一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政府规章和各项标准。统筹规划全区卫生健康资源配置,指导乡镇(街道)卫生健康工作。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。指导乡镇(街道)卫生健康领域综合执法工作。
2、协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3、组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,根据国家传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作,组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。
4、落实应对人口老龄化政策措施,负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄工作委员会的日常工作。
5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,严格执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估,严格执行食品安全地方标准,开展食品安全企业标准事前备案,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
7、负责全区医疗机构、医疗服务行业管理和监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,落实计划生育政策。
9、负责全区职业安全健康监督管理。
10、负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展,承担健康扶贫工程相关工作。
11、负责区级保健对象的医疗保健工作;负责在区内召开重要会议、重大活动的卫生保障工作;承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。
12、组织拟订全区中医药中长期发展规划,并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
1、办公室(医改办)。负责机关日常运转,承担全委文稿起草、编发综合信息、政务公开、机要保密、督查、扶贫、提案、议案、精神文明建设、后勤服务等工作。开展卫生健康综合性政策调研;参与卫生健康综合性政策和标准拟订;负责系统内对外公开、期刊杂志管理;负责承担重要文稿起草。研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议,督促落实区深化医药卫生体制改革领导小组会议议定事项;承担区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作;承担组织推进全区公立医院综合改革工作。组织指导全区卫生健康领域对外交流、对外宣传、对外援助工作;承担机关和所属单位外事管理工作。
2、组织人事科。贯彻落实人事人才政策;拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施;负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、人才队伍建设、群团、绩效考核等工作;负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责全区卫生健康系统党的宣传、意识形态、统战工作;承担卫生健康新闻和信息发布工作。负责所属单位领导班子建设、党风廉政工作;负责所属单位及归口管理单位党的建设、后备干部管理。负责机关离退休人员管理工作,指导所属单位离退休人员管理工作。
3、规划财务科。负责拟订全区卫生健康事业发展中长期规划,统筹规划协调全区卫生健康服务体系建设。拟订卫生健康信息化事业发展中长期规划,承担卫生健康系统的信息化建设;负责卫生健康行业统计调查制度建设和管理;开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。负责机关和所属单位的预决算、财务、资产的监督管理;负责行业财务会计的培训和指导工作;负责卫生贷款项目组织实施。组织实施国家药物政策和基本药物制度;开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。拟订全区卫生健康系统内部审计工作规定和制度;指导和监督系统内部审计工作;组织实施所属单位领导干部经济责任审计;负责对重大项目进行内部审计;指导所属单位开展专项审计工作。
4、政策法规与综合监督科(行政许可科)。贯彻落实卫生健康行业“放管服”改革和行政审批制度改革;负责牵头全区卫生健康领域法治政府建设;承担卫生健康依法行政的监督工作;承担机关规范性文件的合法合规性审查工作;承担有关行政复议、行政应诉等法律事务工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作;承担查处医疗服务市场违法行为的监督工作;组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查;完善综合监督体系,指导规范执法行为。严格执行食品安全地方标准,牵头开展食品安全风险监测、评估和交流;组织拟订并实施全区营养健康监测与评估标准,负责全区营养健康管理工作。贯彻实施国家职业卫生、放射卫生相关政策、标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。负责全区卫生和计生行政许可工作;负责全区医疗机构备案工作。
5、公共卫生与健康促进科。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民群众健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;完善疾病预防控制体系,承担传染病疫情信息发布工作。拟订妇幼卫生健康政策、地方标准和规范;推进妇幼健康服务体系建设;指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。拟订全区公众健康教育、健康促进目标、规划、政策和规范,组织开展健康教育、健康促进活动;承担卫生健康系统科学普及工作;承担健康扶贫工程相关工作。
6、医政医管科(中医发展科)。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、地方标准并监督实施;承担推进护理、康复事业发展工作;拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。承担综合管理基层卫生健康相关工作,拟订有关政策、地方标准和规范并组织实施;负责指导和开展基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订全区卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施;负责实验室生物安全的监督管理;组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织实施国家应对老龄化的政策措施;拟订全区医养结合的政策、地方标准和规范,建立和完善老年健康服务体系。承担武隆区干部保健委员会确定的保健对象及有关单位医疗照顾对象的医疗保健工作;负责区级单位有关干部的医疗管理服务工作;负责上级领导和重要外宾来武期间以及在全区召开的重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担武隆区干部保健委员会办公室的日常工作。负责拟订全区中医发展规划、科技教育专项规划、综合性工作计划和政策措施;负责中医科技创新体制建设,组织实施中医科技项目评审验收及成果推广;组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理、总结和推广;负责中医药人才培训、毕业后教育、继续教育、师承教育。拟订中医机构的设置规划;负责中医医疗机构、人员、技术、中医广告的监督管理;负责中医医疗护理质量管理;负责联系中医工作和中医机构药事监管工作;负责协调中医医疗服务体系建设。
7、应急管理科(安全信访稳定办公室)。承担全区卫生应急和紧急医学救援工作,组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作;指导全区卫生应急体系和能力建设;发布突发公共卫生事件预警信息和突发公共卫生事件应急处置信息;承担全区院前急救体系建设与管理工作。组织协调医疗事故的技术鉴定、医疗纠纷的处理。负责办理群众来信来访;负责公开电话、网上投诉、卫生健康热线等工作。指导、协调有关部门处置卫生健康系统突发安全稳定事件。负责卫生健康机构安全监督管理。负责卫生健康系统综合治理、安全稳定。
8、人口监测与家庭发展科。承担全区人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议;完善生育政策并组织实施;落实计划生育特殊家庭扶助制度。
9、爱国卫生运动委员会办公室。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动;组织实施全区城乡病媒生物防治工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计12187.89万元,支出总计12187.89万元。收支较上年决算数增加7153.74万元,增长142.1%,主要原因是基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药事业发展项目、康养产业特色蜂疗项目等卫生事业专项经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计12187.89万元,较上年决算数增加7653.74万元,增长168.8%,主要原因是基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药事业发展项目、康养产业特色蜂疗项目等卫生事业专项经费增加。其中:财政拨款收入12187.89万元,占100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计12141.24万元,较上年决算数增加7107.09万元,增长141.18%,主要原因是基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药事业发展项目、康养产业特色蜂疗项目等卫生事业专项经费增加。