• [ 索号 ]
  • 115002320086900349/2018-100830
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • [ 发布日期 ]
  • 2018-03-13
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区人民政府
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区江口镇2018年部门预算情况说明
日期:2018-03-13
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一、基本情况

我单位内设办室及其主要职责如下:

(一)党政办公室(挂党群工作办公室、人大工作办公室、应急管理办公室牌子)。主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、机构编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄工作,以及目标管理、文秘、公共应急、救灾抢险、应急管理等职责,承办人大、政协工作方面的具体事务。

(二)经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室牌子)。主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发、统筹城乡、农村公路建设养护管理等职责。

(三)社会事务办公室(挂民政办公室、卫生和计划生育办公室、城乡居民合作医疗保险办公室牌子)。主要承担民政、人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出、社区管理、城乡居民合作医疗保险等职责。

(四)社会治安综合治理办公室(挂安全生产监督管理办公室、交通管理办公室牌子)。主要承担法制建设、社会治安综合治理、人民调解、信访、社会稳定、防邪、车辆、船舶、矿山、交通安全、安全生产监督管理等职责。

(五)规划建设管理环保办公室。主要承担协助组织编制乡镇规划和村规划,农村居民住宅的乡村建设规划许可管理,辖区内规划建设实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处,违法建筑的发现、制止、报告、拆除,以及环境保护、市政公用事业、市容市貌、物业管理等职责。

(六)食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子)。主要承担食品药品安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责。

(七)移民办公室。主要承担辖区内的三峡水库和重点水库、重点水利工程移民安置管理、专项项目管理等职责.

(八)财政所。承担财政收支、预决算、财务管理、各项农民补贴兑付和相关税费征收管理工作。

(九)农业服务中心(挂农产品质量安全监管站、水务站、供销合作社牌子)。承担农技、农机、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作。

(十)文化广播体育中心。承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训,完成文化体育事业方面的其他服务工作。

(十一)劳动就业社会保障服务所。承担就业、再就业、农村富余劳动力转移等工作,劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救济等社会保障工作。

(十二)林业站。承担森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等工作。

(十三)市政园林综合执法队。承担辖区内市政工程建设、公共设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生监管及市政执法等职责。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1732.82 万元,上年结转结余收入1581.76万元,合计3314.58万元,一般公共预算财政拨款支出 3314.58  万元,比2017年增加329.35万元。其中:基本支出1732.82  万元(含村级运转经费295.58万元),比2017年增加329.35 万元,主要原因是公用经费调标增加、村(居)经费的调整增加等,主要用于保障、乡镇公用支出,在职人员工资福利及社会保险缴费,保障乡镇正常运转的各项商品服务支出,村(居)干部补助调整;项目支出  1581.76 万元,比2017年增加1581.76万元,主要原因是上年结转结余未拿入预算,主要用于中心建设、特色镇建设、各种扶贫项目等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算  16万元,比2017年减少8 万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2017年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 8 万元,比2017年减少6 万元;公务用车运行维护费  8  万元,比2017年减少2万元;公务用车购置费  0 万元,比2017年减少(或增加) 0  万元;主要原因是严格执行中央八项规定精神,减少公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。全年的机关运行经费财政拨款预算358.87  万元,比2017年预算增加173.19  万元,增长 93.27 %,是因为财政财力保障的提高。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、培训费、劳务费、差旅费、维修维护和其他商品服务等支出。

2、政府采购情况。本年度无预算安排。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、政府基金没有安排收支预算。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

江口镇2018年预算公开表.xls


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