一、单位基本情况
(一)职能职责
预防和减少建筑工程质量和安全生产事故,保障人民群众生命财产安全。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量的技术指导工作;承担指导房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全鉴定、白蚁防治的事务性工作;承担全区建筑工程安全生产条件审核、施工现场安全生产文明施工监督管理、施工现场安全综合考评、施工现场安全防护及机械设备指导检查等的事务性工作;组织或参与建设工程质量、安全生产事故调查处理的事务性工作;承担建设工程质量和安全生产新技术的培训、推广;承担建设工程质量、安全生产投诉的事务性工作;承担主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
我单位为事业单位。核定编制24名,实际在编人员24人,无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2026年年初预算数552.20万元,其中:一般公共预算拨款552.20万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2025年增加1.25万元,主要是人员调资增资,社保缴费基数增加导致。
(二)支出预算。2026年年初预算数552.20万元,其中:社会保障和就业支出预算86.87万元,卫生健康支出预算26.46万元,城乡社区支出411.53万元,住房保障支出预算27.34万元。支出预算较2025年增加1.25万元,主要是人员调资增资,社保缴费基数增加导致。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入552.20万元,一般公共预算财政拨款支出552.20万元,比2025年增加1.25万元。其中:基本支出552.20万元,比2025年增加1.25万元,主要是人员调资增资,社保缴费基数增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0.00万元。
(二)政府性基金预算。我单位2026年无政府性基金预算拨款。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.99万元,比2025年减少0.01万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费0.99万元,比2025年减少0.01万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”理念,厉行节约,严控三公经费支出;公务用车运行维护费0.00万元;公务用车购置费0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费54.24万元,比上年减少20.05万元,主要原因是牢固树立过“紧日子”理念,厉行节约,压缩开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2026年我单位无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2026年我单位无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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