一、单位基本情况
(一)职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路,切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务,把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围,坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求,指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议,开展残疾人工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神,组织动员广大残疾人积极主动融入社会,围绕中心、服务大局,参与党委、政府各项中心工作,让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。
5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益,代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人,为残疾人服务,依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织残疾人参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
6.拓展残联的组织覆盖。加强对乡镇(街道)、村(社区)的残联组织覆盖,在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域,建立残联或残协,强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用,切实履行协会“代表、服务、维权”职责。
7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作,大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。精心打造“情系残疾人、温暖千万家”助残品牌,开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系,创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。
8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究,开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作,为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范,培养推荐残疾人人才,开展残疾人培训。
(二)单位构成
区残联成立于1990年,2005年从民政局分离出来独立设置至今。根据区委办《关于调整重庆市武隆区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制的通知》(武隆委办字﹝2019﹞38号)精神,区残联内设机构2个,机关行政编制2名、事业编制7名,其中理事长(党组书记)1名,副理事长2名;内设机构领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名;下设正科级全额拨款事业单位(重庆市武隆区残疾人综合服务中心)1个。2021年区委编制委员会《关于调整部分群团组织机关编制的通知》(武委编委发﹝2021﹞3号)重新认定后,核定我单位机关事业编制9名,目前我单位本级参公编制5名、机关工勤1名。实有人数7人,其中:参公6人、机关工勤1人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数1705.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1613.47万元(其中上年结转322.29万元),政府性基金预算拨款 92万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元。收入较2024年增加123.99万元,主要是本年新增2人,相应人员经费增加及争取的上级转移支付项目资金较2024年增加。
(二)支出预算。2025年年初预算数1705.47万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算1587.43万元,卫生健康支出预算11.61万元,住房保障支出预算14.43万元,其他支出92万元。支出预算较2024年增加123.99万元,主要是基本支出预算增加56.27万元,项目支出预算增加67.72万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入1613.47万元(其中上年结转322.29万元),一般公共预算财政拨款支出1613.47万元,比2024年增加131.19万元。其中:基本支出211.67万元,比2024年增加56.27万元,主要是本年新增2人,相应增加人员经费和公用经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1401.80万元,比2024年增加74.92万元,主要原因是市残联提前下达2025年转移支付区县残疾人事业发展专项资金预算增加,主要用于残疾人康复、教育、就业、体育、宣传、权益保障、乡村振兴、基层组织建设等重点工作。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入 92万元,政府性基金预算支出92万元,比2024年减少3.7万元,主要原因是市残联提前下达2025年转移支付区县残疾人事业发展专项资金预算减少,该笔资金主要用于0-6岁残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.25万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费0.25万元,与2024年保持一致;公务用车运行维护费4万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,本部门无公务用车购置预算安排,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费33.64万元,比上年增加8.13万元,主要是本年新增2人,相应增加人员经费和公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目9个金额1171.51万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:代云霞 联系方式:023-77721363
附件1.重庆市武隆区残疾人联合会2025年部门预算公开情况表(本级).xlsx
附件2.重庆市武隆区残疾人联合会2025年项目绩效目标表(本级).xlsx
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