• [ 索号 ]
  • 11500232008690368R/2025-00135
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-22
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区财政局
  • [ 有性 ]
中共重庆市武隆区委老干部局(本级) 2024年度决算公开说明
日期:2025-09-22
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和批示;做好离退休干部的管理与服务工作;进行有关政策研究,协助制定武隆区老干部工作的有关政策。

2.落实好离退休干部的政治待遇。在区委组织部的指导下承担区离退休干部党工委工作,掌握、了解全区离退休干部政治思想建设和参加党组织生活的情况,指导离退休党组织开展政治理论学习、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动,加强和改进离退休干部思想政治建设工作。

3.落实好离休干部的生活待遇。调查研究离休干部生活待遇方面出现的新情况,新问题,牵头制定有关政策和措施,督促检查落实好离休干部的生活待遇。

4.了解掌握离退休干部发挥作用的情况,总结推广离退休干部发挥作用的先进事迹和经验,宣传报道离退休干部的历史功绩和在全面建设小康社会中老有所学,老有所为的典型。

5.贯彻落实好离休干部的安置政策,协调、指导各单位解决好离休干部安置和离休干部的遗孀工作、生活中出现的困难和问题;负责组织、指导离休干部健康休养,参观我区经济建设成就和参加适宜的文体活动。

6.抓好老干部局的自身建设,指导、协调老干部活动中心、老年大学、关心下一代工作委员会办公室的各项工作,管理使用好老干部活动场所。

7.承担市委老干部局和区委交办的其他工作。

(二)机构设置

中共重庆市武隆区委老干部局设3个内设机构:

1.办公室

负责组织协调机关日常事务工作,负责文秘、保密、档案、接待、信访、财务、证书发放、安全保卫、车辆、后勤管理和会务;组织离退休干部政治学习和参观学习等重大活动;负责指导督促离退休干部两个待遇的落实工作。机关党组织按规定设置,负责机关党的建设工作。

2.生活待遇科

认真做好离休干部生活待遇政策的宣传和贯彻落实,检查、指导和督办全区离休干部生活待遇的落实,及时答复和帮助协调解决生活待遇中存在的问题。协调社保、医保及财政部门做好离休干部离休费、医药费、专项经费等有关经费的落实工作,巩固和完善离休干部三个机制有效运转。调查研究离休干部日常生活中反映出的有关问题,并结合实际,提出意见、建议和解决的具体措施及办法。做好重大节日慰问和日常走访看望生病住院离退休干部的工作,指导和协调做好离退休干部的医疗保健、健康体检工作,组织开展离退休干部健康保健活动。对离退休干部丧葬及善后事宜进行政策指导,并参与悼念协调工作,协调有关部门督促落实离休干部遗孀无固定收入的相关生活待遇。负责易地安置离休干部的管理、服务工作,研究和提出离休干部安置、管理及遗留问题的处理意见。协调有关部门和单位落实离休干部安置管理方面的问题。深入调查研究、及时发现、总结在落实离退休干部两个待遇、开展老干部工作方面存在的主要问题和成功经验,加强老干部工作政策业务指导。完成局领导交办的其他工作,配合有关科室完成局的中心工作。

3.宣传教育科

宣传、贯彻党的老干部工作方针、政策,起草全区老干部工作全局性、综合性的重要文稿和文件。开展离退休干部先进事迹和老干部工作宣传报道工作。印发《老干部工作信息简报》,引导离退休干部发挥作用,总结先进典型、推广先进经验。负责对全区老干部工作的调查研究,针对老干部工作中的难点和热点问题,提出解决办法和措施;及时掌握和反映老干部工作动态,向领导提供信息和情况。承担区离退休干部党工委的具体日常工作,负责对全区离退休干部党支部的党建工作进行指导和督促,协调各单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务、离退休党员干部思想政治工作,指导开展学习活动;统筹全区离退休干部党支部书记、委员培训工作,及时向区委提出改进离退休干部党建工作的意见建议。指导和协调老干部党校和老年大学工作。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计553.9万元,支出总计553.9万元。收、支与2023年度相比,减少57.4万元,下降9.4%,主要原因是我局不断提升老干部管理服务工作的精细化及日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。本部门无事业基金弥补收支差额、年初结转和结余的情况。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计553.9万元,与2023年度相比,减少57.4万元,下降9.4%,主要原因是日常组织老干部各项学习活动时进行统筹安排,致经费比上年度有所减少其中:财政拨款收入553.9万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计553.9万元,2023年度相比,减少57.4万元,下降9.4%,主要原因是我局不断提升老干部管理服务工作的精细化及日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。其中:基本支出247.76万元,占44.7%;项目支出306.14万元,占55.3%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计553.9万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少57.4万元,下降9.4%。主要原因是我局不断提升老干部管理服务工作的精细化及日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入553.9万元,与2023年度相比,减少57.4万元,下降9.4%。主要原因是我局不断提升老干部管理服务工作的精细化及日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。较年初预算数增加1.5万元,增长0.3%。主要原因是人员变化及纳入老干部局管理服务的人数增加此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出553.9万元,与2023年度相比,减少57.4万元,下降9.4%。主要原因是我局不断提升老干部管理服务工作的精细化及日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。较年初预算数增加1.5万元,增长0.3%。主要原因是人员变化及纳入老干部局管理服务的人数增加

