• [ 索号 ]
  • 11500232008690368R/2025-00157
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区财政局
  • [ 有性 ]
中共重庆市武隆区委宣传部2024年度决算公开说明
日期:2025-09-22
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一、部门基本情况

(一)职能职责

统筹协调全区党的意识形态、理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划全区思想政治工作;负责指导、协调全区精神文明建设工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作;拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务;统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产;对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议;统筹指导舆情信息工作;统筹全区对外宣传工作;统筹协调组织开展新闻发布工作;负责组织开展新闻领域对外交流与合作;受区委委托,会周区委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等区级宣传思想文化单位的领导干部;对重庆市武隆区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导等;负责机关、直属事业单位和主管的社会组织党建工作。

负责全区社科普及、重大社科普及项目策划、成果收集编辑、咨询服务等工作;负责《武隆时政》刊物的策划、组稿、编辑和出版发行等工作。

负责统筹协调和组织实施全区文明实践工作;统筹指导区内各新时代文明实践所、站志愿服务队建设、日常管理、嘉许激励;指导开展各类志愿服务工作;指导区级部门、乡镇(街道)和村(社区)开展文明实践活动。

完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共重庆市武隆区委宣传部现有行政单位1个,为中共重庆市武隆区委宣传部(本级)下属事业单位2个,分别是“重庆市武隆区社会科学界联合会”和“武隆区新时代文明实践指导中心”。内设10个机构科室,分别是办公室、理论科、宣传教育科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、舆情信息科、社科普及科、《武隆时政》编辑部行政编制14个,事业编制14个,现有在编在职行政11人(其中工勤1人),事业12人,退休6人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1156.08万元,支出总计1156.08万元。收、支与2023年度相比,增加367.85万元,增长46.7%,主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费补助84万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1156.08万元,与2023年度相比,增加367.85万元,增长46.7%,主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费补助84万元。其中:财政拨款收入1156.08万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1156.08万元,与2023年度相比,增加367.85万元,增长46.7%,主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费补助84万元。其中:基本支出620.08万元,占53.6%;项目支出536万元,占46.4%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年本部门无结转结余费用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1156.08万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加367.85万元,增长46.7%。主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运转经费补助84万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1072.08万元,与2023年度相比,增加283.85万元,增长36.0%。主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元较年初预算数增加182.19万元,增长20.5%。主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1072.08万元,与2023年度相比,增加283.85万元,增长36.0%。主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元较年初预算数增加182.19万元,增长20.5%。主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元;2024年中央公共文化服务体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)13万元

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是2024年本部门无结转结余费用。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出850.67万元,占79.4%,较年初预算数增加174.71万元,增长25.9%,主要原因一是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等二是增加了项目经费:如城市形象宣传经费215万元仙女山街道荆竹村新时代实践站部分建设经费25万元2024年“5.19”中国旅游日重庆 (武隆)分会场暨武隆旅游30年系列活动宣传经费76万元;2024年“一带一路”记者组织论坛武隆行采风经费7万元2024年全区对外部分宣传经费60万元《全域重庆-神韵武隆》宣传经费20万元2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金36万元。

2)文化旅游体育与传媒支出49万元,占4.6%,较年初预算数减少17万元,下降25.8%,主要原因是减少了公共文化服务体系建设农家书屋(提前下达)项目经费30万元,增加了新时代文明实践中心建设(上级)项目经费13万元。

3)社会保障与就业支出106.77万元,占10.0%,较年初预算数增加25.73万元,增长31.8%,主要原因是增加了退休人员的一次性退休补贴和健康修养费费用。

4)卫生健康支出29.75万元,占2.8%,较年初预算数减少1.26万元,下降4.1%,主要原因是严格按预算执行,不超标不超支。

5住房保障支出35.88万元,占3.4%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按预算执行,不超标不超支。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出620.08万元。其中:人员经费556.77万元,与2023年度相比,增加68.87万元,增长14.1%,主要原因是增加人员费用如退休人员一次性退休补贴5万元、退休人员死亡丧葬抚恤金29.44万元等经费。人员经费用途主要包括人员工资、年终考核奖超额绩效、津补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、公积金支出退休一次性补贴、健康修养费等公用经费63.31万元,与2023年度相比,减少37.52万元,下降37.2%,主要原因是经费缩减厉行节约,严控公用经费支出。公用经费用途主要包括主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等保障部门运转的费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入84万元,与2023年度相比,增加84万元,增长100.0%,主要原因是增加了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(提前下达)项目经费84万元。本年支出84万元,与2023年度相比,增加84万元,增长100.0%,主要原因是增加了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目(提前下达)项目经费84万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费支出共计4.67万元,较年初预算数减少5.08万元,下降52.1%,主要原因是本部门严把预算,严格落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费收支。较上年支出数无增减,与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2024年度本部门未发生因公出国(境)费用

 公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是部门2024年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费2.55万元,主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用费用支出较年初预算数减少1.45万元,下降36.3%,主要原因是本部门厉行节约,严控公务用车运行维护支出较上年支出数无增减,与上年持平。

