一、单位基本情况
(一)职能职责
承担统一行使街道权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施职责,对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单,开展综合行政执法工作。协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
(二)单位构成
本单位无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2025年年初预算数98.51万元,其中:一般公共预算拨款98.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年减少14.63万元,主要原因是2025年预算调整,压缩部分支出。
(二)支出预算
2025年年初预算数98.51万元,其中:一般公共服务支出预算73.13万元,社会保障和就业支出预算15.09万元,卫生健康支出预算5.11万元,住房保障支出预算5.18万元。支出预算较2024年减少14.63万元,主要原因是2025年预算调整,压缩部分支出。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算
2025年一般公共预算财政拨款收入98.51万元,一般公共预算财政拨款支出98.51万元,比2024年减少14.63万元。其中:基本支出98.51万元,比2024年减少14.63万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平。
(二)政府性基金预算
芙蓉街道综合行政执法大队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费0万元,与2024年保持一致;公务用车运行维护费0万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致,主要原因是本单位为事业单位,无“三公”经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年一般公共预算财政拨款运行经费4.37万元,比上年减少6.54万元,主要原因是2025年预算调整,压缩日常公用经费支出。主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。
(二)政府采购情况
2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
2025年项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目0个,金额0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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