• [ 索号 ]
  • 115002323224144765/2024-00135
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区卫生健康委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区人民医院2023年度决算公开说明
日期:2024-09-06
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     一、部门基本情况

(一)职能职责

医院着力强化医疗安全,倡导优质护理,增强服务意识,优化服务环境,坚持“准确诊断、规范治疗、合理收费”的医疗准则,切实控制医疗费用,实现就医环境现代化、病区管理规范化、服务患者人性化,增强医患间的沟通与互信。

1.贯彻执行国家法律、法规和规章制度,依法执业;

2.制定医院发展规划并组织实施健全制度科学管理;

3.提高医疗质量确保医疗安全,改善医疗服务,提高运行绩效,促进医院健康可持续发展;

4.开展临床理论教学和实践教学,开展以职业精神教育为重点的思想教育,培养医学人才;

5.加强人才队伍和学科建设,开展临床技术创新,提高科研水平,加强对外交流与合作;

6.加强疾病预防和应急管理,承担突发公共卫生事件和灾害事故的紧急医疗救援任务;

7.加强医院文化建设和医德医风建设,构建和谐医患关系;

8.履行法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置

重庆市武隆区人民医院始建于1949年,经过几代武医人的艰苦奋斗,现已建设成为集医疗、教学、科研、预防、康复保健、急救为一体的二级甲等综合医院。

医院位于重庆市东南部,武陵山和大娄山的峡谷地带,千里乌江下游。拥有“喀斯特世界自然遗产”、“国家5A级旅游景区”和“仙女山国际旅游度假区”三块金字招牌,是全市唯一的“全国休闲农业和乡村旅游示范区”。2020年9月,全区“120”急救调度指挥中心在我院建设并运行,救护车全程GPS远程监控,实现急救准确定位,快速精准开展院前急救。医院是全区医疗、工伤、生育、商业保险及公共卫生突发事件、交通事故救援定点医院,是重庆市人民医院分院,重庆大学附属涪陵医院分院,重庆大学附属肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地,是重庆三峡医药高等专科学校、重庆市医药卫生专科学校教学实习医院及全科医师规范化培训基地。

医院占地面积60亩,房屋建筑总面积6.3万平方米,其中业务用房4.5万平方米。编制床位580张,实际开放病床505张。医院病区功能齐全、布局合理、流程科学,优雅的就医环境,人性化的病房设施,极大改善了全区人民的就医场所。医院于2013年成功创建为二级甲等综合医院,现正在创建三级甲等综合医院。

医院科室设置完善,设有呼吸与危重症医学科、消化内科、神经疾病科、肿瘤血液胸外科、泌尿肾病科、儿科、普通外科、骨科、妇科、产科、麻醉手术科、重症医学科、急救部、全科医疗科、康复医学科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、疼痛科及烧伤整形皮肤美容科等19个临床科室。设检验科、放射科、超声科、功能科、病理科、供应室、药剂等7个辅助科室,党政办公室、财务科、医务部、护理部等19个行政职能科室。

医院全面落实公立医院党的建设工作要求,实行党委领导下的院长负责制,院党委下设15个党支部,共有党员149人,其中在职党员122人。现有退休退役军人3人,在职退役军人7人。各党支部充分发挥政治引领作用,通过“医技先锋”党建品牌创建,形成了“一支部一品牌”特色,以“五项先锋”载体引领为为抓手,服务医院高质量发展,回应人民健康需求。

为加强人才梯队建设,医院制定系列优惠政策,每年引进三十余名专业技术人员,吸引研究生、博士生等高素质人才,充实了技术力量。现有医疗卫生学术技术带头人8人,后备人选6人。9名医护专家被评为武隆英才,重庆市区域医学头雁人才1人,武隆区名医工作室6个。

创伤骨科及微创外科分别于2010年和2011年被评为特色专科,2016年—2018年,普通外科、麻醉科、心内科分别申创为市级重点专科。普通外科正在建设区域重点学科。2020年,胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心在我院成立,医院感染质控中心、护理质量控制中心、放射诊断质量控制中心、超声诊断质量控制中心、临床检验质量控制中心在我院挂牌。

医院全面提升硬件设施,相继购进了德国西门子Avanto1.5T核磁共振、DSA、美国GE64排螺旋CT、胃肠一体移动DR、CR、四维彩超等先进仪器设备。医院从1997年开始信息化建设,20余年来,相继完成医疗、财务、后勤、医保、门诊等综合信息系统开发,保证每位患者能享受到高水平的治疗和舒适、贴心的服务。硬件、软件的全面提档升级,为医院快速发展打下坚实基础。2020年4月,新组建神经疾病科、肿瘤血液胸外科、泌尿肾病科,为患者提供优质诊疗服务,是医院赖以生存和发展的根本。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计51530.31万元,支出总计51530.31万元。收支较上年决算数增加20877.09万元,增长68.1%,主要原因是创建三级医院新增内科综合大楼以及人才引进和设备购置。

2.收入情况。2023年度收入合计51530.31万元,较上年决算数增加20877.09万元,增长68.1%,主要原因是修建内科综合大楼新增财政拨款收入以及医疗收入增加。其中:财政拨款收入21659.8万元,占42%;事业收入29637.82万元,占57.5%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入232.69万元,占0.5%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计51530.31万元,较上年决算数增加20877.09万元,增长68.1%,主要原因是离退休人员经费,公用经费及新增修建内科综合大楼项目支出。其中:基本支出31345.31万元,占60.8%;项目支出20185万元,占39.2%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,本部门2023年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计21659.8万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加19276.38万元,增长808.8%。主要原因是创建三级医院修建内科综合大楼。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1474.8万元,较上年决算数减少908.62万元,下降38.1%。主要原因是无防疫物资预算对应减少收入。较年初预算数增加35.86万元,增长2.5%。主要原因是追加离退休人员经费及公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1474.8万元,较上年决算数减少908.62万元,下降38.1%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费、疫情防控项目经费对应减少支出。较年初预算数增加35.86万元,增长2.5%。主要原因是追加离退休人员经费及公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,本部门2023年无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出558.25万元,占37.9%,较年初预算数增加3.16万元,增长0.6%,主要原因是离退休经费增加。

