一、单位基本情况
(一)职能职责
为卫生健康事业发展提供信息技术服务;拟订全区实施国家和重庆市卫生健康信息化建设项目的具体规划并推进落实;负责整合全区卫生健康网络信息资源并进行采集、加工处理和分析统计;承担区卫生健康委子网站和相关计算机网络运行平台的建设、维护工作;建设和维护卫生健康系统电子政务网、卫生信息公众服务网、卫生信息资源数据库;负责面向社会开展卫生健康网上办公、网上卫生信息咨询服务等工作;完成主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市武隆区卫生健康信息中心是重庆市武隆区卫生健康委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。本单位无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数112.13万元,其中:一般公共预算拨款112.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年减少11.86万元,主要是本单位调出1人,基本支出预算减少11.86万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数112.13万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算14.61万元,卫生健康支出预算92.43万元,住房保障支出预算5.09万元。支出预算较2024年减少11.86万元,主要是基本支出预算减少11.86万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入112.13万元,一般公共预算财政拨款支出112.13万元,比2024年减少11.86万元。其中:基本支出112.13万元,比2024年减少11.86万元,主要原因是本单位调出1人相应人员经费公用经费预算减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。
(二)政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.25万元,比2024年增加0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致,无因公出国(境)费用;公务接待费1.25万元,与2024年保持一致;公务用车运行维护费4万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致,无公务用车购置费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费19.38万元,比上年减少3.56万元,主要原因是本单位2025年调出1人,相应单位运行经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,本单位2025年无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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