• [ 索号 ]
  • 115002323224144765/2024-00134
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区卫生健康委
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区疾病预防控制中心2023年度决算公开说明
日期:2024-09-06
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    一、部门基本情况

(一)职能职责

区疾控中心在上级部门的领导下,专门负责全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、结核病防治管理,是全区疾病预防控制工作的技术指导中心。

(二)机构设置

重庆市武隆区疾病预防控制中心位于武隆区凤山街道建设西路52号,统一社会信用代码125002324520494627,是全额拨款事业单位,单位执行《政府会计制度》,编制57人。中心融合了疾控中心、健康教育所两个机构职责为一体的综合防治机构,内设党政办公室、财务基建科、疾病管理科、卫生监测科、地慢健教科、微生物检验科、理化检检科、技术管理科、建设项目办公室(临时性科室)9个职能科室,现有在职职工54人,专业技术人员48人,工勤人员6人。专业技术人员中有高级职称12人,中级职称18人,初级职称18人。退休人员28人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4769.82万元,支出总计4769.82万元。收支较上年决算数减少291.29万元,下降5.8%,主要原因是本年无疫情防控项目经费预算。

2.收入情况。2023年度收入合计4583.13万元,较上年决算数减少229.76万元,下降4.8%,主要原因是本年无疫情防控项目经费预算。其中:财政拨款收入2082.93万元,占45.5%;事业收入2498.26万元,占54.4%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入1.94万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余186.69万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4396.71万元,较上年决算数减少398.6万元,下降8.3%,主要原因是减少项目支出(疫情防控项目)。其中:基本支出1472.74万元,占33.5%;项目支出2923.97万元,占66.5%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配8.8万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余364.31万元,较上年决算数增加177.62万元,增长95.1%,主要原因是增加重大公共卫生项目结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2224.52万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少345.53万元,下降13.4%。主要原因是减少中央转移支付项目、本年无疫情防控项目经费预算等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2082.93万元,较上年决算数减少424.07万元,下降16.9%。主要原因是减少疫情防控等项目收入。较年初预算数增加758.96万元,增长57.3%。主要原因是增人增资、重大公共卫生项目等。此外,年初财政拨款结转和结余141.59万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1896.67万元,较上年决算数减少531.8万元,下降21.9%。主要原因是减少项目支出(疫情防控项目)。较年初预算数增加572.69万元,增长43.3%。主要原因是增人增资、重大公共卫生项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余327.85万元,较上年决算数增加186.26万元,增长131.6%,主要原因是增加重大公共卫生项目结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出201.3万元,占10.6%,较年初预算数增加20.76万元,增长11.5%,主要原因是增加新职工5人。

(2)卫生健康支出1651.95万元,占87.1%,较年初预算数增加560.62万元,增长51.4%,主要原因是追加重大公共卫生项目及增人增资等。

(3)住房保障支出43.42万元,占2.3%,较年初预算数减少8.68万元,下降16.7%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1314.93万元。其中:人员经费1183.39万元,较上年决算数增加236.68万元,增长25.0%,主要原因是增加新参加职工5人、2021年绩效清算补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费131.55万元,较上年决算数增加26.74万元,增长25.5%,主要原因增加公务用车1辆及实验楼日常运行经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维修费、专用材料费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计40.87万元,较年初预算数减少0.13万元,下降0.3%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加4.07万元,增长11.1%,主要原因是增加公务用车1辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。

2023年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费22.42万元,主要用于因公出行、基本公共卫生业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降0.4%,主要原因是厉行节约原则。较上年支出数增加4.48万元,增长24.9%,主要原因是增加公务用车1辆。

公务接待费18.45万元,主要用于接待其他区县疾控中心到我单位业务交流学习,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降0.3%,主要原因是严格执行政府过紧日子相关精神。较上年支出数减少0.41万元,下降2.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待105批次2032人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费90.8元,车均购置费0万元,车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.4万元,较上年决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是缴纳预防医学会会费、防痨协会会费等。本年度培训费支出2.72万元,较上年决算数减少10.33万元,下降79.2%,主要原因是减少新冠肺炎防治项目培训。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额115.84万元,其中:政府采购货物支出69.94万元、政府采购工程支出45.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.74万元,占政府采购支出总额的89.6%,其中:授予小微企业合同金额103.74万元,占政府采购支出总额的89.6%。主要用于采购检验检测综合楼项目工程费用、实验室设备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金768万元。项目绩效自评金额与决算公开03表的项目支出金额不完全相符,主要原因是项目未执行完毕,结转下年使用。从评价情况来看,项目管理总体规范,绩效目标明确,资金到位及时,预算执行较好,总体绩效目标完成情况符合预期。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:肖怀琴023-77722170


