(一)根据《重庆市武隆区机构改革方案》(武隆委发〔2019〕2号)要求,在原区行政服务中心管理办公室职能职责上增加了其他职能职责,新组建重庆市武隆区政务服务管理办公室(简称区政务办)。   (二)区行政服务中心始建于2002年9月, 2003年1月投入运行。2010年12月搬迁到南城中央广场,面积约4900平方米。目前区行政服务中心集行政审批、公共资源交易、阳光政务与服务群众为一体。进驻具有行政审批职能的单位24个,其中常设..."> 预算公开_重庆市武隆区人民政府
重庆市武隆区政务服务管理办公室
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[ 索引号 ] 115002320086900349/2019-101769 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] 2019-02-01 [ 发布日期 ] 2019-02-01

重庆市武隆区政务服务管理办公室2019年部门预算情况说明



一、单位基本情况

(一)根据《重庆市武隆区机构改革方案》(武隆委发〔2019〕2号)要求,在原区行政服务中心管理办公室职能职责上增加了其他职能职责,新组建重庆市武隆区政务服务管理办公室(简称区政务办)。

(二)区行政服务中心始建于2002年9月, 2003年1月投入运行。2010年12月搬迁到南城中央广场,面积约4900平方米。目前区行政服务中心集行政审批、公共资源交易、阳光政务与服务群众为一体。进驻具有行政审批职能的单位24个,其中常设窗口24个,综合窗口1个(协调15个部门审批服务)。设立人力社保、税务、交巡警3个分中心。进驻中心的行政审批项目688项,收费项目84项。另有涉及审批的8个中介机构及工会困难职工帮扶中心、民生燃气2个公共服务项目,财政票据、银行收费、公证服务等整体入驻中心。进驻窗口人员160余人。

(三)原重庆市武隆区行政服务中心管理办公室,内设综合科、行政许可管理科、行政许可协调科、公共资源交易管理科、交易一科、交易二科、信息技术科、基层指导科。主要负责对行政审批的组织、管理、协调、指导、服务和示范等工作;工程建设、政府采购、土地拍卖提供交易服务;区、乡镇、村(社区)三级服务平台建设和服务工作统筹指导、管理、考核、监督;对阳光政务114热线的运行、管理、维护;服务群众工作的转办、交办、催办、督办、反馈等工作。     

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入554.19万元,一般公共预算财政拨款支出461.46万元,比2018年减少114.16万元。其中:基本支出425.39万元,比2018年增加8.02万元,主要原因是2019年区政务办新增2名工作人员,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员福利支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出128.8万元,比2018年减少181.2万元,主要原因是标准化及电子化招投标项目验收结束,项目正式投入运行等,主要用于行政服务大厅运行和资源交易中心政府采购、工程建设及土地出让等项目的开展实施等重点工作。

区政务办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出,2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,同比2018年无增减。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算21万元,比2018年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,同比2018年无增减;公务接待费16万元,比2018年减少0.2万元,按照中央和市委、市政府关于厉行节约的相关要求,严格控制公务费的接待支出,本年拟安排16万元;公务用车运行维护费5万元,同比2018年无增减,主要用于下乡调研乡镇便民服务中心以及日常业务活动车辆运行维护支出;公务用车购置费0万元,同比2018年无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费94.16万元,比上年增加8.8万元,主要原因为区政务办人员增加以及市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年区政务办无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款128.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算无安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开信息反馈渠道及联系方式。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-77820019

附件:重庆市武隆区政务服务管理办公室2019年部门预算附表



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附件下载:

重庆市武隆区政务服务管理办公室2019年部门预算附表.xls

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