• [ 索号 ]
  • 11500232008690472X/2025-00008
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-05
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-05
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区统计局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区普查中心2025年部门预算情况说明
日期:2025-03-05
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重庆市武隆区普查中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

为政府决策及社会需求调查提供社情民意信息,收集和反映社会动态、舆情信息和对政府重大决策、决定的意见和建议,收集人民群众对社会热点问题的认识和反映,了解提供区委、区政府决策部门所需要的信息及其他重要情况,承担市统计局和区委、区政府布置和交办的有关社情民意方面的调查任务,承担区级各有关部门委托的专项社情民意调查。

(二)单位构成

重庆市武隆区普查中心为本级单位,无内设机构。

(三)机构改革情况

20245月因机构改革,原重庆市武隆区统计执法检查支队撤销,人员全部转入重庆市武隆区普查中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2025年年初预算数185.77万元,其中:一般公共预算拨款185.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加108.36万元,主要原因是增人增资,一是20245月因机构改革,原重庆市武隆区统计执法检查支队4人转入重庆市武隆区普查中心,二是202410月从区内选调1人,费用主要用于保障在职人员工资福利、社会保险及住房保障缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

(二)支出预算。2025年年初预算数185.77万元,其中:一般公共服务支出预算144.12万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算24.67万元,卫生健康支出预算8.5万元,住房保障支出预算8.48万元。支出预算较2024年增加77.41万元,主要是基本支出预算增加108.36万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入185.77万元,一般公共预算财政拨款支出185.77万元,比2024年增加108.36万元。其中:基本支出108.36万元,比2024年增加108.36万元,主要原因是增人增资,一是20245月因机构改革,原重庆市武隆区统计执法检查支队4人转入重庆市武隆区普查中心,二是202410月从区内选调1人,主要用于保障在职人员工资福利、社会保险及住房保障缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年保持一致。

(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0.96万元,比2024年增加0.48万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是严格控制因公出国(境)事项,将不组织人员因公出国(境);公务接待费0.96万元,比2024年增加0.48万元,主要原因是机构改革原重庆市武隆区统计执法检查支队合并到重庆市武隆区普查中心;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是加强公务车管理;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是未预算公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费27.37万元,比上年增加14.86万元,主要原因是机构改革原重庆市武隆区统计执法检查支队合并到重庆市武隆区普查中心。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位无项目资金预算安排。

(四)国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:熊亚丽   联系方式:023-77722296

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