• [ 索号 ]
  • 11500232008691694Q/2021-00018
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政、金融、审计
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-02-23
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-02-23
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区桐梓镇
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区桐梓镇人民政府 2021年部门预算情况说明
日期:2021-02-23
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重庆市武隆区桐梓镇人民政府 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即镇人民政府,我镇坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基,做好公共服务、公共管理、公共安全工作,为经济社会发展提供良好公共环境。

(二)单位构成。我镇综合办事机构为11个,分别为:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室、综合行政执法办公室、党群工作办公室、人大办公室。事业站所为7个,分别为:农业服务中心、文化旅游服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、畜牧兽医服务中心、林业服务中心。

(三)本轮机构改革相关情况。本轮本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数1503.15万元(含上年结转160.15万元),其中:一般公共预算拨款1503.15万元,收入较上年增加198.78万元,主要是因为机构改革划转及调入,畜牧兽医站及建委划转,工资福利等预算增加,结转收入较上年增多等。

(二)支出预算:2021年年初预算数1503.15万元,其中:一般公共服务615.64万元,文化体育与传媒16.93万元,社会保障和就业支出203.58万元,卫生健康支出50.06万元,节能环保支出10万元,城乡社区事务126.29万元,农林水事务429.73万元,住房保障50.92万元。支出较去年增加117.06万元,主要是基本支出增加20.22万元,项目支出增加96.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1503.15万元,一般公共预算财政拨款支出1503.15万元,比2020年增加117.06万元。其中:基本支出1058.51万元,比2020年增加20.22万元,主要原因是人员工资绩效上调,公积金上调等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障政府机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出444.64万元,比2020年增加96.84万元,主要原因是2020年结转,主要用于村(社区)运转,场镇保洁及维护、支持社会事业发展等重点工作。桐梓镇2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021三公经费预算15.57万元,比2020年减少6.58万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少6万元;公务接待费6.53万元,比2020年减少0.57万元;公务用车运行维护费9.04万元,比2020年减少0.01万元,三公经费减少主要原因:一是认真贯彻落实中央厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格控制三公经费预算支出;二是同时严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降,公务用车购置费0万元,与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费234.76万元,比上年增加34.72万元,主要原因为职工人数增加,机关运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我镇2021年政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元,其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2021年根据上级部门下达我镇实施的项目具体设置。

4、国有资产占有使用情况。截止202112月,我镇共有车辆3辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车(消防车)1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李恋联系方式:023-77795012

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