• [ 索号 ]
  • 11500232MB1511902K/2026-00006
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 环境监测、保护与治理
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-02-11
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区生态环境局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区生态环境局2026年部门预算情况说明(本级)
日期:2026-02-11
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。

3.负责监督管理减排目标落实。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责环境污染防治的监督管理。

6.指导协调和监督生态保护修复工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。

8.负责生态环境准入的监督管理。

9.负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,承担国家履行联合国气候变化框架公约在我区的相关工作。

10.对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

11.完成区委、区政府和重庆市生态环境局交办的其他任务。

(二)单位构成

本单位内设7个科室,分别是办公室、综合科、法规科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、行许可科等。现有在编人员9人,退休人员13人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2026年年初预算数2902.67万元,其中:一般公共预算拨款555.75万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转收入2344.92万元。收入较2025年减少1309.85万元,主要是2026年提前下达的以奖促治、中央水污染资金较往年减少。

(二)支出预算。2026年年初预算数2902.67万元,其中:社会保障和就业支出预算72.60万元,卫生健康支出预算14.87万元,节能环保预算2796.82万元,住房保障支出预算18.38万元。支出预算较2025年减少1309.85 万元,主要是基本支出预算减少2.03万元,项目支出预算减少1307.82 万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2026年一般公共预算财政拨款收入2902.67万元,一般公共预算财政拨款支出2902.67万元,比2025年减少1309.85万元。其中:基本支出307.35万元,比2025年减少2.03万元,主要原因是人员变动导致人员经费减少(退休1人与新招录1名工作人员职级差),主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2595.32万元,比2025年减少1307.82万元,主要原因是2026年提前下达的以奖促治、中央水污染资金较往年减少等,主要用于乌江入河排污口规范化建设、捷利化工污染源地块调查等重点工作。

(二)政府性基金预算。本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2025年保持一致。

四、三公经费情况说明

2026三公经费预算21.18万元,比2025年减少5.12万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2025年保持一致,主要原因是两年均无因公出国(境)计划安排;公务接待费3.50万元,比2025年减少6.80万元,主要原因是持续从严控制三公经费,强化公务接待支出管理等;公务用车运行维护费16.00万元,与2025年保持一致,主要原因是车辆老化,修理维护费较高;公务用车购置费1.68万元,较2025年增加1.68万元,主要原因是我局2025年通过市级专项购买执法车辆1台,该项经费为财政结转往年剩余指标。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费47.91万元,比上年减少7.75万元,主要原因厉行节约,压减一般性开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2026年政府采购预算总额0.36万元:政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.36万元:政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目6个金额250.40万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:余继容联系方式:023-77723151

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