年减少683.27万元。其中:基本支出417.68万元,比2024年减少13.21万元,主要原因是人员退休、定额公用经调标等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出262.45万元,比2024年减少670.06万元,主要原因是社区网格员管理职责移交区委社会工作部等,主要用于社区网格员保障等重点工作。
(二)政府性基金预算。中共重庆市武隆区委政法委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.20万元,比2024年减少1.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,与2024年保持一致;公务接待费3.2万元,比2024年减少1.8万元,主要原因是综治中心接待业务减少;公务用车运行维护费4万元,比2024年减少0万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费61.49万元,比上年减少5.67万元,主要原因为人员退休、定额公用经费调标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目11个金额262.38万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张榆兰 联系方式:15123660311
附件1.中共重庆市武隆区委政法委员会2025年部门预算公开情况表(汇总).xlsx
附件2.中共重庆市武隆区委政法委员会部门整体绩效目标表(汇总).xlsx
附件3.中共重庆市武隆区委政法委员会2025年项目绩效目标表(汇总).xlsx
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