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[ 索引号 ] 115002320086900349/2020-102430 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-01-20

重庆市武隆区信访办公室2020年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一)主要职能:

1.负责处理全区辖区内和外县(市、区)人民群众给区委、区政府的来信,接待人民群众来访,保证全区信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展信访调查研究,为区委、区政府研究、制定有关政策提出建议参考。

2.承办区委、区政府和区委、区政府领导及中共重庆市委、重庆市人民政府信访办公室交办的信访事项,自办、联办、督办各类信访问题;按照信访工作“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,向各乡镇党委、政府和区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题,协调处理全区辖区内群众到区委、区政府的集体上访和其他异常、突发信访事件;检查、协调区级各部门和乡镇的信访工作。

4.负责指导全区的信访稳定协调业务工作;负责对全区各级各部门信访稳定协调工作目标管理的制定、实施、考核;总结推广各级各部门信访稳定工作经验;提出改进和加强信访稳定协调工作的意见和建议。

5.了解并掌握全区基层信访工作队伍建设情况;负责组织对全区基层信访干部的业务培训工作;指导督促基层信访部门办公条件、硬件设施的改善。

6、负责对信访稳定信息进行筛选、上报和反馈;对重要信访稳定问题进行调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。

7、负责牵头和协调有关地区和部门处理各类矛盾、纠纷,处置各类群体性事件,维护全区社会稳定。

(二)机构设置:重庆市武隆区信访办公室为一级预算的正处级全额拨款单位,编制24人(行政12人,事业11人,机关后勤服务人员事业编制1名),实有人数18人,其中行政4人,事业13人,机关工勤行政1人,

(三)单位构成:我办下设办信复查科、督查科、信访稳定协调科、综合科4个内设机构,下属2个事业单位武隆区人民群众来信来访投诉中心、武隆区群众信息中心。

(四)机构改革情况:信访办为一级预算单位,无二级预算单位,本年无改革情况。

二、部门收支总体情况

(一)  收入预算:2020年年初预算数411万元,其中:一般公共预算拨款411万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加9.55万元,主要是事业运行经费拨款增加24万元,行政运行经费减少13.93万,其余经费与上年度基本持平,主要是事业人员增加,行政人员减少导致的工资福利支出增减。

(二)支出预算:2020年年初预算数411万元,其中:一般公共服务327.17万元,社会保障和就业44.07万元,卫生健康支出20.05万元,住房保障19.71万元。支出较去年增加9.55万元,主要是基本支出增加10.47万元,项目支出减少0.92万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入411万元,一般公共预算财政拨款支出411万元,比2019年增加9.55万元。其中:基本支出367.92万元,比2019年增加10.47万元,主要原因是行政运行148.49万元较去年减少13.93万元,信访事务43.08较去年减少0.92万元,事业运行135.6万元较去年增加24万元,社会保障和就业44.07万元较去年减少1.77万元,卫生健康20.05万元较去年较少0.19万元,住房保障19.71万元较去年增加2.36万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出43.08万元,比2019年或减少0.92万元,主要原因是维稳网络维护费减少0.92万元,主要用于维稳协调、维稳网络维护、信访培训等重点工作。 年重庆市武隆区信访办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12.7万元,比2019年14.7万元减少2万元,减少13.6%。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平,主要原因是我办无因公出国(境);公务接待费5.2万元,比2019年减少1.5万元,减少22.38%;公务用车运行维护费7.5万元,比2019年减少0.5万元,减少6.25%;公务用车购置费0万元,与2019年持平;主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年一般公共预算财政拨款运行经费327.17万元,比上年增加9.15万元,增加2.87%,主要原因为本年度行政人员减少,事业人员增加导致的工资福利支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 43.08万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杨小林  联系方式:023-77777021  

附件下载:

2020年项目支出绩效目标简表.xls
2020区信访办预算情况公开表.xls

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