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市武隆区疾病预防控制中心

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,082.93

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

2,498.26

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

1.94

八、社会保障和就业支出

202.62

九、卫生健康支出

4,122.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

71.67

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,583.13

本年支出合计

4,396.71

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

8.80

年初结转和结余

186.69

年末结转和结余

364.31

总计

4,769.82

总计

4,769.82

备注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
     


收入决算表

公开单位:重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,583.13

2,082.93

2,498.26

1.94

208

社会保障和就业支出

202.62

201.30

1.32

20805

行政事业单位养老支出

202.62

201.30

1.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.73

68.47

1.26

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.49

48.43

0.06

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.40

84.40

210

卫生健康支出

4,308.84

1,838.21

2,468.69

1.94

21004

公共卫生

4,224.36

1,773.87

2,448.55

1.94

2100401

疾病预防控制机构

3,624.36

1,173.87

2,448.55

1.94

2100409

重大公共卫生服务

600.00

600.00

21011

行政事业单位医疗

64.48

44.34

20.14

2101102

事业单位医疗

64.48

44.34

20.14

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

2109999

其他卫生健康支出

20.00

20.00

221

住房保障支出

71.67

43.42

28.25

22102

住房改革支出

71.67

43.42

28.25

2210201

住房公积金

71.67

43.42

28.25

备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,396.71

1,472.74

2,923.97

208

社会保障和就业支出

202.62

202.62

20805

行政事业单位养老支出

202.62

202.62

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.73

69.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.49

48.49

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.40

84.40

210

卫生健康支出

4,122.42

1,198.46

2,923.96

21003

基层医疗卫生机构

63.04

63.04

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

63.04

63.04

21004

公共卫生

3,974.90

1,133.98

2,840.92

2100401

疾病预防控制机构

3,476.20

1,133.98

2,342.22

2100409

重大公共卫生服务

498.70

498.70

21011

行政事业单位医疗

64.48

64.48

2101102

事业单位医疗

64.48

64.48

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

2109999

其他卫生健康支出

20.00

20.00

221

住房保障支出

71.67

71.67

22102

住房改革支出

71.67

71.67

2210201

住房公积金

71.67

71.67

备注:本表反映单位本年度各项支出情况。
    


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,082.93

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

201.30

201.30

九、卫生健康支出

1,651.95

1,651.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

43.42

43.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,082.93

本年支出合计

1,896.67

1,896.67

年初财政拨款结转和结余

141.59

年末财政拨款结转和结余

327.85

327.85

一般公共预算财政拨款

141.59

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,224.52

总计

2,224.52

2,224.52

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
     


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,896.67

1,314.93

581.74

208

社会保障和就业支出

201.30

201.30

20805

行政事业单位养老支出

201.30

201.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.47

68.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

48.43

48.43

2080599

其他行政事业单位养老支出

84.40

84.40

210

卫生健康支出

1,651.95

1,070.21

581.74

21003

基层医疗卫生机构

63.04

63.04

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

63.04

63.04

21004

公共卫生

1,524.57

1,025.87

498.70

2100401

疾病预防控制机构

1,025.87

1,025.87

2100409

重大公共卫生服务

498.70

498.70

21011

行政事业单位医疗

44.34

44.34

2101102

事业单位医疗

44.34

44.34

21099

其他卫生健康支出

20.00

20.00

2109999

其他卫生健康支出

20.00

20.00

221

住房保障支出

43.42

43.42

22102

住房改革支出

43.42

43.42

2210201

住房公积金

43.42

43.42

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,095.89

302

商品和服务支出

131.32

310

资本性支出

0.23

30101

基本工资

233.65

30201

办公费

9.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

66.53

30202

印刷费

0.33

31002

办公设备购置

0.23

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

591.05

30205

水费

1.06

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.47

30206

电费

7.43

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

48.43

30207

邮电费

0.09

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

30.75

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.10

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

13.59

30211

差旅费

3.84

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

43.42

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

4.52

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

1.91

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

87.50

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.50

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

18.45

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

6.12

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

67.53

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

10.40

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

13.85

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

28.47

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.04

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.80

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

36.38

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,183.39

公用经费合计

131.55

备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市武隆区疾病预防控制中心

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

(一)支出合计

40.87

40.87

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

22.42

22.42

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

22.42

22.42

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

18.45

18.45

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

18.45

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4

4.公务用车保有量(辆)

5

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

105

(一)政府采购支出合计

115.84

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

69.94

6.国内公务接待人次(人)

2,032

2.政府采购工程支出

45.90

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

103.74

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

103.74

二、会议费

0.40

三、培训费

2.72

备注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    


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