其中:基本支出1655.2万元,占13.63%;项目支出10486.04万元,占86.37%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余46.65万元,较上年决算数增加46.65万元,增长100%,主要原因是新增疫情防控项目经费结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12187.89万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加7163.38万元,增长142.57%。主要原因是基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药事业发展项目、康养产业特色蜂疗项目等卫生事业专项经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12187.89万元,较上年决算数增加7663.38万元,增长169.37%。主要原因是基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药事业发展项目、康养产业特色蜂疗项目等卫生事业专项经费增加。较年初预算数增加2080.63万元,增长20.59%。主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目经费、计划生育服务项目经费、疫情防控项目经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12141.24万元,较上年决算数增加7116.73万元,增长141.64%。主要原因是基本公共卫生服务项目、计划生育服务项目、中医药事业发展项目、康养产业特色蜂疗项目等卫生事业专项经费增加。较年初预算数增加2033.98万元,增长20.12%。主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目经费、计划生育服务项目经费、疫情防控项目经费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.65万元,较上年决算数增加46.65万元,增长100%,主要原因是疫情防控项目经费结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出326.89万元,占2.69%,较年初预算数增加118.46万元,增长56.83%,主要原因是社保缴纳基数调整以及退休人员健康休养费、一次性退休补贴等增加。
(2)卫生健康支出11748.85万元,占96.77%,较年初预算数增加1908.77万元,增长19.4%,主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目经费、计划生育服务项目经费、疫情防控项目经费等
(3)农林水支出1.37万元,占0.01%,较年初预算数增加1.29万元,增长1612.5%,主要原因是年中追加健康扶贫医疗救助项目经费1.37万元。
(4)住房保障支出64.13万元,占0.53%,较年初预算数增加5.46万元,增长9.31%,主要原因是人员变动基数调整,相应住房保障支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1655.2万元。其中:人员经费1273.75万元,较上年决算数增加323.29万元,增长34.01%,主要原因是调资增资、补发以前年度绩效工资、奖金以及退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费381.45万元,较上年决算数增加260.85万元,增长216.29%,主要原因是追加2022年收回公用经费,支付上年度费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、物业费、委托业务费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计27.68万元,较年初预算数减少0.12万元,下降0.43%,主要原因是严格按照“无预算、不支出”的原则严格控制“三公”经费支出总量。较上年支出数增加13.76万元,增长98.85%,主要原因一是因公出国费用增加,根据《出国、赴港澳任务批件》(渝府外办〔2023〕254号)文件我委主要领导随中共重庆市武隆区委员会组织赴韩国、日本团组出访,执行项目合作洽谈及推进友好城市建设任务;二是公车运行维护费增加,由于上年决算填报数据有误,只将编制在机关的车辆列支在公车运行维护费,委属核算中心、信息中心各有1辆公车也应列支在公务用车运行维护费,今年更正,增加了2辆车的运行维护费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国(境)费用5.41万元,主要是用于出访国外执行项目合作洽谈及推进友好城市建设任务。费用支出较年初预算数增加5.41万元,增长100%。较上年支出数增加5.41万元,增长100%。较年初预算和上年决算增加的主要原因是根据《出国、赴港澳任务批件》(渝府外办〔2023〕254号)文件我委主要领导随中共重庆市武隆区委员会组织赴韩国、日本团组出访,执行项目合作洽谈及推进友好城市建设任务。
公务车购置费0万元,主要用于公车购置。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费17.88万元,主要用于公务车的过路费、停车费、燃料费、维修保养费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降0.67%,主要原因是严格按照“无预算、不支出”的原则严格控制车辆运行维护费用。较上年支出数增加13.41万元,增长300%,主要原因是上年决算填报数据有误,只将编制在机关的车辆列支在公车运行维护费,委属核算中心、信息中心各有1辆公车也应列支在公务用车运行维护费,今年更正,增加了2辆车的运行维护费。
公务接待费4.39万元,主要用于接待区外相关部门到我单位督查指导工作、交流学习。费用支出较年初预算数减少5.41万元,下降55.2%。较上年支出数减少5.06万元,下降53.54%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待48批次489人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费89.76元,车均购置费0万元,车均维护费5.96万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出285.96万元,较上年决算数增加284.46万元,增长18964%,主要原因是康养产业特色蜂疗项目开展国际蜂疗大会,会议费产生278.41万元,基本公务项目会议费支出增加6.05万元。本年度培训费支出52.16万元,较上年决算数增加43.85万元,增长527.68%,主要原因是今年新增在职管理人员继续教育培训费,基本公卫项目、职业病防治等项目培训费用支出增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出381.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维护费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加260.85万元,增长216.29%,主要原因是追加2022年度收回的公用经费指标,支付2022年未报销的机关运行费用。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额1512.3万元,其中:政府采购货物支出1319.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193万元。授予中小企业合同金额626.91万元,占政府采购支出总额的41.45%,其中:授予小微企业合同金额193万元,占政府采购支出总额的12.76 %。主要用于采购办公设备、儿科大楼信息化建设项目软硬件、区域远程协同系统等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对32个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金10551.78万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出不完全一致,主要原因是预算与决算口径不一致,形成不相符。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:张国梅023-77709577
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开单位:重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12,187.89 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
326.89 |
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九、卫生健康支出 |
11,748.85 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
1.37 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
64.13 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
12,187.89 |
本年支出合计 |
12,141.24 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
46.65 |
总计 |
12,187.89 |
总计 |
12,187.89 |
备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
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公开02表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
12,187.89 |
12,187.89 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
326.89 |
326.89 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
326.89 |
326.89 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
5.40 |
5.40 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.45 |
