一、部门基本情况
(一)职能职责
1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划;指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作,开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用,负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7.组织实施中西医药科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养,中医药继续医学教育工作。
8.做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.承担区委、区政府及区卫生健康委交办的其他卫生工作。
(二)机构设置
重庆市武隆区中医院为国家“二级甲等中医医院”,位于凤山街道龙湖路215号,业务用房面积21526.69㎡。单位组织机构代码为45204942X,是差额拨款事业单位,执行《政府会计制度》,内设党政办公室、医教部、护理部、财务科、感染控制科、预防保健科、总务科、网络安全与信息管理科(网信科),医学装备科,临床科室10 个,医技科室4个等科室。现有在职职工222人,其中在职在编职工87人,招聘职工135人,退休职工42人。
行政后勤职能科室9个,包括党政办公室、医教部、护理部、财务科、感染控制科、预防保健科、总务科、网络安全与信息管理科(网信科),医学装备科,临床科室10 个,医技科室4个等。
党政办公室:综合协调全院各行政、业务部门的工作联系;负责行政公文签发、登记及全院性各种行政会议的安排,并做好记录;制订医院发展规划和年度工作计划、总结;负责各类医疗机构许可证办理及校验工作;安排行政查房、行政值班及节假日各科室排班汇总上报工作;档案室、文印室日常工作;公务用车调配管理、维护保养及全院各类车辆保险办理;群众来电、来信、来访、投诉接待及分流处理;对外联络、宣传、接待及红十字会工作;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。人事组负责人力资源管理(人事、劳资、绩效管理、员工社会保险和住房公积金管理)、群团工作及离退休人员管理;做好党务组织工作及医院优质服务,精神文明建设工作;医院干部任职条件、考核细则制订,落实中层干部具体考核实施;医院党风、廉政建设及医院文化建设工作;医院职工考勤及医院综合满意度调查;职称晋升及非卫生技术人员档案管理;行风服务相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
财务科:负责财务日常管理及物价管理工作;收费挂号室、住院结账处及人员管理药品价格管理,认真执行相关物价政策;职工绩效工资核算、发放;病员退费办理;财务相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
总务科:负责基础设施建设及维修,水、电维修和管理;后勤物资采购、供应及库房物资管理;爱国卫生工作及清洁卫生管理;院内绿化、污水处理及医疗废弃物管理;食堂及院内停车场管理;总务相关投诉、纠纷的接待与处理;做好上级部门及院领导下达的指令性任务。
医教部:负责依法执业管理,执业医师考试及注册管理,母婴保健技术及人员考试准入技术管理等;完成政府指令性任务,组织对突发公共卫生事件及突发事故的紧急医疗救援;组织重大手术、危重病人的抢救工作;制定医院规范的会诊制度,做好医院科间及院间的会诊转诊管理;督促检查药品、医疗器械的供应,合理使用及安全管理;负责医院一、二、三类医疗技术项目分级管理、手术分级及准入授权管理;病案管理及临床用血管理;开展全员质量教育,牢固树立质量意识,提高质量管理与改进能力;加强医疗质量安全事件报告,医疗不良事件报告,医疗纠纷、事故、侵权责任的定性、报告及流程管理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
护理部:负责医院护理工作,执业护士考试及注册管理;护理科研工作,组织开展护理新业务、新技术,并上报医务科;制订并组织实施护理质控,深化优质护理服务工作;在职护士教育计划制定、考核、评价, 负责护理实习生、进修生、新护士培训工作,资料上报党政办公室;护理相关投诉、纠纷的接待与处理;参与护理人员招聘工作,负责护理聘用人员管理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
感染控制科:负责全院医院感染管理及业务指导工作;协助医院药事管理委员会加强抗菌药物临床应用管理;协助设备科对一次性使用无菌医疗用品及消毒药械监督管理;开展医院感染知识宣传教育、培训考核工作;监督、指导医院医疗废弃物、污水处理站管理工作,有效地管理医疗废物,保证污水处理达标排放;院感相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
预防保健科:负责预防保健日常工作;指导传染病预防、做好疫情报告、统计和消毒隔离工作;慢性非传染性疾病与死因监测、报告、统计工作;地方病防治、血吸虫监测、“四热”疾病监测及犬伤门诊工作;组织开展义诊活动、健康教育及控烟管理工作;预防保健相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
医保科:负责医保日常工作;认真贯彻执行医疗保险各项政策规定,规范全院医疗行为,准确掌握报销标准,保证医疗费用结算报销准确、及时;组织医务人员学习医疗保险相关政策和业务操作,按照医疗保险政策和医疗规范督导各科室医疗保险执行情况;“一站式”医疗救助及惠民医疗报批、费用申请、结算、拨款等;员工补充医疗保险及附加险办理;医保相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
药剂科:负责全院药事管理工作,严格执行挂网药品阳光采购;严格执行毒、麻、精神药品、放射药品的管理制度及各项规定;严格执行操作规程,确保用药安全;积极开展科研及临床药学工作;中心供养系统管理;药剂相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
医学装备科:负责全院设备及仪器、耗材、内固定材料、救护车等按照规定程序统一采购、供应及管理;医院外来器械等资质审核管理工作;各种设备维修、维护及计量仪器年检工作;全院电话安装及维护;设备相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
网络安全与信息管理科(网信科):负责全院业务科技情报、各项信息、数据收集、统计和管理;医院计算机网络及信息化系统管理和维护;医院网站的维护和管理;信息相关投诉、纠纷的接待与处理;完成上级部门及院领导下达的指令性任务。
临床科室:负责本科的医疗、教学、科研、预防等工作;完成本科负责的门诊和住院医疗任务;执行医疗技术操作规范;负责医师轮换、值班、会诊、出诊、参与临床病例讨论等工作;开展新业务、新手术;负责进修、实习人员的培训、教学工作等。
医技科室:负责本科检验、教学、科研、行政管理工作;制订本科工作计划,组织实施,经常督促检查,按期总结汇报;督促本科各级人员认真执行各项规章制度和技术操作规程,做好登记、统计和消毒隔离工作;负责本科人员的业务训练、技术考核; 确定本科人员轮换和值班;经常与临床科室联系,征求意见,改进工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计7915.91万元,支出总计7915.91万元。收支较上年决算数增加1649.35万元,增长26.3%,主要原因门诊住院综合楼项目拨款增加、中医水平提升业务发展医疗收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2023年度收入合计7915.91万元,较上年决算数增加2149.35万元,增长37.3%,主要原因是财政拨款增加、中医水平提升,业务发展医疗收入增加。其中:财政拨款收入2107.31万元,占26.6%;事业收入5807.61万元,占73.4%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0.99万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计7915.91万元,较上年决算数增加1649.35万元,增长26.3%,主要原因是提高中医水平,大力发展业务,人员经费及医疗设备投入等增加。其中:基本支出6298.76万元,占79.6%;项目支出1617.15万元,占20.4%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2107.31万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加854.79万元,增长68.3%。主要原因是中医院门诊住院综合楼项目拨款收入及支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2107.31万元,较上年决算数增加1354.79万元,增长180.0%。主要原因是门诊住院综合楼项目拨款收入增加。较年初预算数减少372.66万元,下降15.0%。主要原因是追减门诊住院综合楼项目预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2107.31万元,较上年决算数增加854.79万元,增长68.3%。主要原因是门诊住院综合楼项目拨款支出增加。较年初预算数减少372.66万元,下降15.0%。主要原因是追减门诊住院综合楼项目预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,本部门2023年无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出180.52万元,占8.6%,较年初预算数减少5.73万元,下降3.1%,主要原因是养老保险,职业年金,医疗保险等基数调整及上年补缴以前年度职业年金。
