一、单位基本情况
(一)职能职责
预防和减少建筑工程质量和安全生产事故,保障人民群众生命财产安全。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量的技术指导工作;承担指导房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全鉴定、白蚁防治的事务性工作;承担全区建筑工程安全生产条件审核、施工现场安全生产文明施工监督管理、施工现场安全综合考评、施工现场安全防护及机械设备指导检查等的事务性工作;组织或参与建设工程质量、安全生产事故调查处理的事务性工作;承担建设工程质量和安全生产新技术的培训、推广;承担建设工程质量、安全生产投诉的事务性工作;承担主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
1.事业单位。重庆市武隆区建设工程质量和安全服务中心核定编制24名,实际在编人员24人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数550.95万元,其中:一般公共预算拨款550.95万元,政府性基金预算拨0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元 。收入较2024年增加38.45万元,主要是基本支出预算增加38.45万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数550.95万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算85.17万元,卫生健康支出预算25.53万元,城乡社区支出预算414.23万元,住房保障支出预算26.02万元。支出预算较2024年增加38.45万元,主要是基本支出预算增加38.45万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入550.95万元,一般公共预算财政拨款支出550.95万元,比2024年增加38.45万元。其中:基本支出550.95万元,比2024年增加38.45万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年保持一致。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1万元,比2024年减少11万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致 ;公务接待费0万元,比2024年减少11万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,公务接待费进一步减少;公务用车运行维护费0万元,与2024年保持一致; 公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费74.29万元,比上年减少2.06万元,主要原因为 定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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