• [ 索号 ]
  • 11500232008691598F/2024-00003
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-02-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-02-22
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区庙垭乡
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区庙垭乡人民政府2024年部门预算情况说明(本级)
日期:2024-02-22
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一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位是政府部门的最基层单位,即乡人民政府。主要执行本级人民代表大会的决议和上级机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本乡的经济和社会发展规划,预算、管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等工作;推动产业结构调整,完成上级交办的其他事项。

(二)单位构成。我乡下设党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理办公室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2024年年初预算数910.20万元,其中:一般公共预算拨款910.20万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2023年减少335.8万元,主要是本年预算公开口径更改,从本级分出预算504.8万元到下属事业单位,实际收入较上年增加169.00元,主要是人员增加,公用经费增加,上年人员44人,本年预算人员47人。

(二)支出预算。2024年年初预算数910.20万元,其中:一般公共服务支出预算499.46万元,社会保障和就业支出预算107.53万元,卫生健康支出预算31.60万元,城乡社区支出50.00万元,农林水支出182.73万元,住房保障支出预算38.88万元。支出预算较2023年减少335.80万元,主要是本年预算公开口径更改,从本级分出预算支出504.80万元到下属事业单位,实际总支出较上年增加169.00元,主要是基本支出预算增加 161.07万元,项目支出预算增加7.93万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入910.20万元,一般公共预算财政拨款支出910.20万元,比2023年减少335.80万元。其中:基本支出658.39万元,比2023年减少343.76万元,主要原因主要是本年预算公开口径更改,从本级分出预算支出504.80万元到下属事业单位,实际支出较上年增加161.07万元,本年人员增加,五险一金、公用经费、人员经费相应增加,上年人员44人,本年预算人员47人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出251.81万元,比2023年增加7.93万元,主要原因是本年村干部补助经费增加。

(二)政府性基金预算。庙垭乡2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2024三公经费预算8.29万元,比2023年减少0.41万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2023年持平;公务接待费0.99万元,比2023年减少0.01万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,严格控制三公经费预算支出,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;公务用车运行维护费7.3万元,比2023年减少0.40万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;公务用车购置费0.00万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费137.84万元,比上年减少99.82万元,主要原因为进一步落实过“紧日子”举措,厉行节约,压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2024年政府采购预算总额3.00万元:政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购3.00万元:政府采购货物预算3.000万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款项目3个,金额251.81万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:任雲兰

联系方式: 77788555

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