• [ 索号 ]
  • 11500232MB15101410/2024-00009
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-09-06
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区退役军人事务局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区退役军人事务局(本级)2023年度决算公开说明
日期:2024-09-06
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一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《重庆市武隆区机构改革方案》(武隆委发〔2019〕2号)文件精神,组建区退役军人事务局。重庆市武隆区退役军人事务局(以下简称区退役军人事务局)是区政府工作部门,为正处级。主要职责如下。

(1)组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法律法规,褒扬彰显退役为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(4)会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

(5)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合安置条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6)组织开展伤病残退役军人服务管理、伤残鉴定和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规范政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

(7)组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(8)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑名录,承办区内烈士纪念实施保护事宜,总结保护表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

(11)职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,为更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置

重庆市武隆区退役军人事务局是区政府工作部门,为正处级。设5个内设机构:办公室、创业就业科、移交安置和军休服务管理科、思想政治维权和权益维护科、优抚和褒扬纪念科(区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)。

重庆市武隆区退役军人事务局机关行政编制12名。设局长(党组书记)1名,副局长2名;科级领导职数5名。机关后勤服务人员事业编制1名。下属正科级事业单位区退役军人服务中心核定事业编制5名,事业工勤1名。下属正科级事业单位区军队离休退休干部管理服务中心核定事业编制4名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5071.46万元,支出总计5071.46万元。收支较上年决算数增加391.41万元,增长8.36%,主要原因一是优抚对象人数增加;二是因每年优抚经费调标。

2.收入情况。2023年度收入合计5071.46万元,较上年决算数增加391.41万元,增长8.36%,主要原因一是优抚对象人数增加;二是因每年优抚经费调标。其中:财政拨款收入5071.46万元,100%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5034.38万元,较上年决算数增加354.33万元,增长7.57%,主要原因一是优抚对象人数增加,优抚经费支出增加;二是因每年优抚经费调标。其中:基本支出508.08万元,占10.09%;项目支出4526.3万元,占89.91%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余37.08万元,较上年决算数增加37.08万元,增长100%,主要原因是创建全国双拥模范城项目在年底未验收,资金未支付

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5071.46万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加391.41万元,增长8.36%。主要原因一是优抚对象人数增加,优抚经费支出增加;二是因每年优抚经费调标。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5071.46万元,较上年决算数增加391.41万元,增长8.36%。较年初预算数增加226.19万元,增长4.67%。主要原因一是优抚对象人数增加,优抚经费支出增加;二是因每年优抚经费调标此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5034.38万元,较上年决算数增加354.33万元,增长7.57%。较年初预算数增加189.11万元,增长3.9%。主要原因一是优抚对象人数增加,优抚经费支出增加;二是因每年优抚经费调标。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37.08万元,较上年决算数增加37.08万元,增长100%,主要原因是创建全国双拥模范城项目在年底未验收,资金未支付

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出4792.62万元,占95.2%,较年初预算数增加287.79万元,增长6.39%,主要原因一是优抚对象人数增加,优抚经费支出增加;二是因每年优抚经费调标。

2)卫生健康支出219.41万元,占4.36%,较年初预算数减少90.51万元,下降29.2%,主要原因是本年发放医疗补助待遇的优抚对象人数较年初预算有所减少。

3住房保障支出22.35万元,占0.44%,较年初预算数减少8.16万元,下降26.75%,主要原因是公务员住房公积金缴费基数减少

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出508.08万元。其中:人员经费439.23万元,较上年决算数增加105.23万元,增长31.51%,主要原因是2023年我局财政供养人员增加、调资增资。人员经费用途主要包括机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险及其他工资福利支出。公用经费68.85万元,较上年决算数增加35.86万元,增长108.7%,主要原因2023年我局财政供养人员增加二是办公设备的购置。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、差旅费、印刷费及其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.56万元,较年初预算数减少1.44万元,下降24%较上年支出数减少0.51万元,下降10.06%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和区政府过紧日子要求,从严控制三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数上年支出数无增减

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数上年支出数无增减。

公务用车运行维护费3.85万元,主要用于公务用车的油费、维修费、过桥过路费、停车洗车费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元,下降14.44%较上年支出数减少0.51万元,下降11.7%,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,降低公车运行维护成本。

公务接待费0.71万元,主要用于接待其他区县退役军人事务局到我单位学习调研退役军人服务管理相关工作,接受相关部门调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元,下降52.67%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费78.33元,车均购置费0万元,车均维护费3.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减,主要原因是转为线上会议。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数增加0.06万元,增长100%,主要原因是事业单位人员参加市人社局组织的线上培训费

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出68.85万元,机关运行经费主要用于开支我部门的办公、水电气、广告费、印刷费、邮电费、职工差旅费、咨询费等。机关运行经费较上年支出数增加35.86万元,增长108.7%,主要原因2023年我局财政供养人员增加是办公设备的购置。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个部门整体绩效和23个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4,526.3万元。整体绩效自评表见附件1;二级项目绩效自评表见附件2。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张婧思023-77716119

收入支出决算总表




公开01表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,071.46

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

4,792.62



九、卫生健康支出

219.41



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

22.35



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,071.46

本年支出合计

5,034.38

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余

37.08

总计

5,071.46

总计

5,071.46

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
     


收入决算表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)








