• [ 索号 ]
  • 11500232008691504R/2025-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-05
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-05
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区赵家乡
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区赵家乡人民政府2025年部门预算情况说明(汇总)
日期:2025-03-05
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一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位是政府部门的最基层单位,即人民政府,主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决定;执行本的经济和社会发展规划,预算、管理本的经济、文化、教育、科学、卫生、财政、社会事务、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成

2025年度,我乡内设机构5个,包括:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室纳入我乡部门决算汇编范围的独立核算单位共5个,其中行政单位1个,事业单位4个,包括:重庆市武隆区赵家乡人民政府(本级)、重庆市武隆区赵家乡便民服务中心、重庆市武隆区赵家乡综合行政执法大队、重庆市武隆区赵家乡产业发展服务中心和重庆市武隆区赵家乡新时代文明实践服务中心。  

机构改革情况

2025年取消了重庆市武隆区赵家乡农业服务中心、重庆市武隆区赵家乡文化旅游服务中心、重庆市武隆区赵家乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市武隆区赵家乡退役军人服务站、重庆市武隆区赵家乡畜牧兽医服务中心、重庆市武隆区赵家乡林业服务中心,共6个单位;新增了重庆市武隆区赵家乡便民服务中心、重庆市武隆区赵家乡产业发展服务中心、重庆市武隆区赵家乡新时代文明实践服务中心,共3个单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数1175万元,其中:一般公共预算拨款1175万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024同比增加27万元,主要原因在职人员增加导致人员经费预算增加

(二)支出预算2025年年初预算数1175万元,其中:一般公共服务支出预算565.96万元,文化旅游体育与传媒支出预算31.77万元,社会保障和就业支出预算228.68万元,卫生健康支出预算48.83万元,城乡社区支出预算50万元,农林水支出预算193.89万元,住房保障支出预算55.87万元。支出预算较2024同比增加27万元,主要原因在职人员增加导致人员经费预算增加

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入1175万元,一般公共预算财政拨款支出1175万元,比2024同比增加27万元,主要原因在职人员增加导致人员经费预算增加其中:基本支出1025.78万元,比2024同比增加14.6万元,主要原因是在职人员增加导致人员经费预算增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出149.22万元,比2024同比增加2.4万元,主要原因农村综合改革转移支付项目预算增加。

(二)政府性基金预算。赵家乡2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算11.95万元,比2024同比减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年持平,主要原因是近两年我无因公出国(境)预算安排;公务接待费1.98万元,比2024年减少0.01万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,控制陪餐人数,保证公务接待费逐年下降;公务用车运行维护费9.97万元,比2024年减少0.01万元,主要原因是我实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用;公务用车购置费0万元,2024年持平主要原因是近两年我无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费174.89万元,比上年同比减少27.93万元,主要原因为在本年度预算中,为落实政府“过紧日子”要求,厉行节约,减少公用经费的开支机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2025政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个,金额149.22万元。为:临聘人员支出19.08万元、农村综合改革转移支付支出80.14万元、场镇提升工程支出50万元

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,为应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:石靖捷  联系方式:023-77760319


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