 公务接待费2.12万元,主要用于接待执行公务、开展业务活动所产生的交通费、食宿费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降29.0%,主要原因是本部门严把预算,严格落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩公务接待支出。较上年支出数无增减,主要原因是主要原因是本部门严把预算,严格落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待38批次329人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费64.64元,车均购置费0万元,车均维护费1.27万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.69万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是推行务实之风,减少或合并会议,精减参会人数,严格控制会议数量和规模本年度培训费支出2.24万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是推行务实之风,减少或合并会议,精减参会人数,严格控制会议数量和规模本年度差旅费支出7.59万元,与2023年度相比,增加3.06万元,增长67.6%,主要原因是本年度下属单位重庆市武隆区社会科学界联合会、武隆区新时代文明实践指导中心独立编报决算。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.95万元,机关运行经费主要用于开支保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用机关运行经费较上年支出数减少62.88万元,下降62.4%,主要原因是一是本年度下属单位重庆市武隆区社会科学界联合会、武隆区新时代文明实践指导中心独立编报决算,导致机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7.05万元,其中:政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.45万元,占政府采购支出总额的91.5%,其中:授予小微企业合同金额5.94万元,占政府采购支出总额的84.3 %。主要用于采购安可替代电脑。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体116个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金536万元评价结果均为优。针对存在预算管理精细化不足,部分指标无法量化的问题,采取了强化预算执行、严格财务监督,加强对工作人员绩效管理方面的业务培训,提高工作人员绩效管理水平等整改完善措施。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

唐煜   023-77722142


收入支出决算总表




公开01

部门中共重庆市武隆区委宣传部


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,072.08

一、一般公共服务支出

850.67

二、政府性基金预算财政拨款收入

84.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

49.00

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

106.77



九、卫生健康支出

29.75



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

35.89



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出

84.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,156.08

本年支出合计

1,156.08

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,156.08

总计

1,156.08

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门中共重庆市武隆区委宣传部







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,156.08

1,156.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

850.67

850.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

850.67

850.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

249.90

249.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013350

事业运行

197.77

197.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

273.00

273.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.77

106.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.77

106.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.97

50.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.48

35.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

84.00

84.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门中共重庆市武隆区委宣传部





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,156.08

620.08

536.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

850.67

447.67

403.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

850.67

447.67

403.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

249.90

249.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

一般行政管理事务

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

2013350

事业运行

197.77

197.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

273.00

0.00

273.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.00

0.00

49.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.77

106.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.77

106.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.97

50.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.48

35.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.32

20.32

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

35.89

35.89

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

84.00

0.00

84.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门中共重庆市武隆区委宣传部




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,072.08

一、一般公共服务支出

850.67

850.67



二、政府性基金预算财政拨款

84.00

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

49.00

49.00





八、社会保障和就业支出

106.77

106.77





九、卫生健康支出

29.75

29.75





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

35.89

35.89





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出

84.00


84.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,156.08

本年支出合计

1,156.08

1,072.08

84.00


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,156.08

总计

1,156.08

1,072.08

84.00


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门中共重庆市武隆区委宣传部


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,072.08

620.08

452.00

201

一般公共服务支出

850.67

447.67

403.00

20133

宣传事务

850.67

447.67

403.00

2013301

行政运行

249.90

249.90

0.00

2013302

一般行政管理事务

130.00

0.00

130.00

2013350

事业运行

197.77

197.77

0.00

2013399

其他宣传事务支出

273.00

0.00

273.00

207

文化旅游体育与传媒支出

49.00

0.00

49.00

20701

文化和旅游

36.00

0.00

36.00

2070199

其他文化和旅游支出

36.00

0.00

36.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

13.00

0.00

13.00

2079902

宣传文化发展专项支出

13.00

0.00

13.00

208

社会保障和就业支出

106.77

106.77

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.77

106.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.97

50.97

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.48

35.48

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

20.32

20.32

0.00

210

卫生健康支出

29.75

29.75

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.75

29.75

0.00

2101101

行政单位医疗

19.27

19.27

0.00

2101102

事业单位医疗

10.48

10.48

0.00

221

住房保障支出

35.89

35.89

0.00

22102

住房改革支出

35.89

35.89

0.00

2210201

住房公积金

35.89

35.89

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门中共重庆市武隆区委宣传部




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

505.69

302

商品和服务支出

63.31

310

资本性支出


30101

基本工资

118.69

30201

办公费

3.24

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

47.21

30202

印刷费

0.04

31002

办公设备购置


30103

奖金

79.15

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

107.73

30205

水费

1.28

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.97

30206

电费

2.21

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

35.48

30207

邮电费

9.99

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

26.12

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.77

30211

差旅费

3.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

35.89

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.68

30213

维修(护)费

0.75

31013

公务用车购置




505.69







30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

51.08

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.57

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.12

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

29.44

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

19.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

4.14

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

13.54

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.55

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

13.10

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

8.6

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

556.77

公用经费合计

63.31

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门中共重庆市武隆区委宣传部





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

84.00

84.00

0.00

84.00

0.00

229

其他支出

0.00

84.00

84.00

0.00

84.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

84.00

84.00

0.00

84.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

84.00

84.00

0.00

84.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门中共重庆市武隆区委宣传部


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门中共重庆市武隆区委宣传部



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

37.95

(一)支出合计

4.67

4.67

(一)行政单位

37.95

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

2.55

2.55

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.55

2.55

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.12

2.12

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

2.12

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

38

(一)政府采购支出合计

7.05

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

7.05

6.国内公务接待人次(人)

329

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

6.45

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

5.94

二、会议费

2.69



三、培训费

2.24



四、差旅费

7.59



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件1:107001-中共重庆市武隆区委宣传部(本级)-中共重庆市武隆区委宣传部整体监控绩效自评表.xls

附件2:107-中共重庆市武隆区委宣传部-2024年度二级项目绩效自评表 (1).xlsx




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