74.45 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
196.69 |
196.69 |
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210 |
卫生健康支出 |
11,795.50 |
11,795.50 |
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21001 |
卫生健康管理事务 |
1,403.72 |
1,403.72 |
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2100101 |
行政运行 |
450.76 |
450.76 |
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2100102 |
一般行政管理事务 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
672.96 |
672.96 |
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
106.00 |
106.00 |
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
375.21 |
375.21 |
|
|
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
136.60 |
136.60 |
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
238.61 |
238.61 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6,101.78 |
6,101.78 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,135.00 |
3,135.00 |
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.38 |
34.38 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,932.40 |
2,932.40 |
|
|
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2,153.53 |
2,153.53 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,689.32 |
1,689.32 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
464.21 |
464.21 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.01 |
49.01 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.01 |
49.01 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,547.25 |
1,547.25 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,547.25 |
1,547.25 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
12,141.24 |
1,655.20 |
10,486.04 |
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
326.89 |
326.89 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
326.89 |
326.89 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.45 |
74.45 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
196.69 |
196.69 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11,748.85 |
1,264.18 |
10,484.67 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,403.72 |
1,123.72 |
280.00 |
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
450.76 |
450.76 |
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
280.00 |
|
280.00 |
|
|
|
2100103 |
机关服务 |
672.96 |
672.96 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
106.00 |
|
106.00 |
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
375.21 |
91.45 |
283.76 |
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
136.60 |
91.45 |
45.15 |
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
238.61 |
|
238.61 |
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
6,055.13 |
|
6,055.13 |
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,135.00 |
|
3,135.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.38 |
|
34.38 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,885.75 |
|
2,885.75 |
|
|
|
21006 |
中医药 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
2,153.53 |
|
2,153.53 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
1,689.32 |
|
1,689.32 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
464.21 |
|
464.21 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.01 |
49.01 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.01 |
49.01 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,547.25 |
|
1,547.25 |
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,547.25 |
|
1,547.25 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.37 |
|
1.37 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.37 |
|
1.37 |
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.37 |
|
1.37 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
12,187.89 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
326.89 |
326.89 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11,748.85 |
11,748.85 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.37 |
1.37 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
64.13 |
64.13 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
12,187.89 |
本年支出合计 |
12,141.24 |
12,141.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
46.65 |
46.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
12,187.89 |
总计 |
12,187.89 |
12,187.89 |
|
|
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
|
公开05表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
12,141.24 |
1,655.20 |
10,486.04 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
326.89 |
326.89 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
326.89 |
326.89 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.40 |
5.40 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.45 |
74.45 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.35 |
50.35 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
196.69 |
196.69 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11,748.85 |
