• [ 索号 ]
  • 115002320086914839/2023-00004
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-02-13
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-02-13
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区长坝镇
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区长坝镇人民政府2023年部门预算情况说明
日期:2023-02-13
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一、单位基本情况

(一)职能职责。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;负责全镇经济和社会的宏观管理、指导,编制和执行镇经济和社会发展计划、预算;管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。促进村(居)民委员会自治;办理区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。我镇内设综合办室机构为10个:党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、食品药品监督管理办公室;所属事业单位7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数3027.66万元,其中:一般公共预算拨款3027.66万元,含上年结转结余815.66万元。较2022年预算收入增加了540.33万元,主要原因是上年项目结转增加,结转收入增加。

(二)支出预算:2023年年初预算数3027.66万元,其中:一般公共服务965.18万元,国防支出2.8万元,科学与技术支出20万元,文化体育与传媒60万元,社会保障和就业345.34万元,卫生健康支出82.75万元,节能环保支出31.07万元,城乡社区支出209.16万元,农林水支出906.59万元,资源勘探工业信息等支出52万元,住房保障114.62万元,其他支出238.16万元,较2022年预算支出增加了540.33万元,主要原因是基本支出减少53.58万元,项目支出增加593.91万元。

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入3027.66万元,一般公共预算财政拨款支出3027.66万元,比2022年的2487.33万元增加了540.33万元,其中基本支出1865.53万元比2022年减少了53.58万元,主要原因是2022年其他支出以项目形式结转,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1162.13万元比2022年增加了593.25万元,主要原因是项目结转较多,且其他支出以项目形式结转。

(二)政府性基金预算。长坝镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2022年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.71万元,比2022年减少6.18万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.39万元,比2022年减少0.81万元,主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,保持公务接待费逐年下降;公务用车运行维护费7.32万元,比2022年减少5.37万元,主要原因是我镇强化公车使用管理,严格落实公车使用规定,严禁公车私用;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明 (行政、参公单位)

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费517.41万元,比上年增加114.41万元,主要原因为上年结转部分差旅费等,我镇严格控制公用经费开支,该支出主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。                                    

(三)绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理,共12个项目,涉及一般公共预算当年财政拨款1162.13万元(含上年结转资金548.93万元:其中含7个结转项目,金额456.534个项目含结转资金,金额92.42)。

(四)国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0、执勤执法用车0

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


预算公开负责人及联系人:李萌凯 77755029


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