一、单位基本情况
(一)职能职责
为退役军人提供服务保障;负责协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交以及退役军人来信来访、接待办理、权益咨询、政策解答等工作;负责组织、协调、指导乡镇(街道)、村(社区)级退役军人服务站各项工作,督促落实重大事项;承担服务中心政务工作督促检查的具体事务性工作;承担服务中心工作制度的落实、各类会议的组织实施;承担主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市武隆区退役军人服务中心事业编制6名,其中领导职数2名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数106.3万元,其中:一般公共预算拨款106.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加6万元,主要是人员调资增资,社会保障和就业经费增加。
(二)支出预算。2025年年初预算数106.3万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算96.43万元,卫生健康支出预算4.92万元,住房保障支出预算4.95万元。支出预算较2024年增加6万元,主要是基本支出预算增加6万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入106.3万元,一般公共预算财政拨款支出106.3万元。其中:基本支出106.3万元,项目支出0万元。主要用于保障区退役军人服务中心工作人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出。
(二)政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致,公务接待费0万元,与2024年保持一致,公务用车运行维护费0万元,与2024年保持一致,2025年公务用车购置费0万元,与2024年保持一致,主要原因是本单位为事业单位,无“三公”经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费15.31万元,比上年减少0.47万元,主要原因是为严格落实政府过紧日子要求,艰苦奋斗、勤俭节约,大力压减无效支出,切实降低机关事业单位行政运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,政府采购无预算安排。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,本单位2025年无项目资金预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位共有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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