公开02表








单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

5,071.46

5,071.46







208

社会保障和就业支出

4,829.70

4,829.70







20805

行政事业单位养老支出

58.87

58.87







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.43

37.43







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.72

18.72







2080599

其他行政事业单位养老支出

2.72

2.72







20808

抚恤

3,227.42

3,227.42







2080801

死亡抚恤

403.31

403.31







2080802

伤残抚恤

502.80

502.80







2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

841.07

841.07







2080805

义务兵优待

461.38

461.38







2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

294.78

294.78







2080808

烈士纪念设施管理维护

88.24

88.24







2080899

其他优抚支出

635.84

635.84







20809

退役安置

993.10

993.10







2080901

退役士兵安置

792.34

792.34







2080902

军队移交政府的离退休人员安置

99.03

99.03







2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

10.00

10.00







2080904

退役士兵管理教育

3.20

3.20







2080905

军队转业干部安置

88.53

88.53







20828

退役军人管理事务

550.31

550.31







2082801

行政运行

332.20

332.20







2082804

拥军优属

106.45

106.45







2082850

事业运行

74.74

74.74







2082899

其他退役军人事务管理支出

36.92

36.92







210

卫生健康支出

219.41

219.41







21011

行政事业单位医疗

19.92

19.92







2101101

行政单位医疗

19.92

19.92







21014

优抚对象医疗

199.49

199.49







2101401

优抚对象医疗补助

199.49

199.49







221

住房保障支出

22.35

22.35







22102

住房改革支出

22.35

22.35







2210201

住房公积金

22.35

22.35







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)






公开03表






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

5,034.38

508.08

4,526.30




208

社会保障和就业支出

4,792.62

465.81

4,326.81




20805

行政事业单位养老支出

58.87

58.87





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.43

37.43





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.72

18.72





2080599

其他行政事业单位养老支出

2.72

2.72





20808

抚恤

3,227.42


3,227.42




2080801

死亡抚恤

403.31


403.31




2080802

伤残抚恤

502.80


502.80




2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

841.07


841.07




2080805

义务兵优待

461.38


461.38




2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

294.78


294.78




2080808

烈士纪念设施管理维护

88.24


88.24




2080899

其他优抚支出

635.84


635.84




20809

退役安置

993.10


993.10




2080901

退役士兵安置

792.34


792.34




2080902

军队移交政府的离退休人员安置

99.03


99.03




2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

10.00


10.00




2080904

退役士兵管理教育

3.20


3.20




2080905

军队转业干部安置

88.53


88.53




20828

退役军人管理事务

513.23

406.94

106.29




2082801

行政运行

332.20

332.20





2082804

拥军优属

85.54


85.54




2082850

事业运行

74.74

74.74





2082899

其他退役军人事务管理支出

20.75


20.75




210

卫生健康支出

219.41

19.92

199.49




21011

行政事业单位医疗

19.92

19.92





2101101

行政单位医疗

19.92

19.92





21014

优抚对象医疗

199.49


199.49




2101401

优抚对象医疗补助

199.49


199.49




221

住房保障支出

22.35

22.35





22102

住房改革支出

22.35

22.35





2210201

住房公积金

22.35

22.35





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
     


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)





公开04表





单位:万元

收     入

支     支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,071.46

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

4,792.62

4,792.62





九、卫生健康支出

219.41

219.41





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

22.35

22.35





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,071.46

本年支出合计

5,034.38

5,034.38



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余

37.08

37.08



一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,071.46

总计

5,071.46

5,071.46



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
     

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)



公开05表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5,034.38

508.08

4,526.30

208

社会保障和就业支出

4,792.62

465.81

4,326.81

20805

行政事业单位养老支出

58.87

58.87


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.43

37.43


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

18.72

18.72


2080599

其他行政事业单位养老支出

2.72

2.72


20808

抚恤

3,227.42


3,227.42

2080801

死亡抚恤

403.31


403.31

2080802

伤残抚恤

502.80


502.80

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

841.07


841.07

2080805

义务兵优待

461.38


461.38

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

294.78


294.78

2080808

烈士纪念设施管理维护

88.24


88.24

2080899

其他优抚支出

635.84


635.84

20809

退役安置

993.10


993.10

2080901

退役士兵安置

792.34


792.34

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

99.03


99.03

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

10.00


10.00

2080904

退役士兵管理教育

3.20


3.20

2080905

军队转业干部安置

88.53


88.53

20828

退役军人管理事务

513.23

406.94

106.29

2082801

行政运行

332.20

332.20


2082804

拥军优属

85.54


85.54

2082850

事业运行

74.74

74.74


2082899

其他退役军人事务管理支出

20.75


20.75

210

卫生健康支出

219.41

19.92

199.49

21011

行政事业单位医疗

19.92

19.92


2101101

行政单位医疗

19.92

19.92


21014

优抚对象医疗

199.49


199.49

2101401

优抚对象医疗补助

199.49


199.49

221

住房保障支出

22.35

22.35


22102

住房改革支出

22.35

22.35


2210201

住房公积金

22.35

22.35


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)







公开06表







单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

金额

经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

432.10

302

商品和服务支出

68.85

310

资本性支出


30101

基本工资

93.41

30201

办公费

1.27

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

155.06

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

12.20

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

43.40

30205

水费

0.16

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.43

30206

电费

1.87

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

18.72

30207

邮电费

8.71

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

20.94

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

4.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.88

30211

差旅费

7.14

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

24.10

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.88

30213

维修(护)费

0.44

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

13.08

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

7.13

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.06

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.71

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

6.73

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.52

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

9.63

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.85

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.54

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

9.95

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

439.23

公用经费合计

68.85

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)






公开07表






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)



公开08表



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开单位重庆市武隆区退役军人事务局(本级)




单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

68.85

(一)支出合计

4.56

4.56

(一)行政单位

68.85

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.85

3.85

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

3.85

3.85

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.71

0.71

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.71

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

10

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

90

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费

0.06



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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