(2)卫生健康支出1885.45万元,占89.5%,较年初预算数减少366.93万元,下降16.3%,主要原因是追减门诊住院综合楼项目预算。
(3)住房保障支出41.34万元,占1.9%,较年初预算数无增减,与年初预算数一致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出490.16万元。其中:人员经费477.06万元,较上年决算数减少84.07万元,下降14.9%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费13.10万元,较上年决算数增加11.71万元,增长842.5%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括主要办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初持平。较上年支出数减少1.3万元,下降100%,主要原因:本单位是差额拨款事业单位,2023年财政未保障“三公”经费。
(二)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少1.42万元,下降100%,本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少1.24万元,下降100%,主要原因我单位未差额拨款单位,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备8台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额599.09万元,其中:政府采购货物支出77.25万元、政府采购工程支出210.49万元、政府采购服务支出311.35万元。授予中小企业合同金额599.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额370.26万元,占政府采购支出总额的61.8 %。主要用于采购医疗设备、办公设备以及物业服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,均以填报自评表形式开展,涉及资金1617.15万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李娇娇023-77775241
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开单位:重庆市武隆区中医院 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,107.31 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
5,807.61 |
五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
0.99 |
八、社会保障和就业支出 |
438.95 |
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九、卫生健康支出 |
7,385.39 |
|
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
91.57 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
7,915.91 |
本年支出合计 |
7,915.91 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
7,915.91 |
总计 |
7,915.91 |
备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市武隆区中医院 |
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公开02表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
7,915.91 |
2,107.31 |
|
5,807.61 |
|
|
|
0.99 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
438.95 |
180.52 |
|
258.43 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.95 |
180.52 |
|
258.43 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.01 |
46.85 |
|
96.16 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.90 |
22.97 |
|
33.94 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
239.04 |
110.70 |
|
128.34 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,385.39 |
1,885.45 |
|
5,498.95 |
|
|
|
0.99 |
21002 |
公立医院 |
7,296.24 |
1,844.36 |
|
5,450.89 |
|
|
|
0.99 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
7,296.24 |
1,844.36 |
|
5,450.89 |
|
|
|
0.99 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.15 |
41.09 |
|
48.06 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
89.15 |
41.09 |
|
48.06 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
91.57 |
41.34 |
|
50.23 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.57 |
41.34 |
|
50.23 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
91.57 |
41.34 |
|
50.23 |
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备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
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公开03表 | |
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单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
7,915.91 |
6,298.76 |
1,617.15 |
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
438.95 |
438.95 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
438.95 |
438.95 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
143.01 |
143.01 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
56.90 |
56.90 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
239.04 |
239.04 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,385.39 |