1,264.18 |
10,484.67 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,403.72 |
1,123.72 |
280.00 |
2100101 |
行政运行 |
450.76 |
450.76 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
280.00 |
|
280.00 |
2100103 |
机关服务 |
672.96 |
672.96 |
|
21002 |
公立医院 |
120.00 |
|
120.00 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
14.00 |
|
14.00 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
106.00 |
|
106.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
375.21 |
91.45 |
283.76 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
136.60 |
91.45 |
45.15 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
238.61 |
|
238.61 |
21004 |
公共卫生 |
6,055.13 |
|
6,055.13 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
3,135.00 |
|
3,135.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.38 |
|
34.38 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
2,885.75 |
|
2,885.75 |
21006 |
中医药 |
45.00 |
|
45.00 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
45.00 |
|
45.00 |
21007 |
计划生育事务 |
2,153.53 |
|
2,153.53 |
2100717 |
计划生育服务 |
1,689.32 |
|
1,689.32 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
464.21 |
|
464.21 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.01 |
49.01 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.01 |
49.01 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,547.25 |
|
1,547.25 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,547.25 |
|
1,547.25 |
213 |
农林水支出 |
1.37 |
|
1.37 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.37 |
|
1.37 |
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.37 |
|
1.37 |
221 |
住房保障支出 |
64.13 |
64.13 |
|
22102 |
住房改革支出 |
64.13 |
64.13 |
|
2210201 |
住房公积金 |
64.13 |
64.13 |
|
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,060.18 |
302 |
商品和服务支出 |
376.47 |
310 |
资本性支出 |
4.98 |
30101 |
基本工资 |
230.33 |
30201 |
办公费 |
24.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.77 |
30202 |
印刷费 |
3.89 |
31002 |
办公设备购置 |
4.98 |
30103 |
奖金 |
129.92 |
30203 |
咨询费 |
1.30 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
384.30 |
30205 |
水费 |
0.69 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.45 |
30206 |
电费 |
6.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.35 |
30207 |
邮电费 |
32.50 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
20.96 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.01 |
30211 |
差旅费 |
29.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
5.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
4.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
213.57 |
30215 |
会议费 |
0.39 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
21.11 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
59.57 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
124.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
39.65 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
29.27 |
30227 |
委托业务费 |
20.54 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
57.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
68.39 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
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30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,273.75 |
公用经费合计 |
381.45 |
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
|
|
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公开07表 | |
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|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
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|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
|
公开08表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
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|
公开09表 |
公开单位: 重庆市武隆区卫生健康委员会(本级) |
|
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|
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
381.45 |
(一)支出合计 |
27.68 |
27.68 |
(一)行政单位 |
381.45 |
1.因公出国(境)费 |
5.41 |
5.41 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.88 |
17.88 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
17.88 |
17.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
4.39 |
4.39 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
4.39 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
1 |
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
48 |
(一)政府采购支出合计 |
1,512.30 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
1,319.30 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
489 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
193.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
626.91 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
193.00 |
二、会议费 |
— |
285.96 |
|
|
三、培训费 |
— |
52.16 |
|
|
备注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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