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出520.65万元,占94.0%,较年初预算数增加1.5万元,增长0.3%,主要原因是我局不断提升老干部管理服务工作的精细化及日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。

2)卫生健康支出14.83万元,占2.7%,较年初预算数无增减。

3住房保障支出18.42万元,占3.3%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出247.76万元。其中:人员经费214.32万元,与2023年度相比,减少69.51万元,下降24.5%,主要原因是单位人员发生变化,人员经费用途主要包括单位退休人员及代管离休人员生活补贴支出及单位职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费33.45万元,与2023年度相比,减少34.35万元,下降50.7%,主要原因是我局在日常组织开展的各项活动进行统筹安排故支出有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计18.14万元,较年初预算数减少4.86万元,下降21.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加4.04万元,增长28.7%,主要原因一是随着公务车的使用年限增加,车辆维修费用增大;二是年末时为公务车充值油卡2.3万元;三是老干部管理服务人数增加,走访慰问用车的次数增加。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

 公务车购置费0万元。本年度未发生公务车购置费用,与上年保持一致。

 公务车运行维护费7.96万元,主要用于公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少4.04万元,下降33.7%,主要原因公务车管理严格按照规章制度执行。较上年支出数增加3.87万元,增长94.6%,主要原因一是随着公务车的使用年限增加,车辆维修费用增大;二是年末时为公务车充值油卡2.3万元;三是老干部管理服务人数增加,走访慰问用车的次数增加。

 公务接待费10.18万元,主要用于接待区内外各级单位考察调研等活动。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降7.5%,主要原因强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数较上年支出数增加0.17万元,增长1.7%,主要原因是本年度的公务接待次数较上年度略有增加

(三)三公经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待96批次1051人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费96.86元,车均购置费0万元,车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.67万元,与2023年度相比,减少0.22万元,下降7.6%,主要原因是本年度老干部各项培训活动统筹安排本年度培训费支出3.04万元,与2023年度相比,减少1.74万元,下降36.4%,主要原因是本年度主要开展了离退休党支部培训和老干部党校培训活动,全年统筹开展各项培训活动故有所减少。本年度差旅费支出1.71万元,与2023年度相比,减少0.67万元,下降28.2%,主要原因严格按照我区差旅管理办法执行差旅报销制度,实报实销。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出33.45万元,机关运行经费主要用于开支组织老干部开展活动、健康休养、节日慰问等产生的费用,办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出等费用。机关运行经费较上年支出数减少34.35万元,下降50.7%,主要原因是我局加强对日常办公的各项开支的科学管理、勤俭节约,故支出有所下降。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购正版办公软件。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体1个和项目9个开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金306.14万元,未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看,9个项目全部完成了年初计划目标任务,通过组织老干部学习、考察、慰问及开办老年大学等一系列活动,充分体现党和政府对老干部的关心,让广大老干部共享改革开放发展成果。在9个项目的自评中全部达到的标准。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

郑天华  023-77722370。


收入支出决算总表




公开01

单位:中共重庆市武隆区委老干部局(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

553.90

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

520.65



九、卫生健康支出

14.83



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

18.42



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

553.90

本年支出合计

553.90

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

553.90

总计

553.90

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:中共重庆市武隆区委老干部局(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

553.90

553.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

520.65

520.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

520.65

520.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

468.12

468.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

553.90

247.76

306.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

520.65

214.51

306.14

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

520.65

214.51

306.14

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

5.37

5.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

468.12

161.98

306.14

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.65

13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.08

12.08

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.83

14.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

18.42

18.42

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

553.90

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

520.65

520.65





九、卫生健康支出

14.83

14.83





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

18.42

18.42





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

553.90

本年支出合计

553.90

553.90



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

553.90

总计

553.90

553.90



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

553.90

247.76

306.14

208

社会保障和就业支出

520.65

214.51

306.14

20805

行政事业单位养老支出

520.65

214.51

306.14

2080501

行政单位离退休

5.37

5.37

0.00

2080503

离退休人员管理机构

468.12

161.98

306.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.43

21.43

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.65

13.65

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

12.08

12.08

0.00

210

卫生健康支出

14.83

14.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.83

14.83

0.00

2101101

行政单位医疗

14.83

14.83

0.00

221

住房保障支出

18.42

18.42

0.00

22102

住房改革支出

18.42

18.42

0.00

2210201

住房公积金

18.42

18.42

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

195.54

302

商品和服务支出

33.19

310

资本性支出

0.26

30101

基本工资

43.21

30201

办公费

0.56

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

28.69

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

54.91

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.14

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.43

30206

电费

1.03

31007

信息网络及软件购置更新

0.26

30109

职业年金缴费

13.65

30207

邮电费

4.01

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

13.39

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

0.27

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.40

30211

差旅费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

18.42

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

1.44

30213

维修(护)费

0.03

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

18.77

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.64

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

16.65

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.12

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

3.26

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.35

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

9.27

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

7.63

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

214.31

公用经费合计

33.45

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00


本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位中共重庆市武隆区委老干部局(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

33.45

(一)支出合计

18.14

18.14

(一)行政单位

33.45

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

7.96

7.96

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

7.96

7.96

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

10.18

10.18

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

10.18

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

96

(一)政府采购支出合计

0.26

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.26

6.国内公务接待人次(人)

1,051

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

2.67



三、培训费

3.04



四、差旅费

1.71



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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