5,768.24 |
1,617.15 |
|
|
|
21002 |
公立医院 |
7,296.24 |
5,679.09 |
1,617.15 |
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
7,296.24 |
5,679.09 |
1,617.15 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
89.15 |
89.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
91.57 |
91.57 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.57 |
91.57 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
91.57 |
91.57 |
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
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公开04表 | |
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|
单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,107.31 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
180.52 |
180.52 |
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九、卫生健康支出 |
1,885.45 |
1,885.45 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
41.34 |
41.34 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,107.31 |
本年支出合计 |
2,107.31 |
2,107.31 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
2,107.31 |
总计 |
2,107.31 |
2,107.31 |
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备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
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公开05表 | |
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|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,107.31 |
490.16 |
1,617.15 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
180.52 |
180.52 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.52 |
180.52 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.85 |
46.85 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.97 |
22.97 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.70 |
110.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,885.45 |
268.30 |
1,617.15 |
21002 |
公立医院 |
1,844.36 |
227.21 |
1,617.15 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
1,844.36 |
227.21 |
1,617.15 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.09 |
41.09 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.09 |
41.09 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.34 |
41.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.34 |
41.34 |
|
2210201 |
住房公积金 |
41.34 |
41.34 |
|
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
|
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公开06表 | |
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|
单位:万元 | ||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
366.36 |
302 |
商品和服务支出 |
13.10 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
193.42 |
30201 |
办公费 |
13.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.41 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.25 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.85 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.97 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.09 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.34 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
110.70 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
95.70 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
15.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
477.06 |
公用经费合计 |
13.10 |
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
|
|
公开08表 | |
|
|
单位:万元 | ||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市武隆区中医院 |
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
6 |
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
6 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
8 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
599.09 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
77.25 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
210.49 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
311.35 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
599.09 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
370.26 |
二、会议费 |
— |
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
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