一、单位基本情况
(一)职能职责
区妇幼保健院在上级部门的领导下,负责全区妇女儿童和计划生育生殖健康提供医疗保健服务。牵头负责并实施妇女儿童健康管理、重大公共卫生服务、孕前优生优育检查等公共卫生项目;妇幼卫生监测及妇幼卫生信息管理,开展计划生育技术服务、婚前保健;负责指导和开展妇幼卫生及生殖健康技术培训;妇女儿童常见疾病诊治、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等;妇科、产科、儿科等临床医疗服务。
(二)单位构成
重庆市武隆区妇幼保健院内设3部(孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部)、8科、5室。下属0个二级预算单位。
重庆市武隆区妇幼保健院位于重庆市武隆区凤山街道乌江南路29号,统一社会信用代码12500232452049454C,全额拨款事业单位,单位执行《政府会计制度》。区编委核定我院编制为45人,其中事业编制专技42人,工勤编制1人,管理岗位2人。截至2024年12月底我院共有在职职工157人。在职在编职工38人(其中专技职工36人,工勤人员1人,管理岗位1人),招聘职工119人。退休职工38人,另劳务公司聘请清洁工21人,保安10人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数7314.78万元,其中:一般公共预算拨款550.92万元,政府性基金预算拨款2500万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入4263.86万元。收入较2024年增加4504.6万元,主要一是事业收入预算增加4263.86万元,二是感控大楼建设项目政府性基金经费拨款增加2500万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数7314.78万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算232.15万元,卫生健康支出预算4531.54万元,住房保障支出预算51.09万元,其他支出2500万元。支出预算较2024年增加4504.6万元,主要原因一是基本支出预算增加4172.6万元,为单位自筹部分用于购买设备物资以及人员经费等纳入2025年年初预算;二是项目支出预算增加332万元,为感控大楼建设项目。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入524.92万元,一般公共预算财政拨款支出550.92万元,比2024年减少259.26万元。其中:基本支出524.92万元,比2024年减少91.26万元,主要原因是公共卫生经费拨款减少54.15万元、人员经费减少37.11万元,主要用于保障全院在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出26万元,比2024年减少168万元,主要原因是减少公共卫生经费支出,主要用于全区妇女儿童公共卫生健康服务项目。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入2500万元,政府性基金预算支出2500万元,比2024年增加500万元,主要原因是增加感控大楼基本建设项目,主要用于修建感控大楼。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元。其中,因公出国(境)0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费8.5万元,比上年减少1.21万元,主要原因为人员减少。主要用于工会经费、福利费、培训费支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额1858.23万元:政府采购货物预算1813.96万元、政府采购工程预算44.27万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算政府采购0元,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;事业收入采购1858.23万元,政府采购货物预算1813.96万元、政府采购工程预算44.27万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,本单位2025年无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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