(2)卫生健康支出808.64万元,占54.8%,较年初预算数增加32.71万元,增长4.2%,主要原因是公共卫生费用支出增加。

(3)住房保障支出107.91万元,占7.3%,较年初预算数无增减,与年初预算数一致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1474.8万元。其中:人员经费1433.58万元,较上年决算数增加63.32万元,增长4.6%,主要原因是离退休人员费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助及医疗费补助等。公用经费41.22万元,较上年决算数增加13.8万元,增长50.3%,主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、公务接待、其他交通费、培训会、劳务费、物业费、工会经费、公务车运行费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入20185万元,较上年决算数增加20185万元,增长100%,主要原因是新增内科综合大楼建设收入。本年支出20185万元,较上年决算数增加20185万元,增长100%,主要原因是新增内科综合大楼建设支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无增减,较上年支出数减少3.67万元,下降100%,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,2023年财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,2023年财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,2023年财政未保障我单位机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备39台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2175.08万元,其中:政府采购货物支出1269.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出905.44万元。授予中小企业合同金额2175.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1059.71万元,占政府采购支出总额的48.7%。主要用于采购大批量医疗设备、物业服务以及内科综合楼建设造价和预算编制等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和0个一级项目、2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金20185万元,涉及遗属人员项目支出资金1.23万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出不完全一致,主要原因是预算与决算口径不一致,形成不相符。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:黄金 023-77707815


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市武隆区人民医院

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,474.80

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

20,185.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

29,637.82

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

232.69

八、社会保障和就业支出

558.25

九、卫生健康支出

30,244.86

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

542.20

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

20,185.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

51,530.31

本年支出合计

51,530.31

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

51,530.31

总计

51,530.31

备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
     


收入决算表

公开单位:重庆市武隆区人民医院

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

51,530.31

21,659.80

29,637.82

232.69

208

社会保障和就业支出

558.25

558.25

20805

行政事业单位养老支出

558.25

558.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.88

143.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.94

71.94

2080599

其他行政事业单位养老支出

342.43

342.43

210

卫生健康支出

30,244.86

808.64

29,203.53

232.69

21002

公立医院

30,136.16

699.94

29,203.53

232.69

2100201

综合医院

30,136.16

699.94

29,203.53

232.69

21011

行政事业单位医疗

108.70

108.70

2101102

事业单位医疗

108.70

108.70

221

住房保障支出

542.20

107.91

434.29

22102

住房改革支出

542.20

107.91

434.29

2210201

住房公积金

542.20

107.91

434.29

229

其他支出

20,185.00

20,185.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20,185.00

20,185.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20,185.00

20,185.00

备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

51,530.31

31,345.31

20,185.00

208

社会保障和就业支出

558.25

558.25

20805

行政事业单位养老支出

558.25

558.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.88

143.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.94

71.94

2080599

其他行政事业单位养老支出

342.43

342.43

210

卫生健康支出

30,244.86

30,244.86

21002

公立医院

30,136.16

30,136.16

2100201

综合医院

30,136.16

30,136.16

21011

行政事业单位医疗

108.70

108.70

2101102

事业单位医疗

108.70

108.70

221

住房保障支出

542.20

542.20

22102

住房改革支出

542.20

542.20

2210201

住房公积金

542.20

542.20

229

其他支出

20,185.00

20,185.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20,185.00

20,185.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20,185.00

20,185.00

备注:本表反映单位本年度各项支出情况。
     


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,474.80

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

20,185.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

558.25

558.25

九、卫生健康支出

808.64

808.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

107.91

107.91

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

20,185.00

20,185.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

21,659.80

本年支出合计

21,659.80

1,474.80

20,185.00

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

21,659.80

总计

21,659.80

1,474.80

20,185.00

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
     


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,474.80

1,474.80

208

社会保障和就业支出

558.25

558.25

20805

行政事业单位养老支出

558.25

558.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

143.88

143.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

71.94

71.94

2080599

其他行政事业单位养老支出

342.43

342.43

210

卫生健康支出

808.64

808.64

21002

公立医院

699.94

699.94

2100201

综合医院

699.94

699.94

21011

行政事业单位医疗

108.70

108.70

2101102

事业单位医疗

108.70

108.70

221

住房保障支出

107.91

107.91

22102

住房改革支出

107.91

107.91

2210201

住房公积金

107.91

107.91

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
     


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,089.93

302

商品和服务支出

41.22

310

资本性支出

30101

基本工资

592.92

30201

办公费

41.22

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

53.78

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

8.10

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

143.88

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

71.94

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

75.69

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

35.71

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

107.91

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

343.65

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

296.65

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

47.00

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,433.58

公用经费合计

41.22

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
     

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

20,185.00

20,185.00

20,185.00

229

其他支出

20,185.00

20,185.00

20,185.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20,185.00

20,185.00

20,185.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

20,185.00

20,185.00

20,185.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
     


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市武隆区人民医院

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

10

(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

8

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

39

4.公务用车保有量(辆)

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

(一)政府采购支出合计

2,175.08

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

1,269.64

6.国内公务接待人次(人)

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

905.44

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,175.08

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

1,059.71

二、会议费

三、培训费

备注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
     


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