(一)职能职责。本单位是政府部门最基层的单位,即乡人民政府,全乡辖6个行政村,43个农业社,1个居委。单位的主要职能是:贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作;同时,促进经济增长,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护社会稳定,推进基层民主,促进乡村和谐。
(二)单位构成。政府现下设5个办事机构,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1233.63万元,其中:一般公共预算拨款1233.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元。收入较去年减少16.33万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1233.63万元,其中:一般公共服务718.09万元,社会保障和就业131.27万元,卫生健康支出36.59万元,城乡社区事务50万元,农林水事务252.79万元,住房保障44.89万元。收入较去年减少16.33万元。
三、部门预算情况说明
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入1233.63万元,一般公共预算财政拨款支出1233.63万元。其中:基本支出913.08万元,较2024年减少24.71万元,主要原因是在职人员减少,导致人员经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出320.55万元,较2024年减少18.85万元。
(二)政府性基金预算。石桥乡2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.92万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费4万元,与上年持平;公务用车运行维护费4.92万元,比2024年减少0.04万元。主要原因是牢固树立过紧日子思想,严格落实政府过紧日子十六条举措,强化公务接待管理,严格遵守公务接待支出范围及标准,严格控制陪餐人数;严格落实公车使用规定,严禁公车私用,确保“三公”经费逐年下降。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费311.27万元。较2024年增加2.49万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)绩效目标设置情况。2025年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理,共3个项目,涉及一般公共预算当年财政拨款320.55万元。
(三)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,预算单位共有车辆5辆,其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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