一、单位基本情况
(一)职能职责
为建设工程档案的收集、整理和利用提供服务。贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法律法规,拟订城建档案工作的各项管理规定;承担城乡建设工程档案的接收、归档、管理及专项验收等事务性工作;负责辖区城建档案的查阅利用工作,开展档案资料信息管理和服务工作;承担城市建设档案业务指导,督促、指导建设和施工单位工程档案的收集整理;负责档案维护、检查、复制、移交以及档案保密和库房安全管理工作;承担城建档案业务培训工作;承担主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
1.事业单位。重庆市武隆区城建档案馆核定编制4名,实际在编4人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数93.17万元,其中:一般公共预算拨款93.17万元,政府性基金预算拨0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加5.36万元,主要是基本支出预算增加5.36万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数93.17万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算13.08万元,卫生健康支出预算4.45万元,城乡社区支出预算71.07万元,住房保障支出预算万4.57万元。支出预算较2024年增加5.36万元,主要是基本支出预算增加5.36万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入93.17万元,一般公共预算财政拨款支出93.17万元,比2024年增加5.36万元。其中:基本支出93.17万元,比2024年增加5.36万元,主要原因是人员经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年保持一致。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入 万0元,政府性基金预算支出0万元,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少1.7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费0万元,比2024年减少1.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,公务接待费进一步减少;公务用车运行维护费0万元与2024年保持一致; 公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费12.51万元,比上年减少0.37万元,主要原因为定额公用经费减少。主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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